Città Metropolitana di Venezia

La Casa di Vetro

Registro unico fatture


La sezione riporta il Registro unico delle fatture con protocolli dal 01/01/2018. Il registro unico delle fatture è istituito secondo le previsioni e le modalità di cui al D.L. n. 66/2014, art. 42.






Numero Protocollo Data Protocollo Estremi Fattura Ragione Sociale Oggetto
71444/2019 07/11/2019 Fattura Fornitore 41/E / 19 del 06/11/2019 LAZZARO STEFANO Servizi di progettazione esecutiva elementi strutturali in c
71443/2019 07/11/2019 Fattura Fornitore 10_PA del 31/10/2019 S.G.S. S.R.L. Port. a/c PONTE ALVEO SUL BRENTA - CASELLO 12 S.P. 13 - LOC
71442/2019 07/11/2019 Fattura Fornitore 19DIFF3844 del 31/10/2019 SACCON GOMME S.P.A. ...
71441/2019 07/11/2019 Fattura Fornitore 17 del 06/11/2019 IMMOBILIARE LAGUNA SAS DI ZAGALLO LORELL Indennit_ di Occupazione Mensile
71440/2019 07/11/2019 Fattura Fornitore 04201900003586 del 31/10/2019 PIAVE SERVIZI S.P.A. TARIFFA BASE
71439/2019 07/11/2019 Fattura Fornitore 000025-0CP P del 06/11/2019 SOGESCA S.R.L. FT. VENDITA PUBBLICA AMM. SPLIT PAYMENT
71438/2019 07/11/2019 Fattura Fornitore 20/01 del 05/11/2019 IMPR.COSTR.ING.E PASQUALUCCI SRL /D RIF. CONTRATTO D'APPALTO del 03/10/2019
71435/2019 07/11/2019 Fattura Fornitore SP 000070 del 31/10/2019 CORVALLIS S.P.A. Servizio di integrazione dell?App ?WebPaperMapp? con le pist
71381/2019 07/11/2019 Fattura Fornitore 200/19 del 31/10/2019 AGRIPAO DI PIERETTO PAOLO DET 268 DEL 07 02 2019 RIF AL DDT N 57 DEL 29 10 2019
71362/2019 07/11/2019 Fattura Fornitore 36/02 del 06/11/2019 F.LLI MARCHETTI SRL /D INTERVENTI SU SCUOLE DI
71323/2019 07/11/2019 Fattura Fornitore VE0033032019 del 31/10/2019 PIEMME SPA CONCESSIONARIA DI PUBBLICIT_ 25/10/2019 PUBBLICITA: TABELLARE GAZZETTINO NAZIONALE Serv.
71286/2019 07/11/2019 Fattura Fornitore 35/02 del 06/11/2019 F.LLI MARCHETTI SRL /D LAVORI DI MANUTENZIONE
71238/2019 07/11/2019 Fattura Fornitore 728 del 31/10/2019 SUCC.A.FAZZINI FER.UTENS.DI G.GIANNI&G.S Riferimento DDT n_ 2027 - 2019 del 15/10/2019
71150/2019 07/11/2019 Fattura Fornitore FATTPA 14_19 del 06/11/2019 ITALMEDIA SRL Giornate di assistenza tecnica del 2 e del 9 ottobre 2019
71149/2019 07/11/2019 Fattura Fornitore 000003-2019-PA del 04/11/2019 ELETTRAUTO SAGITTARIO SNC DI PADOVESE DI MEZZO: FIAT DUCATO TARGATO FK278AF, Controllo e sistemazione
71148/2019 07/11/2019 Fattura Fornitore AMC100006616122019 del 31/10/2019 A. MANZONI & C. S.P.A. Scissione dei pagamenti ai sensi dell'art. 2 - comma 1 del D
71147/2019 07/11/2019 Fattura Fornitore AMC100006616102019 del 31/10/2019 A. MANZONI & C. S.P.A. Scissione dei pagamenti ai sensi dell'art. 2 - comma 1 del D
71146/2019 07/11/2019 Fattura Fornitore AMC100006616112019 del 31/10/2019 A. MANZONI & C. S.P.A. Scissione dei pagamenti ai sensi dell'art. 2 - comma 1 del D
71145/2019 07/11/2019 Fattura Fornitore AMC100006616132019 del 31/10/2019 A. MANZONI & C. S.P.A. Imposta di bollo assolta in modo virtuale ai sensi del DM 17
71144/2019 07/11/2019 Fattura Fornitore AMC100006616142019 del 31/10/2019 A. MANZONI & C. S.P.A. Scissione dei pagamenti ai sensi dell'art. 2 - comma 1 del D
71143/2019 07/11/2019 Fattura Fornitore AMC100006616162019 del 31/10/2019 A. MANZONI & C. S.P.A. Scissione dei pagamenti ai sensi dell'art. 2 - comma 1 del D
71142/2019 06/11/2019 Fattura Fornitore AMC100006616092019 del 31/10/2019 A. MANZONI & C. S.P.A. Scissione dei pagamenti ai sensi dell'art. 2 - comma 1 del D
71141/2019 06/11/2019 Fattura Fornitore SP 000069 del 31/10/2019 CORVALLIS S.P.A. Servizio di sviluppo, adeguamento e messa in produzione dell
