Città Metropolitana di Venezia

La Casa di Vetro

Registro unico fatture


La sezione riporta il Registro unico delle fatture con protocolli dal 01/01/2018. Il registro unico delle fatture è istituito secondo le previsioni e le modalità di cui al D.L. n. 66/2014, art. 42.






Numero Protocollo Data Protocollo Estremi Fattura Ragione Sociale Oggetto
14773/2023 02/03/2023 Fattura Fornitore 2023900118 del 16/02/2023 LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA TOTALE CONSUMO : Tariffe per servizio acquedotto
14772/2023 02/03/2023 Fattura Fornitore 2023900121 del 16/02/2023 LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA TOTALE CONSUMO : Tariffe per servizio acquedotto
14768/2023 02/03/2023 Fattura Fornitore 2023900103 del 16/02/2023 LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA TOTALE CONSUMO : Tariffe per servizio acquedotto
14764/2023 02/03/2023 Fattura Fornitore 2023900112 del 16/02/2023 LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA TOTALE CONSUMO : Tariffe per servizio acquedotto
14761/2023 02/03/2023 Fattura Fornitore 2023900110 del 16/02/2023 LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA TOTALE CONSUMO : Tariffe per servizio acquedotto
14760/2023 02/03/2023 Fattura Fornitore 2023900115 del 16/02/2023 LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA TOTALE CONSUMO : Tariffe per servizio acquedotto
14754/2023 02/03/2023 Fattura Fornitore 2023900113 del 16/02/2023 LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA TOTALE CONSUMO : Tariffe per servizio acquedotto
14719/2023 01/03/2023 Fattura Fornitore 0074014762 del 27/02/2023 WOLTERS KLUWER ITALIA SRL SISTEMA EDITORIA Relativo a periodo dal 25.02.2023 al 24.02.
14718/2023 01/03/2023 Fattura Fornitore FPA 2/23 del 28/02/2023 CITTA' METROPOLITANA DI VENEZIA I SMART Canone mensile pubblica illuminazione comune di Foss_ (VE) R
14717/2023 01/03/2023 Fattura Fornitore FPA 1/23 del 28/02/2023 CITTA' METROPOLITANA DI VENEZIA I SMART Canone mensile pubblica illuminazione comune di Foss_ (VE) R
14716/2023 01/03/2023 Fattura Fornitore 25/ID del 28/02/2023 CDS SRL VIGILANZA FEBBRAIO 2023 MAGAZZINO PROT.CIVILE E SETTORI VAR
14715/2023 01/03/2023 Fattura Fornitore 2023900102 del 16/02/2023 LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA TOTALE CONSUMO : Tariffe per servizio acquedotto
14714/2023 01/03/2023 Fattura Fornitore 2023900117 del 16/02/2023 LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA TOTALE CONSUMO : Tariffe per servizio acquedotto
14713/2023 01/03/2023 Fattura Fornitore 2023900104 del 16/02/2023 LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA TOTALE CONSUMO : Tariffe per servizio acquedotto
14712/2023 01/03/2023 Fattura Fornitore 2023900111 del 16/02/2023 LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA TOTALE CONSUMO : Tariffe per servizio acquedotto
14709/2023 01/03/2023 Fattura Fornitore 16383620 del 27/02/2023 V.E.R.I.T.A.S. SPA IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% -
14708/2023 01/03/2023 Fattura Fornitore FPA 2/23 del 28/02/2023 TECNOSERVICE DI MARTIN RENATO RIPARAZIONE COMPRESSORE FINI TIGER - CANT. LA SALUTE DI LIVE
14564/2023 01/03/2023 Fattura Fornitore 2340006 del 28/02/2023 FERRI SRL Slitta
14553/2023 01/03/2023 Fattura Fornitore 22-FE del 28/02/2023 EVO ENGINEERING S.R.L. - SOCIETA' TRA PR OGGETTO: Piani Integrati di cui all'art. 21 D.L. 152/2021. C
14536/2023 01/03/2023 Fattura Fornitore 16383621 del 27/02/2023 V.E.R.I.T.A.S. SPA IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% -
14535/2023 01/03/2023 Fattura Fornitore 16383573 del 27/02/2023 V.E.R.I.T.A.S. SPA IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% -
