Città Metropolitana di Venezia

La Casa di Vetro

Registro unico fatture


La sezione riporta il Registro unico delle fatture con protocolli dal 01/01/2018. Il registro unico delle fatture è istituito secondo le previsioni e le modalità di cui al D.L. n. 66/2014, art. 42.






Numero Protocollo Data Protocollo Estremi Fattura Ragione Sociale Oggetto
49577/2022 01/09/2022 Fattura Fornitore 000010162823 del 29/08/2022 VENEZIANA ENERGIA RISORSE IDRICHE TERRIT Install. manutenz. bocche antincendio DETERMINA DIRIGENZIALE
49531/2022 31/08/2022 Fattura Fornitore 2758/66 del 25/08/2022 MIORELLI SERVICE S.P.A. /D Periodo Luglio / 2022
49530/2022 31/08/2022 Fattura Fornitore 2757/66 del 25/08/2022 MIORELLI SERVICE S.P.A. /D Periodo Luglio / 2022
49528/2022 31/08/2022 Fattura Fornitore PA-0022 del 30/08/2022 ELETTROMECCANICA TAMAI E MINETTO & C. SN RIF. CONTRATTO RDO 2012845 Prot. 2022/12458 del 01/03/2022
49527/2022 31/08/2022 Fattura Fornitore 263 del 29/08/2022 OFFICINE SAVIAN MIRCO E OSCAR SNC Nr. 2 BRONZINE A TORNIO, SALDATO E RINFORZATO ATTACCO FRESA,
49509/2022 31/08/2022 Fattura Fornitore 22261102 del 25/08/2022 ADS AUTOMATED DATA SYSTEMS S.P.A. Formazione da remoto 08/11/2019 Filippini
49474/2022 31/08/2022 Fattura Fornitore 40/PA del 30/07/2022 SEGNALSTRADE VENETA S.C.R.L. Ns Commessa n_262/2021
49346/2022 30/08/2022 Fattura Fornitore 1222008287 del 29/08/2022 ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO comuni, enti locali, e consorzi di comun - bando SUA San Do
49339/2022 30/08/2022 Fattura Fornitore 202 del 16/08/2022 AEQUA ENGINEERING SRL Servizio di Supporto all'attuazione dell'attivit_ di cui al
49337/2022 30/08/2022 Fattura Fornitore V22PA-00269 del 30/08/2022 AXIANS SAIV S.P.A. CONTRATTO N.ACO-05844 SERVIZIO DI MANUTENZIONE SU IMPIANTO
49320/2022 30/08/2022 Fattura Fornitore 22261069 del 22/08/2022 ADS AUTOMATED DATA SYSTEMS S.P.A. invio file BDAP Conto consuntuvo 2021
49319/2022 30/08/2022 Fattura Fornitore 22261070 del 22/08/2022 ADS AUTOMATED DATA SYSTEMS S.P.A. Certificato https
49313/2022 30/08/2022 Fattura Fornitore 42203934804 del 30/08/2022 DOLOMITI ENERGIA S.P.A. spesa per la materia gas naturale
49312/2022 30/08/2022 Fattura Fornitore 42203938583 del 30/08/2022 DOLOMITI ENERGIA S.P.A. spesa per la materia gas naturale
49311/2022 30/08/2022 Fattura Fornitore 42203938579 del 30/08/2022 DOLOMITI ENERGIA S.P.A. spesa per la materia gas naturale
49307/2022 30/08/2022 Fattura Fornitore 42203938581 del 30/08/2022 DOLOMITI ENERGIA S.P.A. spesa per la materia gas naturale
49306/2022 30/08/2022 Fattura Fornitore 42203938578 del 30/08/2022 DOLOMITI ENERGIA S.P.A. spesa per il trasporto e la gestione del contatore
49305/2022 30/08/2022 Fattura Fornitore 42203938582 del 30/08/2022 DOLOMITI ENERGIA S.P.A. spesa per la materia gas naturale
49304/2022 30/08/2022 Fattura Fornitore 42203938580 del 30/08/2022 DOLOMITI ENERGIA S.P.A. spesa per il trasporto e la gestione del contatore
49302/2022 30/08/2022 Fattura Fornitore 42203934805 del 30/08/2022 DOLOMITI ENERGIA S.P.A. spesa per il trasporto e la gestione del contatore
49298/2022 30/08/2022 Fattura Fornitore 42203932992 del 30/08/2022 DOLOMITI ENERGIA S.P.A. spesa per il trasporto e la gestione del contatore
49297/2022 30/08/2022 Fattura Fornitore 42203932993 del 30/08/2022 DOLOMITI ENERGIA S.P.A. spesa per la materia gas naturale
49296/2022 30/08/2022 Fattura Fornitore 42203930000 del 30/08/2022 DOLOMITI ENERGIA S.P.A. spesa per il trasporto e la gestione del contatore
49295/2022 30/08/2022 Fattura Fornitore 42203930002 del 30/08/2022 DOLOMITI ENERGIA S.P.A. spesa per il trasporto e la gestione del contatore
