Città Metropolitana di Venezia

La Casa di Vetro

Registro unico fatture


La sezione riporta il Registro unico delle fatture con protocolli dal 01/01/2018. Il registro unico delle fatture è istituito secondo le previsioni e le modalità di cui al D.L. n. 66/2014, art. 42.






Numero Protocollo Data Protocollo Estremi Fattura Ragione Sociale Oggetto
27788/2018 13/04/2018 Fattura Fornitore 411803057831 del 10/04/2018 HERA COMM S.R.L. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA
27787/2018 13/04/2018 Fattura Fornitore 411803057803 del 10/04/2018 HERA COMM S.R.L. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA
27786/2018 13/04/2018 Fattura Fornitore 411803057842 del 10/04/2018 HERA COMM S.R.L. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA
27785/2018 13/04/2018 Fattura Fornitore 411803001295 del 10/04/2018 HERA COMM S.R.L. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA
27784/2018 13/04/2018 Fattura Fornitore 411803001275 del 10/04/2018 HERA COMM S.R.L. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA
27783/2018 13/04/2018 Fattura Fornitore 411803057827 del 10/04/2018 HERA COMM S.R.L. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA
27782/2018 13/04/2018 Fattura Fornitore 411803001284 del 10/04/2018 HERA COMM S.R.L. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA
27781/2018 13/04/2018 Fattura Fornitore 411803001293 del 10/04/2018 HERA COMM S.R.L. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA
27780/2018 13/04/2018 Fattura Fornitore 411803001281 del 10/04/2018 HERA COMM S.R.L. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA
27779/2018 13/04/2018 Fattura Fornitore 411803057838 del 10/04/2018 HERA COMM S.R.L. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA
27778/2018 13/04/2018 Fattura Fornitore 411803001279 del 10/04/2018 HERA COMM S.R.L. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA
27777/2018 13/04/2018 Fattura Fornitore 411803057818 del 10/04/2018 HERA COMM S.R.L. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA
27776/2018 13/04/2018 Fattura Fornitore 411803001294 del 10/04/2018 HERA COMM S.R.L. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA
27775/2018 13/04/2018 Fattura Fornitore 411803001277 del 10/04/2018 HERA COMM S.R.L. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA
27774/2018 13/04/2018 Fattura Fornitore 411803057822 del 10/04/2018 HERA COMM S.R.L. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA
27773/2018 13/04/2018 Fattura Fornitore 411803001290 del 10/04/2018 HERA COMM S.R.L. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA
27772/2018 13/04/2018 Fattura Fornitore 411803057816 del 10/04/2018 HERA COMM S.R.L. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA
27771/2018 13/04/2018 Fattura Fornitore 411803001308 del 10/04/2018 HERA COMM S.R.L. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA
27770/2018 13/04/2018 Fattura Fornitore 411803057789 del 10/04/2018 HERA COMM S.R.L. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA
27769/2018 13/04/2018 Fattura Fornitore 22 del 12/04/2018 F.LLI DEMO COSTRUZIONI SRL SERVIZIO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI RINVENUTI PRESSO IL DEPO
27768/2018 13/04/2018 Fattura Fornitore 2037000007 del 23/03/2018 A.C.T.V. SPA Rif. interno: 90008739CDS TPL AL 100%MESE DI MARZO 2018DDR 1
27767/2018 13/04/2018 Fattura Fornitore 2037000004 del 19/03/2018 A.C.T.V. SPA Rif. interno: 90008702DETERMINA DIRIGENZIALE N. 19 DEL 13/02
27766/2018 13/04/2018 Fattura Fornitore 14/2018 del 12/04/2018 BELLANDI MICHELE pignoramento c/o terzi - procedura esecutiva n. 703/2017 R.G
27665/2018 13/04/2018 Fattura Fornitore 41/PA del 31/03/2018 INJENIA SRL FATTURA IMMEDIATA