14517/2023 01/03/2023 Fattura Fornitore 42301035776 del 28/02/2023 DOLOMITI ENERGIA S.P.A. spesa per il trasporto e la gestione del contatore
14513/2023 01/03/2023 Fattura Fornitore 42301035771 del 28/02/2023 DOLOMITI ENERGIA S.P.A. spesa per la materia gas naturale
14511/2023 01/03/2023 Fattura Fornitore 42301035785 del 28/02/2023 DOLOMITI ENERGIA S.P.A. spesa per la materia gas naturale
14509/2023 01/03/2023 Fattura Fornitore 42301038672 del 28/02/2023 DOLOMITI ENERGIA S.P.A. spesa per la materia gas naturale
14505/2023 01/03/2023 Fattura Fornitore 42301035786 del 28/02/2023 DOLOMITI ENERGIA S.P.A. spesa per la materia gas naturale
14504/2023 01/03/2023 Fattura Fornitore 42301038670 del 28/02/2023 DOLOMITI ENERGIA S.P.A. spesa per la materia gas naturale
14502/2023 01/03/2023 Fattura Fornitore 5E del 27/02/2023 SAN SERVOLO S.R.L. Interventi manutentivi // SALDO lavori
14500/2023 01/03/2023 Fattura Fornitore 42301035782 del 28/02/2023 DOLOMITI ENERGIA S.P.A. spesa per la materia gas naturale
14499/2023 01/03/2023 Fattura Fornitore 42301035780 del 28/02/2023 DOLOMITI ENERGIA S.P.A. spesa per il trasporto e la gestione del contatore
14495/2023 01/03/2023 Fattura Fornitore 42301035774 del 28/02/2023 DOLOMITI ENERGIA S.P.A. spesa per il trasporto e la gestione del contatore
14491/2023 01/03/2023 Fattura Fornitore 42301035789 del 28/02/2023 DOLOMITI ENERGIA S.P.A. spesa per la materia gas naturale
14490/2023 01/03/2023 Fattura Fornitore 42301035779 del 28/02/2023 DOLOMITI ENERGIA S.P.A. spesa per la materia gas naturale
14489/2023 01/03/2023 Fattura Fornitore 42301035772 del 28/02/2023 DOLOMITI ENERGIA S.P.A. spesa per la materia gas naturale
14485/2023 01/03/2023 Fattura Fornitore 42301038669 del 28/02/2023 DOLOMITI ENERGIA S.P.A. spesa per la materia gas naturale
14484/2023 01/03/2023 Fattura Fornitore 42301039661 del 28/02/2023 DOLOMITI ENERGIA S.P.A. spesa per il trasporto e la gestione del contatore
14481/2023 01/03/2023 Fattura Fornitore 42301035775 del 28/02/2023 DOLOMITI ENERGIA S.P.A. spesa per la materia gas naturale
14478/2023 01/03/2023 Fattura Fornitore 42301035781 del 28/02/2023 DOLOMITI ENERGIA S.P.A. spesa per la materia gas naturale
14477/2023 01/03/2023 Fattura Fornitore 42301035788 del 28/02/2023 DOLOMITI ENERGIA S.P.A. spesa per la materia gas naturale
14473/2023 01/03/2023 Fattura Fornitore 42301035773 del 28/02/2023 DOLOMITI ENERGIA S.P.A. spesa per la materia gas naturale
14471/2023 01/03/2023 Fattura Fornitore 42301039662 del 28/02/2023 DOLOMITI ENERGIA S.P.A. spesa per la materia gas naturale
14469/2023 01/03/2023 Fattura Fornitore 42301035770 del 28/02/2023 DOLOMITI ENERGIA S.P.A. spesa per la materia gas naturale
14460/2023 01/03/2023 Fattura Fornitore 42301035783 del 28/02/2023 DOLOMITI ENERGIA S.P.A. spesa per la materia gas naturale
14441/2023 01/03/2023 Fattura Fornitore 42301036351 del 28/02/2023 DOLOMITI ENERGIA S.P.A. spesa per la materia gas naturale
14437/2023 01/03/2023 Fattura Fornitore 42301038671 del 28/02/2023 DOLOMITI ENERGIA S.P.A. spesa per la materia gas naturale
14434/2023 01/03/2023 Fattura Fornitore 42301035778 del 28/02/2023 DOLOMITI ENERGIA S.P.A. spesa per il trasporto e la gestione del contatore
14432/2023 01/03/2023 Fattura Fornitore 42301038668 del 28/02/2023 DOLOMITI ENERGIA S.P.A. spesa per la materia gas naturale
14430/2023 01/03/2023 Fattura Fornitore 42301035787 del 28/02/2023 DOLOMITI ENERGIA S.P.A. spesa per il trasporto e la gestione del contatore
14427/2023 01/03/2023 Fattura Fornitore 42301036350 del 28/02/2023 DOLOMITI ENERGIA S.P.A. spesa per la materia gas naturale
14426/2023 01/03/2023 Fattura Fornitore 42301035784 del 28/02/2023 DOLOMITI ENERGIA S.P.A. spesa per la materia gas naturale
 
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