71140/2019 06/11/2019 Fattura Fornitore SP 000070 del 31/10/2019 CORVALLIS S.P.A. Servizio di integrazione dell?App ?WebPaperMapp? con le pist
71138/2019 06/11/2019 Fattura Fornitore AMC100006616152019 del 31/10/2019 A. MANZONI & C. S.P.A. Scissione dei pagamenti ai sensi dell'art. 2 - comma 1 del D
71128/2019 06/11/2019 Fattura Fornitore 201930958 del 31/10/2019 CEDAT 85 SRL Brevetto n. 1331981 (Magnetofono)
71104/2019 06/11/2019 Fattura Fornitore 2019034939 del 31/10/2019 RCS MEDIAGROUP SPA - DIREZIONE PUBBLICIT Inserzionista: CITTA METROPOLITANA DI VENEZIA SERV.GEST. PRO
70910/2019 06/11/2019 Fattura Fornitore 01011 del 04/11/2019 BRUSUTTI SRL -
70754/2019 06/11/2019 Fattura Fornitore 561 del 31/10/2019 ME.RO SRL /D Servizio di manutenzione periodica e revisione triennale
70753/2019 06/11/2019 Fattura Fornitore 1037000055 del 04/11/2019 AVM S.P.A. FT DA EM. V/CITTA'METR(VALID DA 17/5/16)
70752/2019 06/11/2019 Fattura Fornitore 194/S del 31/10/2019 FOLTRAN SERVICE SRL Officina Contributo Ambientale PFU
70751/2019 06/11/2019 Fattura Fornitore 001276/19 del 29/10/2019 AGRIGARDEN S.R.L. TESTINA INGRASSATORE
70709/2019 05/11/2019 Fattura Fornitore 13/PA del 04/11/2019 SIMIONATO LUIGINO Emetto fattura per lavori di manutenzione urgente lungo La S
70700/2019 05/11/2019 Fattura Fornitore 215/E del 29/10/2019 LF COSTRUZIONI S.R.L. Interventi di risanamento conservativo
70470/2019 03/11/2019 Fattura Fornitore 320/60 del 31/10/2019 F.LLI CONTE SNC DI CONTE EMILIO & C. DET. 1406/2019 - richiesta n. 8240 - Nolo BATTIPALO - macchi
70469/2019 03/11/2019 Fattura Fornitore 319/60 del 31/10/2019 F.LLI CONTE SNC DI CONTE EMILIO & C. DET. 268/2019 - ddt.241/2019- richiesta 8239 - Fornitura te
70468/2019 02/11/2019 Fattura Fornitore 100471/C del 24/10/2019 LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE S.P.A. FATTURA ACQUA - CONTRATTO N. 27388 - PERIODO DI COMPETENZA D
70467/2019 02/11/2019 Fattura Fornitore 36/02 del 31/10/2019 F.LLI MARCHETTI SRL /D INTERVENTI SU SCUOLE DI
70466/2019 02/11/2019 Fattura Fornitore 35/02 del 31/10/2019 F.LLI MARCHETTI SRL /D LAVORI DI MANUTENZIONE
70465/2019 01/11/2019 Fattura Fornitore 0094130145 del 31/10/2019 KONE S.P.A. Fornitura di Pronto Intervento e RiparazioneCodice Cliente:
70464/2019 01/11/2019 Fattura Fornitore 186 del 17/10/2019 A.T.S. COSTRUZIONI GENERALI S.R.L. Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72
70463/2019 01/11/2019 Fattura Fornitore 411803619451 del 30/04/2018 HERA COMM S.R.L. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA
70462/2019 01/11/2019 Fattura Fornitore 0094129808 del 31/10/2019 KONE S.P.A. Fornitura Servizi di ManutenzioneCodice Cliente: 0013213667P
70452/2019 01/11/2019 Fattura Fornitore 0074002716 del 24/10/2019 ANAS S.P.A. Fatt. Lic&Concess.
70449/2019 01/11/2019 Fattura Fornitore 892 del 31/10/2019 MONETTI GROUP SRL RESO DA CLIENTIIva da versare a cura del cessionario o commi
70378/2019 01/11/2019 Fattura Fornitore 9117008827 del 31/10/2019 SICURITALIA S.P.A. DETERMINA N.1494 DEL 16.05.2019
70295/2019 01/11/2019 Fattura Fornitore 20270/19 del 31/10/2019 CANTIERE LIZZIO SRL PROT. 60818 DEL 13/08/18
70248/2019 01/11/2019 Fattura Fornitore 200/19 del 31/10/2019 AGRIPAO DI PIERETTO PAOLO BUONO D ORDINE N
70176/2019 01/11/2019 Fattura Fornitore N48815 del 28/10/2019 EDENRED ITALIA SRL BUONI PASTO CPS 00250001 0501359 30 7,00
70175/2019 31/10/2019 Fattura Fornitore 9500000816 del 29/10/2019 VERITAS S.P.A. DEST.FATT.: 80008840276 CITTA' METROPOLITANA DI VENEZIA S.
 
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