Città Metropolitana di Venezia

La Casa di Vetro

Registro unico fatture


La sezione riporta il Registro unico delle fatture con protocolli dal 01/01/2018. Il registro unico delle fatture è istituito secondo le previsioni e le modalità di cui al D.L. n. 66/2014, art. 42.






Numero Protocollo Data Protocollo Estremi Fattura Ragione Sociale Oggetto
15784/2018 03/03/2018 Fattura Fornitore 81/203 del 02/03/2018 :AM:A.R.P.A.V.-AZ.REG.PREV.E PROT. AMBIE VERIFICHE SULLA SICUREZZA DEGLI IMPIANTI:Fatturazione dal me
15769/2018 02/03/2018 Fattura Fornitore 8018045176 del 01/03/2018 POSTE ITALIANE SPA Versamento diretto dell'IVA verso l'Erario a carico del comm
15768/2018 02/03/2018 Fattura Fornitore 8018045171 del 01/03/2018 POSTE ITALIANE SPA Versamento diretto dell'IVA verso l'Erario a carico del comm
15765/2018 02/03/2018 Fattura Fornitore 003A del 28/02/2018 SYSTEMATICA SRL rinnovo contratti di manutenzione S.M.& U Support Maintenanc
15755/2018 02/03/2018 Fattura Fornitore 1 PA/2018 del 23/02/2018 SANTORO MAURO RUOLO DI COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE
15674/2018 02/03/2018 Fattura Fornitore 30 del 27/02/2018 AEQUA ENGINEERING S.R.L. Coordinamento della sicurezza e direttore operativo dei lavo
15668/2018 02/03/2018 Fattura Fornitore 96/2018 del 28/02/2018 LIVE SRL servizio di cui alla RdO n. 1251792 - CIG Z661A58187
15582/2018 02/03/2018 Fattura Fornitore 03 del 27/02/2018 AGRIGARDEN S.R.L. VENDITA
15538/2018 02/03/2018 Fattura Fornitore 23 del 01/03/2018 CONTRATTI PUBBLICI ITALIA DI LINO BELLAG SERVIZI E FORNITURE: LA DISCIPLINA DELLA FORMALE GARA DI APP
15438/2018 02/03/2018 Fattura Fornitore 000001-2018-A del 01/03/2018 IMMOBILIARE PRIMAVERA SNC DI FRANZOLIN T CANONE AFFITTO DEL MESE DI MARZO APRILE MAGGIO GIUGNO LUGLIO
15410/2018 01/03/2018 Nota d'Accredito Fornitore 318012308 del 27/02/2018 CANON ITALIA S.P.A. BUONO 24.CIG 597629851F.MATERIALI DI CONSUMOContributo Ambie
15409/2018 01/03/2018 Fattura Fornitore 2 del 28/02/2018 IMMOBILIARE LAGUNA SAS DI ZAGALLO LORELL Indennit_ di Occupazione Mensile
15408/2018 01/03/2018 Fattura Fornitore 1010468492 del 27/02/2018 KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA Fotocopiatrici 23 - Lotto 1 - CIG 5462214994 - Durata del co
15407/2018 01/03/2018 Fattura Fornitore 98 del 31/01/2018 SUPERBETON SPA VENDITE SALE NERVESA
15404/2018 01/03/2018 Fattura Fornitore 9 del 28/02/2018 NEKTA SERVIZI S.R.L. LAVORI DI SOMMA URGENZA LUNGO LA S.P. 42 AL KM 24+860 IN COM
15400/2018 01/03/2018 Nota d'Accredito Fornitore 8 del 28/02/2018 NEKTA SERVIZI S.R.L. NOTA ACCREDITO IN RIFERIMENTO ALLA FATTURA N.19; LAVORI DI
15308/2018 01/03/2018 Fattura Fornitore 3/PA del 28/02/2018 BORTOLUZZO GABRIELE SERVIZIO DI PORTIERATO: DEL PONTE GIREVOLE SUL CANALE SAETTA
15285/2018 01/03/2018 Nota d'Accredito Fornitore 349296083 del 26/02/2018 SCHINDLER SPA Canone di manutenzione per impianti elevatori
15284/2018 01/03/2018 Fattura Fornitore 391826702 del 26/02/2018 SCHINDLER SPA Canone di manutenzione per impianti elevatori
15283/2018 01/03/2018 Fattura Fornitore 349296085 del 26/02/2018 SCHINDLER SPA Canone di manutenzione per impianti elevatori
15254/2018 01/03/2018 Fattura Fornitore 3/PA del 27/02/2018 SOCIETA' SPORTIVA MIRANO NUOTO Corsi di nuoto effettuati durante l'anno scolastico 2017/18
15246/2018 01/03/2018 Fattura Fornitore 4/PA del 27/02/2018 SOCIETA' SPORTIVA MIRANO NUOTO Corsi di nuoto effettuati durante l'anno scolastico 2017/18
15204/2018 01/03/2018 Fattura Fornitore 20/PA del 27/02/2018 ELECTRO GRAPHICS SRL AGGIORNAM.TECNICO+ASSIST.TELEM. SW CADELET-PROF. DAL 01.01.2
