Registro unico fatture
La sezione riporta il Registro unico delle fatture con protocolli dal 01/01/2018. Il registro unico delle fatture è istituito secondo le previsioni e le modalità di cui al D.L. n. 66/2014, art. 42.
Numero Protocollo | Data Protocollo | Estremi Fattura | Ragione Sociale | Oggetto |
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68528/2022 | 24/11/2022 | Fattura Fornitore 289/00 del 17/11/2022 | GEOTHEMA SRL | Servizio prove e controlli in sito ed in laboratorio AFFIDAM |
68429/2022 | 24/11/2022 | Fattura Fornitore A0005 del 23/11/2022 | DITTA LUIGI BAGAROTTO DI ALESSANDRO PAGL | BATTISCOPA TANGANIOCA NOCE MEDIO |
68348/2022 | 24/11/2022 | Fattura Fornitore 139 del 21/11/2022 | PROGETTO DECIBEL S.R.L. | SERVIZIO DI RILIEVI E PROGETTAZIONE DI ADEGUAMENTO ACUSTICO |
68278/2022 | 23/11/2022 | Fattura Fornitore 0094756934 del 22/11/2022 | KONE S.P.A. | IMPIANTO NR. 43842020 VIA ASSEGGIANO 49 MESTRE Sost. interru |
68273/2022 | 23/11/2022 | Fattura Fornitore 1037000038 del 22/11/2022 | AVM S.P.A. | CDS TPL NOVEMBRE 2022 |
68272/2022 | 23/11/2022 | Fattura Fornitore 22261420 del 22/11/2022 | ADS AUTOMATED DATA SYSTEMS S.P.A. | CANONE TRIMESTRALE PERIODO 01/10/2022-31/12/2022 |
68271/2022 | 23/11/2022 | Fattura Fornitore 04/PA/2022 del 21/11/2022 | CANTON DELLO STUDIO SAIP MAURIZIO | COORD. SICUREZZA IN PROGETTAZIONE TRATTO DI PISTA SP 75 LOC. |
68237/2022 | 23/11/2022 | Fattura Fornitore 05/PA/2022 del 21/11/2022 | CANTON DELLO STUDIO SAIP MAURIZIO | D.O E CSE RISANAM. E CONS. STRUTT. PONTE 10 SU NAV. BRENTA I |
68235/2022 | 23/11/2022 | Fattura Fornitore 06/PA/2022 del 21/11/2022 | CANTON DELLO STUDIO SAIP MAURIZIO | CSE RISANAM. E CONS. STRUTT. PONTE SUL LIVENZA SP 54 IN PORT |
68194/2022 | 23/11/2022 | Fattura Fornitore 127 del 22/11/2022 | CAR EUROPA DI COCCATO STEFANO | targa:FY538KZ modello:DACIA Dokker Stepway 1.5 Blue dCi 8V 9 |
68118/2022 | 23/11/2022 | Fattura Fornitore 7/PA del 14/11/2022 | ADESCOOP - AGENZIA DELL'ECONOMIA SOCIALE | Servizio di supporto per le attivit_ di coinvolgimento delle |
68073/2022 | 23/11/2022 | Fattura Fornitore 3419 del 21/11/2022 | STUDIO VENOS SRL | Vei. Pr.: 16741/2022 CITTA' METROPOLITANA DI VENEZIA |
67955/2022 | 23/11/2022 | Fattura Fornitore 00495 del 22/11/2022 | BRUSUTTI SRL | EMETTIAMO FATTURA TPL 2022 |
67924/2022 | 23/11/2022 | Fattura Fornitore 001902 del 22/11/2022 | ATVO S.P.A. | Riferimenti: Contratto per la gestione in regime di concessi |
67860/2022 | 23/11/2022 | Fattura Fornitore FATTPA 15_22 del 22/11/2022 | NUSICA.ORG | Servizio di organizzazione attivit_ comprese nel progetto cu |
