Città Metropolitana di Venezia

La Casa di Vetro

Registro unico fatture


La sezione riporta il Registro unico delle fatture con protocolli dal 01/01/2018. Il registro unico delle fatture è istituito secondo le previsioni e le modalità di cui al D.L. n. 66/2014, art. 42.






Numero Protocollo Data Protocollo Estremi Fattura Ragione Sociale Oggetto
63232/2022 29/10/2022 Fattura Fornitore 42204860779 del 28/10/2022 DOLOMITI ENERGIA S.P.A. spesa per la materia gas naturale
63231/2022 29/10/2022 Fattura Fornitore 42204860774 del 28/10/2022 DOLOMITI ENERGIA S.P.A. spesa per il trasporto e la gestione del contatore
63230/2022 29/10/2022 Fattura Fornitore 42204860767 del 28/10/2022 DOLOMITI ENERGIA S.P.A. spesa per la materia gas naturale
63228/2022 29/10/2022 Fattura Fornitore 42204860769 del 28/10/2022 DOLOMITI ENERGIA S.P.A. spesa per la materia gas naturale
63227/2022 29/10/2022 Fattura Fornitore 42204860784 del 28/10/2022 DOLOMITI ENERGIA S.P.A. spesa per il trasporto e la gestione del contatore
63225/2022 29/10/2022 Fattura Fornitore 42204873790 del 28/10/2022 DOLOMITI ENERGIA S.P.A. spesa per la materia gas naturale
63224/2022 29/10/2022 Fattura Fornitore 42204873791 del 28/10/2022 DOLOMITI ENERGIA S.P.A. spesa per la materia gas naturale
63222/2022 29/10/2022 Fattura Fornitore 42204873789 del 28/10/2022 DOLOMITI ENERGIA S.P.A. spesa per la materia gas naturale
63221/2022 29/10/2022 Fattura Fornitore 42204873787 del 28/10/2022 DOLOMITI ENERGIA S.P.A. spesa per la materia gas naturale
63219/2022 29/10/2022 Fattura Fornitore 42204873788 del 28/10/2022 DOLOMITI ENERGIA S.P.A. spesa per la materia gas naturale
63218/2022 29/10/2022 Fattura Fornitore 42204873786 del 28/10/2022 DOLOMITI ENERGIA S.P.A. spesa per il trasporto e la gestione del contatore
63214/2022 29/10/2022 Fattura Fornitore 42204860772 del 28/10/2022 DOLOMITI ENERGIA S.P.A. spesa per la materia gas naturale
63209/2022 29/10/2022 Fattura Fornitore 42204860768 del 28/10/2022 DOLOMITI ENERGIA S.P.A. spesa per la materia gas naturale
63208/2022 29/10/2022 Fattura Fornitore 42204860771 del 28/10/2022 DOLOMITI ENERGIA S.P.A. spesa per il trasporto e la gestione del contatore
63206/2022 29/10/2022 Fattura Fornitore 42204863526 del 28/10/2022 DOLOMITI ENERGIA S.P.A. spesa per la materia gas naturale
63205/2022 29/10/2022 Fattura Fornitore 42204860781 del 28/10/2022 DOLOMITI ENERGIA S.P.A. spesa per la materia gas naturale
63204/2022 29/10/2022 Fattura Fornitore 42204860776 del 28/10/2022 DOLOMITI ENERGIA S.P.A. spesa per la materia gas naturale
63203/2022 29/10/2022 Fattura Fornitore 42204863525 del 28/10/2022 DOLOMITI ENERGIA S.P.A. spesa per la materia gas naturale
63202/2022 29/10/2022 Fattura Fornitore 42204860778 del 28/10/2022 DOLOMITI ENERGIA S.P.A. spesa per il trasporto e la gestione del contatore
63201/2022 29/10/2022 Fattura Fornitore 42204860785 del 28/10/2022 DOLOMITI ENERGIA S.P.A. spesa per la materia gas naturale
63200/2022 29/10/2022 Fattura Fornitore 42204860786 del 28/10/2022 DOLOMITI ENERGIA S.P.A. spesa per il trasporto e la gestione del contatore
63198/2022 29/10/2022 Fattura Fornitore 42204860773 del 28/10/2022 DOLOMITI ENERGIA S.P.A. spesa per il trasporto e la gestione del contatore
63197/2022 29/10/2022 Fattura Fornitore 42204860777 del 28/10/2022 DOLOMITI ENERGIA S.P.A. spesa per il trasporto e la gestione del contatore
63195/2022 29/10/2022 Fattura Fornitore 42204860782 del 28/10/2022 DOLOMITI ENERGIA S.P.A. spesa per la materia gas naturale
