Città Metropolitana di Venezia

La Casa di Vetro

Registro unico fatture


La sezione riporta il Registro unico delle fatture con protocolli dal 01/01/2018. Il registro unico delle fatture è istituito secondo le previsioni e le modalità di cui al D.L. n. 66/2014, art. 42.






Numero Protocollo Data Protocollo Estremi Fattura Ragione Sociale Oggetto
32753/2018 04/05/2018 Fattura Fornitore PA06/2018 del 03/05/2018 GAVELLI ANTONIO MANUTENZIONE ED ASSISTENZA GEOR ANNO 2018 - COME DA STIPULA
32752/2018 04/05/2018 Fattura Fornitore 2018/105/ED del 02/05/2018 FORMEL S.R.L. Abbonamento Annuale ufficioappaltiecontratti.it ATTIVO AL 27
32607/2018 04/05/2018 Fattura Fornitore 000003-2018-FT2018 del 30/04/2018 2F SCAFFALATURE S.N.C. DI FANTUZZO ROBER ACQUISTO E FORNITURA MATERIALE
32441/2018 04/05/2018 Fattura Fornitore 18260316 del 26/04/2018 ADS SPA Gara CONSIP per sw contabilita, controllo di gestione, workf
32419/2018 04/05/2018 Fattura Fornitore 5 del 02/05/2018 IMMOBILIARE LAGUNA SAS DI ZAGALLO LORELL Indennit_ di Occupazione Mensile
32415/2018 03/05/2018 Fattura Fornitore 000204 del 30/04/2018 ATVO S.P.A. Riferimenti: Contratto per la gestione in regime di concessi
32414/2018 03/05/2018 Fattura Fornitore 41801631617 del 02/05/2018 DOLOMITI ENERGIA SPA energia elettrica periodo 01/03/2018 31/03/2018 conto contra
32385/2018 03/05/2018 Fattura Fornitore 14 del 12/04/2018 BELLANDI MICHELE pignoramento c/o terzi - procedura esecutiva n. 703/2017 R.G
32416/2018 03/05/2018 Fattura Fornitore 5/PA del 27/04/2018 SOCIETA' SPORTIVA MIRANO NUOTO Corsi di nuoto effettuati durante l'anno scolastico 2017/18
32277/2018 03/05/2018 Fattura Fornitore 80/E del 02/05/2018 C.S.U. G. ZORZETTO SOC. COOP. SOCIALE Saldo servizio di sfalcio e manutenzione delle aree verdi an
32228/2018 03/05/2018 Fattura Fornitore E-95 del 27/04/2018 DEVER SRL Asciugamani a rotolo 2 V. mt.70 ECOLABEL Ecoverde 70 Joint
32227/2018 03/05/2018 Fattura Fornitore E-94 del 27/04/2018 DEVER SRL Asciugamani a rotolo 2 V. mt.70 ECOLABEL Ecoverde 70 Joint
32202/2018 03/05/2018 Fattura Fornitore 270802503041826 del 01/05/2018 ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A. QUOTA FISSA mese 02 2018
32201/2018 03/05/2018 Fattura Fornitore 275260066610736 del 01/05/2018 ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A. QUOTA FISSA mese 02 2018
32199/2018 03/05/2018 Fattura Fornitore 274041553064236 del 01/05/2018 ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A. QUOTA FISSA mese 02 2018
32186/2018 03/05/2018 Fattura Fornitore 3000005133 del 27/04/2018 MAGGIOLI S.P.A. Quota Abbonamento a: I CONTRATTI DELLO STATO E DEGLI ENTI PU
32185/2018 03/05/2018 Fattura Fornitore 3000005132 del 27/04/2018 MAGGIOLI S.P.A. Quota Abbonamento a: RIVISTA APPALTI & CONTRATTI 2018/2019
32146/2018 01/05/2018 Fattura Fornitore 2800005598 del 27/04/2018 FASTWEB SPA canoni dal 01/03/18 30/04/18
32132/2018 01/05/2018 Fattura Fornitore 000203 del 30/04/2018 ATVO S.P.A. Riferimenti: Contratto per la gestione in regime di concessi
31975/2018 01/05/2018 Fattura Fornitore 5/PA del 30/04/2018 BORTOLUZZO GABRIELE SERVIZIO DI PORTIERATO: DEL PONTE GIREVOLE SUL CANALE SAETTA
31949/2018 01/05/2018 Fattura Fornitore 0000008 del 30/04/2018 PROCOMAS S.R.L. Zona stradale 2^ Geom. Michelan
31940/2018 01/05/2018 Fattura Fornitore 0000007 del 30/04/2018 PROCOMAS S.R.L. Zona stradale 1^ Geom.Michelan
31842/2018 01/05/2018 Fattura Fornitore 184/2018 del 30/04/2018 LIVE SRL servizio di cui alla RdO n. 1251792 - CIG Z661A58187
31834/2018 28/04/2018 Fattura Fornitore 64 del 09/04/2018 BARIZZA SAS DI BARIZZA GIANFRANCO & C. FATTURA RELATIVA AL CONTRATTO PROT. 20978 DEL 20/03/18 E DET