67819/2022 | 23/11/2022 | Fattura Fornitore 42 del 22/11/2022 | BORTOLETTO LARA | Estensione dell'incarico per la progettazione esecutiva ai f |
67797/2022 | 23/11/2022 | Fattura Fornitore 258/2022 del 17/11/2022 | COSTRUZIONI GENERALI SUSANNA S.R.L. | CERTIFICATO NR.1 PER IL PAGAMENTO DELLA RATA |
67665/2022 | 22/11/2022 | Fattura Fornitore 290 del 18/11/2022 | FINOTTO VITTORINO & C. S.N.C. | DETERMINA 323 DEL 08.02.22 |
67661/2022 | 22/11/2022 | Fattura Fornitore 71 del 24/03/2022 | AGRIPAO DI PIERETTO ALBERTO | LAVORO ESEGUITO SU GRUPPO ELETTROGENO WFM SX 89 -DE SU DUCAT |
67659/2022 | 22/11/2022 | Fattura Fornitore AO10827885 del 18/06/2022 | VODAFONE ITALIA S.P.A. | Contributi e servizi |
67657/2022 | 22/11/2022 | Fattura Fornitore 246 del 21/11/2022 | STUDIO TECNICO ASSOCIATO MULTIMPIANTI | prestazioni professionali - progettazione esecutiva dei lavo |
67656/2022 | 22/11/2022 | Fattura Fornitore 03/PA/2022 del 18/11/2022 | CANTON DELLO STUDIO SAIP MAURIZIO | COORD. SICUREZZA IN PROGETTAZIONE TRATTO DI PISTA SP 40 LOC. |
67655/2022 | 22/11/2022 | Fattura Fornitore 02/PA/2022 del 18/11/2022 | CANTON DELLO STUDIO SAIP MAURIZIO | COORD. SICUREZZA PROGETT. RIORGANIZZAZIONE INTERSEZIONE SP 3 |
67654/2022 | 22/11/2022 | Fattura Fornitore 0000914 del 17/11/2022 | OFFICINE GIUSTO S.R.L. | RIF. PREV. SPESA N. 14 PER MANUTENZIONE |
67653/2022 | 22/11/2022 | Fattura Fornitore 1082 del 31/10/2022 | WORK CENTER S.R.L. | Ns. doc.(DDTVE) n.:1374 21/10/2022 |
67652/2022 | 22/11/2022 | Fattura Fornitore 0000916 del 17/11/2022 | OFFICINE GIUSTO S.R.L. | N.BUONO 7275 18/10/22 |
67651/2022 | 22/11/2022 | Fattura Fornitore 22 del 21/11/2022 | MATTEO CUPPOLETTI | PRESTAZIONE PROFESSIONALE // SERVIZIO di "COORDINATORE DELLA |
67650/2022 | 22/11/2022 | Fattura Fornitore 0000915 del 17/11/2022 | OFFICINE GIUSTO S.R.L. | RIF. PREV. SPESA N. 15 PER MANUTENZIONE |
67648/2022 | 22/11/2022 | Fattura Fornitore 18 del 21/11/2022 | STUDIO ASSOCIATO ARCH. M. PAPINI - ARCH. | Secondo acconto su SAL CIG 87305104C4 - CUP B73H19000280001 |
67641/2022 | 22/11/2022 | Fattura Fornitore 1222011337 del 18/11/2022 | ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO | avvisi di annullamento, differimento e r - proroga termine |
67629/2022 | 19/11/2022 | Fattura Fornitore 2022 667 del 11/11/2022 | ZANUTTO MAURIZIO | DETERMINA DI RIFERIMENTO NR.323 DEL 08/02/2022 |
67628/2022 | 19/11/2022 | Fattura Fornitore 2022 672 del 11/11/2022 | ZANUTTO MAURIZIO | DETERMINA DI RIFERIMENTO NR.323 DEL 08/02/2022 |
67627/2022 | 19/11/2022 | Fattura Fornitore 356 del 17/11/2022 | OFFICINE SAVIAN MIRCO E OSCAR SNC | SALDATO BULLONE SU TIRANTI BARRA SOLLEVATORE |