15082/2018 01/03/2018 Fattura Fornitore 30 del 27/02/2018 AEQUA ENGINEERING S.R.L. Coordinamento della sicurezza e direttore operativo dei lavo
15009/2018 01/03/2018 Nota d'Accredito Fornitore 004810356313 del 27/02/2018 ENEL ENERGIA S.P.A. Quota fissa
14960/2018 28/02/2018 Fattura Fornitore 41800752089 del 27/02/2018 DOLOMITI ENERGIA SPA energia elettrica periodo 01/01/2018 31/01/2018 conto contra
14944/2018 28/02/2018 Fattura Fornitore 41800719283 del 27/02/2018 DOLOMITI ENERGIA SPA energia elettrica periodo 01/01/2018 31/01/2018 conto contra
14632/2018 28/02/2018 Fattura Fornitore 411801721307 del 23/02/2018 HERA COMM S.R.L. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA
14631/2018 28/02/2018 Fattura Fornitore 411801721308 del 23/02/2018 HERA COMM S.R.L. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA
14630/2018 28/02/2018 Nota d'Accredito Fornitore 411801721311 del 23/02/2018 HERA COMM S.R.L. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA
14629/2018 28/02/2018 Fattura Fornitore 411801721310 del 23/02/2018 HERA COMM S.R.L. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA
14628/2018 28/02/2018 Fattura Fornitore 411801721309 del 23/02/2018 HERA COMM S.R.L. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA
14627/2018 28/02/2018 Fattura Fornitore 411801721306 del 23/02/2018 HERA COMM S.R.L. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA
14594/2018 27/02/2018 Fattura Fornitore 41 del 26/02/2018 SIKURA S.R.L. VALIGETTA MEDIC 1 ALL.2 BASE DM388 15.7.03
14588/2018 27/02/2018 Fattura Fornitore PA00024 del 22/02/2018 888 SOFTWARE PRODUCTS S.R.L. 888Service Mastro 4K nr. 42274 - Contratto di Assistenza Tec
14579/2018 27/02/2018 Fattura Fornitore 02/2018 del 26/02/2018 VIALE VALTER - ESERCIZIO MACCHINE AGRICO Noleggio Macchine operatrici - dumper, escavatore cingolato,
14556/2018 27/02/2018 Fattura Fornitore 10 del 26/02/2018 F.LLI DEMO COSTRUZIONI SRL FORNITURA DI MATERIALE INERTE TIPO SARONE, SABBIA VAGLIATA R
14307/2018 26/02/2018 Fattura Fornitore 1339 del 22/02/2018 V&B SOFTWARE SERVICE LTD - CITILABS LTD mainetenance anno 2018 software Cube
14226/2018 25/02/2018 Fattura Fornitore 2018 9 del 23/02/2018 DELTA VACANZE SRL BUONO D'ORDINE 1788679 DEL 24.11.17
14225/2018 25/02/2018 Fattura Fornitore 110/2018 del 22/02/2018 MARTINELLO S.R.L. SU PER SOSTITUZIONE
14224/2018 25/02/2018 Fattura Fornitore 109/2018 del 22/02/2018 MARTINELLO S.R.L. TM TOTALE MANODOPERA
14223/2018 25/02/2018 Fattura Fornitore 107/2018 del 22/02/2018 MARTINELLO S.R.L. TLC TOTALE LAVORO A CORPO
14222/2018 25/02/2018 Fattura Fornitore 108/2018 del 22/02/2018 MARTINELLO S.R.L. MONTAGGIO STAC. RIATT. CATENE INV. 155 R 13
14221/2018 25/02/2018 Fattura Fornitore 900002209D del 23/02/2018 AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA PEDAGGI AUTOSTRADALI
14220/2018 25/02/2018 Fattura Fornitore 900002127T del 23/02/2018 TELEPASS SPA QUOTA ASSOCIATIVA SERVIZIO
14218/2018 24/02/2018 Fattura Fornitore 78 del 23/02/2018 PROVECO S.R.L. ASSISTENZA TECNICA SOFTWARE ANNO 2018 SU "MAP W - GESTIONE F
14212/2018 24/02/2018 Fattura Fornitore 212/E del 23/02/2018 LIBRERIA CONCESSIONARIA MILANO SRL INSERZIONE GURI SPLIT P
14208/2018 24/02/2018 Fattura Fornitore 205/E del 23/02/2018 LIBRERIA CONCESSIONARIA MILANO SRL INSERZIONE GURI SPLIT P
14078/2018 24/02/2018 Fattura Fornitore 05 del 23/02/2018 EUREKA SRL LAVORI DI INTERVENTO DI RIMOZIONE DI MATERIALE CONTENENTE AM
14075/2018 24/02/2018 Nota di Credito 04 del 23-FEB-18 EUREKA SRL Ordine DETERMINA DIRIGENZ. del 11/08/2017 Linea 1 ONERI COMPLESSIVI DI BONIFICA
 
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