Città Metropolitana di Venezia

La Casa di Vetro

Registro unico fatture


La sezione riporta il Registro unico delle fatture con protocolli dal 01/01/2018. Il registro unico delle fatture è istituito secondo le previsioni e le modalità di cui al D.L. n. 66/2014, art. 42.






Numero Protocollo Data Protocollo Estremi Fattura Ragione Sociale Oggetto
21116/2018 21/03/2018 Fattura Fornitore 000314/2018/E del 16/03/2018 LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA FATTURA CONSUMI ACQUA UTENZA: 33308 PERIODO III 2017
21115/2018 21/03/2018 Fattura Fornitore 000313/2018/E del 16/03/2018 LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA FATTURA CONSUMI ACQUA UTENZA: 33307 PERIODO III 2017
21114/2018 21/03/2018 Fattura Fornitore V20043771/2018 del 19/03/2018 DOTT.A.GIUFFRE'-EDITORE S.P.A. DEJURE ANNUALE ON-LINE
21109/2018 21/03/2018 Fattura Fornitore 1PA del 15/03/2018 PILATI MAURO TAGLIANDO VS. TRATTORE VALTRA A83H CORRISPONDENTE NS. PREVEN
21099/2018 21/03/2018 Fattura Fornitore 2/8/2018 del 20/03/2018 STUDIO SILVA SRL REDAZIONE DELLA RELAZIONE AI FINI DELLA VINCA AI SENSI DELLA
21098/2018 21/03/2018 Fattura Fornitore 2/E del 20/03/2018 PEGORARO SPORT S.R.L. SPRAY ANTIAGRESSIONE AL PEPERONCINO SABRE RED
21097/2018 21/03/2018 Fattura Fornitore TU005138 del 28/02/2018 A.V.M. AZIENDA VENEZIANA DELLA MOBILITA' 11x12 ORD. RETE VE+MESTRE
21096/2018 21/03/2018 Nota d'Accredito Fornitore TU005149 del 28/02/2018 A.V.M. AZIENDA VENEZIANA DELLA MOBILITA' ABB GENERICO IVA 10
21095/2018 21/03/2018 Nota d'Accredito Fornitore 50/E del 20/03/2018 C.S.U. G. ZORZETTO SOC. COOP. SOCIALE Nota di accred.a completo storno Ns.FTE 39 per mancata indic
21094/2018 21/03/2018 Fattura Fornitore 2E18003726 del 20/03/2018 TELECOM ITALIA SPA Marzo 2018
21093/2018 21/03/2018 Fattura Fornitore PA0031/2018 del 02/03/2018 OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL CIG. 7221227907
21092/2018 21/03/2018 Fattura Fornitore PA0033/2018 del 09/03/2018 OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL CIG. 7221227907
21091/2018 21/03/2018 Fattura Fornitore PA0032/2018 del 02/03/2018 OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL CIG. 7221227907
20872/2018 21/03/2018 Fattura Fornitore 5950015290 del 19/03/2018 EDISON ENERGIA S.P.A. ALTRI ONERI
20873/2018 21/03/2018 Fattura Fornitore 8018061656 del 20/03/2018 POSTE ITALIANE SPA Versamento diretto dell'IVA verso l'Erario a carico del comm
19657/2018 17/03/2018 Fattura Fornitore 411802212934 del 09/03/2018 HERA COMM S.R.L. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA
19656/2018 17/03/2018 Fattura Fornitore 411802212940 del 09/03/2018 HERA COMM S.R.L. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA
19655/2018 17/03/2018 Fattura Fornitore 411802135909 del 09/03/2018 HERA COMM S.R.L. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA
19654/2018 17/03/2018 Fattura Fornitore 411802212942 del 09/03/2018 HERA COMM S.R.L. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA
19653/2018 17/03/2018 Fattura Fornitore 411802135914 del 09/03/2018 HERA COMM S.R.L. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA
19652/2018 17/03/2018 Fattura Fornitore 411802212943 del 09/03/2018 HERA COMM S.R.L. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA
19651/2018 17/03/2018 Fattura Fornitore 411802212919 del 09/03/2018 HERA COMM S.R.L. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA
19650/2018 16/03/2018 Fattura Fornitore 20 del 31/12/2017 MARAFIN ALBINO Spandisale Bombelli: tagliando completo con sostituzione oli
19649/2018 16/03/2018 Fattura Fornitore PA016950/2018 del 15/03/2018 SPIGAS SRL FORNITURA GASPDR 00883501989994 VIA FOSCARINA,8 - 30031 DOLO
19648/2018 16/03/2018 Fattura Fornitore 454779372 del 13/03/2018 SCHINDLER SPA Riparazione di impianti elevatori
19647/2018 16/03/2018 Fattura Fornitore PA016948/2018 del 15/03/2018 SPIGAS SRL FORNITURA GASPDR 00883500606953 SESTIERE SAN MARCO,2662 - 30
19646/2018 16/03/2018 Fattura Fornitore 3474202026 del 13/03/2018 SCHINDLER SPA Riparazione di impianti elevatori
19645/2018 16/03/2018 Fattura Fornitore 349297375 del 12/03/2018 SCHINDLER SPA Canone di manutenzione per impianti elevatori
19644/2018 16/03/2018 Fattura Fornitore 000002-2018-FE del 14/03/2018 CATTELAN AUTOFFICINA DI CATTELAN ENRICO RIF. PREV. 318 DEL 20/12/2017
19643/2018 16/03/2018 Fattura Fornitore PA016947/2018 del 15/03/2018 SPIGAS SRL FORNITURA GASPDR 00880000754426 PONTE TRANSLAGUNARE,SN - 300
19630/2018 16/03/2018 Fattura Fornitore PA016949/2018 del 15/03/2018 SPIGAS SRL FORNITURA GASPDR 00883501779973 VIA INTERESSATI,2 - 30020 ER
19629/2018 16/03/2018 Fattura Fornitore PA016946/2018 del 15/03/2018 SPIGAS SRL FORNITURA GASPDR 00880000632959 SESTIERE CASTELLO,785/A - 30
19625/2018 16/03/2018 Fattura Fornitore 2008000009 del 28/02/2018 A.C.T.V. SPA ATTIVITA' SVOLTE DAL NS PERSONALE PER CONSEGUIMENTO PATENTIN
19622/2018 16/03/2018 Fattura Fornitore 429/F del 28/02/2018 ESPERIA SPA FATTURA IMMED. SPLIT PAYMENT
19620/2018 16/03/2018 Fattura Fornitore 428/F del 28/02/2018 ESPERIA SPA FATTURA IMMED. SPLIT PAYMENT
19619/2018 16/03/2018 Fattura Fornitore 430/F del 28/02/2018 ESPERIA SPA FATTURA IMMED. SPLIT PAYMENT
19534/2018 16/03/2018 Fattura Fornitore 6/01 del 15/03/2018 CAMERA ARBITRALE DI VENEZIA SPESE PROCEDURA DI MEDIAZIONE 1093/2017
19453/2018 16/03/2018 Fattura Fornitore 421800031468 del 13/03/2018 HERA COMM S.R.L. ENERGIA ELETTRICA
19431/2018 16/03/2018 Fattura Fornitore 421800031469 del 13/03/2018 HERA COMM S.R.L. ENERGIA ELETTRICA
19428/2018 16/03/2018 Fattura Fornitore 421800031471 del 13/03/2018 HERA COMM S.R.L. ENERGIA ELETTRICA
19427/2018 16/03/2018 Fattura Fornitore 421800031465 del 13/03/2018 HERA COMM S.R.L. ENERGIA ELETTRICA
19426/2018 16/03/2018 Fattura Fornitore 421800031470 del 13/03/2018 HERA COMM S.R.L. ENERGIA ELETTRICA
19422/2018 16/03/2018 Fattura Fornitore 421800031466 del 13/03/2018 HERA COMM S.R.L. ENERGIA ELETTRICA
19363/2018 16/03/2018 Fattura Fornitore 2 del 06/03/2018 MORETTO SERVIZI SRL Supporto tecnico in materia di prevenzione incendi e sicurez
19339/2018 16/03/2018 Fattura Fornitore 421800031467 del 13/03/2018 HERA COMM S.R.L. ENERGIA ELETTRICA
19247/2018 16/03/2018 Fattura Fornitore 10 del 13/03/2018 LARES S.R.L. FATTURA DI VENDITA PA
19236/2018 16/03/2018 Fattura Fornitore 39/E del 14/03/2018 C.S.U. G. ZORZETTO SOC. COOP. SOCIALE 2_SAL Finale a tutto il 29.12.17
19148/2018 15/03/2018 Fattura Fornitore 000109 del 28/02/2018 ATVO S.P.A. Riferimenti: Contratto per la gestione in regime di concessi
19146/2018 15/03/2018 Fattura Fornitore 000002-2018-EE del 14/03/2018 TOSI ALBERTO COMPENSO COMPONENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI 01/01/2017 - 3
19124/2018 15/03/2018 Fattura Fornitore 793 del 26/02/2018 ANCITEL SPA FT EMESSA PER ANNUALITA' 2014 VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX
 
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