49294/2022 30/08/2022 Fattura Fornitore 42203929998 del 30/08/2022 DOLOMITI ENERGIA S.P.A. spesa per la materia gas naturale
49293/2022 30/08/2022 Fattura Fornitore 42203929995 del 30/08/2022 DOLOMITI ENERGIA S.P.A. spesa per la materia gas naturale
49292/2022 30/08/2022 Fattura Fornitore 42203929985 del 30/08/2022 DOLOMITI ENERGIA S.P.A. spesa per la materia gas naturale
49291/2022 30/08/2022 Fattura Fornitore 42203929989 del 30/08/2022 DOLOMITI ENERGIA S.P.A. spesa per il trasporto e la gestione del contatore
49289/2022 30/08/2022 Fattura Fornitore 42203929994 del 30/08/2022 DOLOMITI ENERGIA S.P.A. spesa per il trasporto e la gestione del contatore
49288/2022 30/08/2022 Fattura Fornitore 42203929990 del 30/08/2022 DOLOMITI ENERGIA S.P.A. spesa per il trasporto e la gestione del contatore
49286/2022 30/08/2022 Fattura Fornitore 42203929999 del 30/08/2022 DOLOMITI ENERGIA S.P.A. spesa per il trasporto e la gestione del contatore
49285/2022 30/08/2022 Fattura Fornitore 42203929987 del 30/08/2022 DOLOMITI ENERGIA S.P.A. spesa per il trasporto e la gestione del contatore
49284/2022 30/08/2022 Fattura Fornitore 42203929992 del 30/08/2022 DOLOMITI ENERGIA S.P.A. spesa per la materia gas naturale
49283/2022 30/08/2022 Fattura Fornitore 42203929988 del 30/08/2022 DOLOMITI ENERGIA S.P.A. spesa per la materia gas naturale
49282/2022 30/08/2022 Fattura Fornitore 42203930001 del 30/08/2022 DOLOMITI ENERGIA S.P.A. spesa per la materia gas naturale
49281/2022 30/08/2022 Fattura Fornitore 42203929984 del 30/08/2022 DOLOMITI ENERGIA S.P.A. spesa per la materia gas naturale
49280/2022 30/08/2022 Fattura Fornitore 42203929996 del 30/08/2022 DOLOMITI ENERGIA S.P.A. spesa per la materia gas naturale
49279/2022 30/08/2022 Fattura Fornitore 42203929986 del 30/08/2022 DOLOMITI ENERGIA S.P.A. spesa per la materia gas naturale
49278/2022 30/08/2022 Fattura Fornitore 42203929997 del 30/08/2022 DOLOMITI ENERGIA S.P.A. spesa per la materia gas naturale
49277/2022 30/08/2022 Fattura Fornitore 42203929991 del 30/08/2022 DOLOMITI ENERGIA S.P.A. spesa per il trasporto e la gestione del contatore
49276/2022 30/08/2022 Fattura Fornitore 42203929983 del 30/08/2022 DOLOMITI ENERGIA S.P.A. spesa per il trasporto e la gestione del contatore
49274/2022 30/08/2022 Fattura Fornitore 42203929993 del 30/08/2022 DOLOMITI ENERGIA S.P.A. spesa per il trasporto e la gestione del contatore
49232/2022 30/08/2022 Fattura Fornitore 004254114941 del 29/08/2022 ENEL ENERGIA S.P.A. SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1
49204/2022 30/08/2022 Fattura Fornitore 124 del 29/08/2022 IMPREDIL S.R.L. - SOCIETA' UNIPERSONALE Fattura emessa nell'ambito dell'appalto dei "Lavori pubblici
48916/2022 28/08/2022 Nota d'Accredito Fornitore 412208807545 del 23/08/2022 HERA COMM S.P.A. FORNITURA SERVIZIO GAS
48909/2022 27/08/2022 Fattura Fornitore FTTE-SYS-2022_119 del 26/08/2022 MR ENERGY SYSTEMS S.R.L. Competenze consulenza
48908/2022 27/08/2022 Fattura Fornitore FTTE-SYS-2022_118 del 26/08/2022 MR ENERGY SYSTEMS S.R.L. Competenze consulenza
48880/2022 27/08/2022 Fattura Fornitore 249 del 11/08/2022 OFFICINE SAVIAN MIRCO E OSCAR SNC MANUTENZIONE ATTREZZATURA FINE CORSA, COMPRESO VIAGGI SUL PO
48729/2022 26/08/2022 Fattura Fornitore 39/E/22 del 25/08/2022 INNOCENTE & STIPANOVICH SRL Interventi di manutenzione e realizzazione di piastre sporti
48687/2022 26/08/2022 Fattura Fornitore 132 del 25/08/2022 V.L.R. DI VISENTIN LUCA E C. S.N.C. Emetto fattura relativa al servizio di sfalcio ebra delle
 
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