27606/2018 13/04/2018 Fattura Fornitore 45/PA del 12/04/2018 TRIVENETA SRL VENDITA
27570/2018 13/04/2018 Fattura Fornitore 2018/810177/VE1 del 11/04/2018 ALDEBRA S.P.A. SERVIZI PROFESSIONALI CONSULENTE SW
27499/2018 13/04/2018 Fattura Fornitore 7 del 12/04/2018 GIROLAMI SIMONE Coordinatore per la sicurezza e direttore opereativo per i l
27491/2018 13/04/2018 Fattura Fornitore 15 del 31/03/2018 NEKTA SERVIZI S.R.L. OPERAZIONI DI LAVAGGIO MANTO STRADALE S.P.50 NEL COMUNE DI F
27379/2018 13/04/2018 Fattura Fornitore 4 del 11/04/2018 IMMOBILIARE LAGUNA SAS DI ZAGALLO LORELL Indennit_ di Occupazione Mensile
27378/2018 12/04/2018 Fattura Fornitore 000186 del 31/03/2018 ATVO S.P.A. Riferimenti: Contratto per la gestione in regime di concessi
27377/2018 12/04/2018 Fattura Fornitore BEP18-0001130 del 15/03/2018 ACQUEVENETE SPA Codice Cliente: 50006947Fattura ConsumiComune di fornitura:
27376/2018 12/04/2018 Fattura Fornitore BEP18-0001127 del 15/03/2018 ACQUEVENETE SPA Codice Cliente: 20449620Fattura ConsumiComune di fornitura:
27375/2018 12/04/2018 Fattura Fornitore BEP18-0001129 del 15/03/2018 ACQUEVENETE SPA Codice Cliente: 50015872Fattura ConsumiComune di fornitura:
27374/2018 12/04/2018 Fattura Fornitore BEP18-0001128 del 15/03/2018 ACQUEVENETE SPA Codice Cliente: 20764363Fattura ConsumiComune di fornitura:
27373/2018 12/04/2018 Fattura Fornitore 2018046037 del 11/04/2018 POSTE ITALIANE S.P.A. versamento diretto dell'IVA__verso l'Erario a carico del com
27366/2018 12/04/2018 Fattura Fornitore 35 del 11/04/2018 FOLTRAN SERVICE S.R.L. MANUTENZIONE CARRELLO TARGA AD17442PREVENTIVO N.181548 DEL 2
27365/2018 12/04/2018 Fattura Fornitore 34 del 11/04/2018 FOLTRAN SERVICE S.R.L. MANUTENZIONE CARRELLO TARGA AE12301PREVENTIVO N.181544 DEL 2
27044/2018 12/04/2018 Fattura Fornitore BEP18-0000157 del 12/01/2018 CENTRO VENETO SERVIZI S.P.A. Codice Cliente: 50006947Fattura ConsumiComune di fornitura:
27043/2018 12/04/2018 Fattura Fornitore BEP18-0000158 del 12/01/2018 CENTRO VENETO SERVIZI S.P.A. Codice Cliente: 50015872Fattura ConsumiComune di fornitura:
27036/2018 12/04/2018 Fattura Fornitore BEP18-0000155 del 12/01/2018 CENTRO VENETO SERVIZI S.P.A. Codice Cliente: 20449620Fattura ConsumiComune di fornitura:
27035/2018 12/04/2018 Fattura Fornitore BEP18-0000156 del 12/01/2018 CENTRO VENETO SERVIZI S.P.A. Codice Cliente: 20764363Fattura ConsumiComune di fornitura:
27019/2018 12/04/2018 Fattura Fornitore 277014115037027 del 10/04/2018 ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A. QUOTA FISSA mese 02 2018
26861/2018 11/04/2018 Fattura Fornitore PJ00120731 del 31/03/2018 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA GASOLIO
26780/2018 11/04/2018 Fattura Fornitore 16/A/2018 del 03/04/2018 FONDAZIONE INGEGNERI DI VENEZIA Quota di partecipazione al crso LA GESTIONE DEI RIFIUTI: ASP
26773/2018 11/04/2018 Fattura Fornitore 1-2 del 10/04/2018 SANT'ALVISE SSD A RL Fattura Differita
26763/2018 11/04/2018 Fattura Fornitore 27 del 10/04/2018 FOLTRAN SERVICE S.R.L. MANUTENZIONE W.POLO TARGA DK758RGPREVENTIVO N.181815 DEL 03/
26761/2018 11/04/2018 Nota d'Accredito Fornitore 1-1 del 10/04/2018 SANT'ALVISE SSD A RL Nota Accredito
26760/2018 11/04/2018 Fattura Fornitore 26 del 10/04/2018 FOLTRAN SERVICE S.R.L. MANUTENZIONE CARRELLO TARGA AD17443PREVENTIVO N.181719 DEL 2
26752/2018 11/04/2018 Fattura Fornitore 24 del 10/04/2018 FOLTRAN SERVICE S.R.L. MANUTENZIONE CARRELLO BARCA TARGA AC48680PREVENTIVO N.181547
26750/2018 11/04/2018 Fattura Fornitore 25 del 10/04/2018 FOLTRAN SERVICE S.R.L. MANUTENZIONE CARRELLO TARGA AE12300PREVENTIVO N.181542 DEL 2
 
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