63194/2022 29/10/2022 Fattura Fornitore 42204860775 del 28/10/2022 DOLOMITI ENERGIA S.P.A. spesa per il trasporto e la gestione del contatore
63193/2022 29/10/2022 Fattura Fornitore 42204860002 del 28/10/2022 DOLOMITI ENERGIA S.P.A. spesa per il trasporto e la gestione del contatore
63191/2022 29/10/2022 Fattura Fornitore 42204860780 del 28/10/2022 DOLOMITI ENERGIA S.P.A. spesa per la materia gas naturale
63190/2022 29/10/2022 Fattura Fornitore 42204860770 del 28/10/2022 DOLOMITI ENERGIA S.P.A. spesa per la materia gas naturale
63189/2022 29/10/2022 Fattura Fornitore 42204860783 del 28/10/2022 DOLOMITI ENERGIA S.P.A. spesa per la materia gas naturale
63188/2022 29/10/2022 Fattura Fornitore 42204860003 del 28/10/2022 DOLOMITI ENERGIA S.P.A. spesa per la materia gas naturale
63174/2022 29/10/2022 Fattura Fornitore 5/PA/2022 del 27/10/2022 OFFICINA MECCANICA TALON LUIGI DI TALON RIF. DDT N. 373/22 del 21/10/22
63098/2022 29/10/2022 Fattura Fornitore 0000922900020358 del 27/10/2022 E-DISTRIBUZIONE SPA Anticipo Contributo a Preventivo - Opzioni di pagamento:- pa
63095/2022 28/10/2022 Fattura Fornitore 1022044077 del 26/10/2022 CAIRORCS MEDIA S.P.A. Inserzionista: CITTA METROPOLITANA DI VENEZIA SERV.GEST. PRO
63093/2022 28/10/2022 Fattura Fornitore N56758 del 26/10/2022 EDENRED ITALIA SRL BUONI PASTO CPS 0021-0001 6177766 30 7,00
63091/2022 28/10/2022 Fattura Fornitore 1022044076 del 26/10/2022 CAIRORCS MEDIA S.P.A. Inserzionista: CITTA METROPOLITANA DI VENEZIA SERV.GEST. PRO
63089/2022 28/10/2022 Fattura Fornitore FATTPA 2_22 del 21/10/2022 VORLICEK PIER ANDREA Servizio per la progettazione di fattibilit_ tecnica ed econ
63075/2022 28/10/2022 Fattura Fornitore A535 del 18/10/2022 F.LLI DEMO COSTRUZIONI SRL Rif. Determina di aggiudicazione n. 2119 /2022 del 02/08/202
63038/2022 28/10/2022 Fattura Fornitore 16148998 del 25/10/2022 VENEZIANA ENERGIA RISORSE IDRICHE TERRIT IVA ex art. 17- ter Split Payment 10%
63036/2022 28/10/2022 Fattura Fornitore 16148999 del 25/10/2022 VENEZIANA ENERGIA RISORSE IDRICHE TERRIT IVA ex art. 17- ter Split Payment 10%
62958/2022 28/10/2022 Fattura Fornitore 0000868 del 26/10/2022 OFFICINE GIUSTO S.R.L. EMISSIONE FATTURA IN RIFERIMENTO
62956/2022 28/10/2022 Fattura Fornitore 0000867 del 26/10/2022 OFFICINE GIUSTO S.R.L. EMISSIONE FATTURA IN RIFERIMENTO
62955/2022 28/10/2022 Fattura Fornitore 0000866 del 26/10/2022 OFFICINE GIUSTO S.R.L. EMISSIONE FATTURA IN RIFERIMENTO
62927/2022 28/10/2022 Fattura Fornitore 46 del 27/10/2022 DUEBARRADUE STUDI ASSOCIATI DI PROGETTAZ Saldo prestazioni rese
62924/2022 28/10/2022 Fattura Fornitore 45 del 27/10/2022 DUEBARRADUE STUDI ASSOCIATI DI PROGETTAZ Progettazione, direzione lavori e coordinamento della sicure
62854/2022 28/10/2022 Nota d'Accredito Fornitore 220015/PA del 26/10/2022 DALLA VECCHIA FABRIZIO & C. S.R.L Veicolo
62842/2022 28/10/2022 Fattura Fornitore 3220442957 del 26/10/2022 POSTE ITALIANE S.P.A. CONSEGNA A DOMICILIO
62841/2022 27/10/2022 Fattura Fornitore 2980 del 26/10/2022 CECCHINATO S.R.L. Rif. NS. ordine nr. 1964 del 18/10/2022
62840/2022 27/10/2022 Fattura Fornitore 1037000035 del 26/10/2022 AVM S.P.A. CDS TPL OTTOBRE DET. 1937/2022
62838/2022 27/10/2022 Fattura Fornitore A524 del 12/10/2022 F.LLI DEMO COSTRUZIONI SRL Rif. Determina di aggiudicazione n. 2119 /2022 del 02/08/202
62837/2022 27/10/2022 Fattura Fornitore A535 del 18/10/2022 F.LLI DEMO COSTRUZIONI SRL Rif. Determina di aggiudicazione n. 2119 /2022 del 02/08/202
 
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