67626/2022 | 19/11/2022 | Fattura Fornitore 2022 670 del 11/11/2022 | ZANUTTO MAURIZIO | DETERMINA DI RIFERIMENTO NR.323 DEL 08/02/2022 |
67625/2022 | 19/11/2022 | Fattura Fornitore 2022 0050000061 del 17/11/2022 | TOFFOLETTO DE LUCA TAMAJO E SOCI - STUDI | Competenze |
67624/2022 | 19/11/2022 | Fattura Fornitore 355 del 17/11/2022 | OFFICINE SAVIAN MIRCO E OSCAR SNC | FORNITURA DI MATERIALE RELATIVA ALLA VS. RICHIESTA Nr. 7353 |
67601/2022 | 19/11/2022 | Fattura Fornitore 01/01/0000041 del 18/11/2022 | PIANETA VERDE DI BERGAMO GIUSEPPE & C. S | Fattura per fornitura presso Polizia della citt_ metropolita |
67595/2022 | 19/11/2022 | Fattura Fornitore 4/PA del 14/11/2022 | PASQUALETTO FABIANO | SERVIZIO DI REDAZIONE DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA E COORD |
67575/2022 | 19/11/2022 | Fattura Fornitore 1222011256 del 17/11/2022 | ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO | comuni, enti locali, e consorzi di comun - Bando SUA p/c Ip |
67550/2022 | 19/11/2022 | Fattura Fornitore 3/141 del 15/11/2022 | CODEX SRL | Protezione parete di fondo campo |
67537/2022 | 19/11/2022 | Nota d'Accredito Fornitore 6920221105001170 del 17/11/2022 | TIM S.P.A. | Accessori* |
67491/2022 | 19/11/2022 | Fattura Fornitore 1222011255 del 17/11/2022 | ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO | avvisi esiti di gara - Esito SUA p/c Comune di Marcon Forni |
67466/2022 | 19/11/2022 | Fattura Fornitore 107/PA del 15/11/2022 | STEAM SRL | 2_ acconto, pari al 25% del compenso pattuito, competenze pr |
67632/2022 | 18/11/2022 | Fattura Fornitore FATTPA 10_22 del 18/11/2022 | EDILIT COSTRUZIONI SRL | 1_ SAL - Lavori di manutenzione ordinaria edifici di compet |
67634/2022 | 18/11/2022 | Fattura Fornitore 1022048454 del 16/11/2022 | CAIRORCS MEDIA S.P.A. | Inserzionista: CITTA METROPOLITANA DI VENEZIA SERV.GEST. PRO |
67630/2022 | 18/11/2022 | Fattura Fornitore 6/P del 14/11/2022 | JO.SE. S.A.S. DI VENDRAME GIORGIO & C. | PRO FORMA n. 187 DEL del 09/11/22 |
67383/2022 | 18/11/2022 | Fattura Fornitore 1022048453 del 16/11/2022 | CAIRORCS MEDIA S.P.A. | Inserzionista: CITTA METROPOLITANA DI VENEZIA SERV.GEST. PRO |
67382/2022 | 18/11/2022 | Fattura Fornitore 1022048450 del 16/11/2022 | CAIRORCS MEDIA S.P.A. | Inserzionista: CITTA METROPOLITANA DI VENEZIA SERV.GEST. PRO |
67381/2022 | 18/11/2022 | Fattura Fornitore 1022048451 del 16/11/2022 | CAIRORCS MEDIA S.P.A. | Inserzionista: CITTA METROPOLITANA DI VENEZIA SERV.GEST. PRO |
67380/2022 | 18/11/2022 | Fattura Fornitore 102 del 17/11/2022 | VIALE NICOLA SRL | Determina n. 647/2021 del 26/03/2021 CIG 86696716D5 come da |
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