31832/2018 28/04/2018 Fattura Fornitore 818004155 del 25/04/2018 CANON ITALIA S.P.A. Contributo Ambientale CONAI assolto
31828/2018 28/04/2018 Fattura Fornitore 30032 / 1010 del 16/04/2018 STEFANELLI S.P.A. IptCIG: Z5E211690F, N_ RdO: 1801453Targa: FM770ZR; Telaio: 0
31827/2018 28/04/2018 Fattura Fornitore PJ00112673 del 31/01/2018 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA GASOLIO
31826/2018 28/04/2018 Fattura Fornitore 30031 / 1010 del 16/04/2018 STEFANELLI S.P.A. IptCIG: Z5E211690F, N_ RdO: 1801453Targa: FM771ZR; Telaio: 0
31802/2018 28/04/2018 Fattura Fornitore 277014885003025 del 27/04/2018 ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A. QUOTA FISSA mese 01 2018
31592/2018 28/04/2018 Fattura Fornitore FATTPA 13_18 del 26/04/2018 CASA DEL TRATTORE S.R.L. UNIPERSONALE POMPA ELETRICA ELETTROEASY LT 15 CON BATTERIA 12V NR. SERIE
31558/2018 28/04/2018 Fattura Fornitore 2018013216 del 24/04/2018 RCS MEDIAGROUP SPA PUBBLICITA' La Gazzetta--Legale-ESITO CICLABILE V.CHIESA-CITTA METROPOLI
31557/2018 27/04/2018 Fattura Fornitore 411803525866 del 24/04/2018 HERA COMM S.R.L. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA
31556/2018 27/04/2018 Fattura Fornitore 411803525865 del 24/04/2018 HERA COMM S.R.L. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA
31555/2018 27/04/2018 Fattura Fornitore 411803525868 del 24/04/2018 HERA COMM S.R.L. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA
31554/2018 27/04/2018 Nota d'Accredito Fornitore 411803525867 del 24/04/2018 HERA COMM S.R.L. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA
31553/2018 27/04/2018 Fattura Fornitore 48 del 26/04/2018 FOLTRAN SERVICE S.R.L. MANUTENZIONE CARRELLO TARGA AE07699PREVENTIVO N.181545 DEL 2
31552/2018 27/04/2018 Fattura Fornitore 47 del 26/04/2018 FOLTRAN SERVICE S.R.L. MANUTENZIONE W.POLO TARGA DK759RGPREVENTIVO N.182392 DEL 26/
31488/2018 27/04/2018 Fattura Fornitore 19-E del 26/04/2018 ALADINO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LAVORI DI SOMMA URGENZA PER L'ABBATTIMENTO E LA RIEQUILIBRAT
31450/2018 27/04/2018 Nota d'Accredito Fornitore 18 del 26/04/2018 ROMANO DINO SRL trasporto attrezzatura e segnaletica
31446/2018 27/04/2018 Fattura Fornitore 19 del 26/04/2018 ROMANO DINO SRL NOLEGGIO ATTREZZATURE E MACCHINARI VARI
31426/2018 27/04/2018 Fattura Fornitore 64 del 09/04/2018 BARIZZA SAS DI BARIZZA GIANFRANCO & C. fattura relativa al contratto prot. 20978 del 20/03/18 e de
31417/2018 27/04/2018 Fattura Fornitore FATTPA 8_18 del 26/04/2018 IDEA SRL Servizio di ritiro e smaltimento rifiuti identificati con co
31265/2018 27/04/2018 Fattura Fornitore 46 del 26/04/2018 FOLTRAN SERVICE S.R.L. MANUTENZIONE W.POLO DY414SVPREVENTIVO N.182345 DEL 26/04/201
31127/2018 26/04/2018 Fattura Fornitore 523/E del 24/04/2018 LIBRERIA CONCESSIONARIA MILANO SRL INSERZIONE GURI SPLIT P
31126/2018 26/04/2018 Fattura Fornitore 522/E del 24/04/2018 LIBRERIA CONCESSIONARIA MILANO SRL INSERZIONE GURI SPLIT P
31125/2018 26/04/2018 Fattura Fornitore 521/E del 24/04/2018 LIBRERIA CONCESSIONARIA MILANO SRL INSERZIONE GURI SPLIT P
31124/2018 26/04/2018 Fattura Fornitore 502/E del 24/04/2018 LIBRERIA CONCESSIONARIA MILANO SRL INSERZIONE GURI SPLIT P
31123/2018 26/04/2018 Fattura Fornitore 494/E del 24/04/2018 LIBRERIA CONCESSIONARIA MILANO SRL INSERZIONE GURI SPLIT P
31122/2018 26/04/2018 Fattura Fornitore 493/E del 24/04/2018 LIBRERIA CONCESSIONARIA MILANO SRL INSERZIONE GURI SPLIT P
31121/2018 25/04/2018 Fattura Fornitore 000202 del 24/04/2018 ATVO S.P.A. Riferimenti: Contratto per la gestione in regime di concessi
 
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