Registro unico fatture
La sezione riporta il Registro unico delle fatture con protocolli dal 01/01/2018. Il registro unico delle fatture è istituito secondo le previsioni e le modalità di cui al D.L. n. 66/2014, art. 42.
Numero Protocollo | Data Protocollo | Estremi Fattura | Ragione Sociale | Oggetto |
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40364/2018 | 30/05/2018 | Fattura Fornitore 13291606 del 28/05/2018 | :AM:V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 13.02.2018-13.05.2018Clien |
40363/2018 | 30/05/2018 | Fattura Fornitore 13288096 del 28/05/2018 | :AM:V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 13.02.2018-13.05.2018Clien |
40362/2018 | 30/05/2018 | Fattura Fornitore 13288373 del 28/05/2018 | :AM:V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 13.02.2018-13.05.2018Clien |
40360/2018 | 30/05/2018 | Fattura Fornitore 13289896 del 28/05/2018 | :AM:V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 13.02.2018-13.05.2018Clien |
40359/2018 | 30/05/2018 | Fattura Fornitore 13289955 del 28/05/2018 | :AM:V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 13.02.2018-13.05.2018Clien |
40358/2018 | 30/05/2018 | Fattura Fornitore 13289898 del 28/05/2018 | :AM:V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 13.02.2018-13.05.2018Clien |
40357/2018 | 30/05/2018 | Fattura Fornitore 13288076 del 28/05/2018 | :AM:V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 13.02.2018-13.05.2018Clien |
40319/2018 | 30/05/2018 | Fattura Fornitore 650/E del 29/05/2018 | LIBRERIA CONCESSIONARIA MILANO SRL | INSERZIONE GURI SPLIT P |
40318/2018 | 30/05/2018 | Fattura Fornitore 649/E del 29/05/2018 | LIBRERIA CONCESSIONARIA MILANO SRL | INSERZIONE GURI SPLIT P |
40280/2018 | 30/05/2018 | Fattura Fornitore 629/E del 29/05/2018 | LIBRERIA CONCESSIONARIA MILANO SRL | INSERZIONE GURI SPLIT P |
40219/2018 | 30/05/2018 | Fattura Fornitore 41801991635 del 29/05/2018 | DOLOMITI ENERGIA SPA | energia elettrica periodo 01/04/2018 30/04/2018 conto contra |
40210/2018 | 30/05/2018 | Fattura Fornitore 2/E/2018 del 17/05/2018 | VINTI & ASSOCIATI | Provincia di Venezia/ S.I.C. e Le Cannelle |
40191/2018 | 30/05/2018 | Fattura Fornitore 100012/2018 del 28/05/2018 | SIRCUS SRL | N. 03 SINISTRI CHIUSI CIG. N. ZBE20BD7D7 |
40170/2018 | 30/05/2018 | Fattura Fornitore 41801966192 del 29/05/2018 | DOLOMITI ENERGIA SPA | energia elettrica periodo 01/04/2018 30/04/2018 conto contra |
40160/2018 | 30/05/2018 | Nota d'Accredito Fornitore 556 del 30/04/2018 | SUPERBETON SPA | REV.PREZZI NERVESA |
40044/2018 | 30/05/2018 | Fattura Fornitore 0000011 del 16/05/2018 | PROCOMAS S.R.L. | Determina nr.4437/2017 CIG: ZF3217F3A9 |
39996/2018 | 30/05/2018 | Fattura Fornitore 13256448 del 18/05/2018 | :AM:V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 27.09.2017-30.04.2018Clien |
39995/2018 | 30/05/2018 | Fattura Fornitore 13256369 del 18/05/2018 | :AM:V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.03.2018-30.04.2018Clien |
39991/2018 | 30/05/2018 | Fattura Fornitore 13256481 del 18/05/2018 | :AM:V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.03.2018-30.04.2018Clien |
39989/2018 | 30/05/2018 | Fattura Fornitore 13256426 del 18/05/2018 | :AM:V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.03.2018-30.04.2018Clien |
39988/2018 | 30/05/2018 | Fattura Fornitore 13256330 del 18/05/2018 | :AM:V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 03.10.2017-11.04.2018Clien |
39986/2018 | 30/05/2018 | Fattura Fornitore 13256435 del 18/05/2018 | :AM:V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 05.09.2017-30.04.2018Clien |
39985/2018 | 30/05/2018 | Fattura Fornitore 13256451 del 18/05/2018 | :AM:V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 28.09.2017-30.04.2018Clien |
39983/2018 | 30/05/2018 | Fattura Fornitore 13255898 del 18/05/2018 | :AM:V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 25.10.2017-11.04.2018Clien |
39982/2018 | 30/05/2018 | Fattura Fornitore 13256058 del 18/05/2018 | :AM:V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.03.2018-30.04.2018Clien |
39980/2018 | 30/05/2018 | Fattura Fornitore 13255913 del 18/05/2018 | :AM:V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 16.02.2018-30.04.2018Clien |
39978/2018 | 30/05/2018 | Fattura Fornitore 13256154 del 18/05/2018 | :AM:V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.03.2018-30.04.2018Clien |
39977/2018 | 30/05/2018 | Fattura Fornitore 13256152 del 18/05/2018 | :AM:V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.03.2018-30.04.2018Clien |
39976/2018 | 30/05/2018 | Fattura Fornitore 13256190 del 18/05/2018 | :AM:V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.03.2018-30.04.2018Clien |
39974/2018 | 30/05/2018 | Fattura Fornitore 13255924 del 18/05/2018 | :AM:V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.03.2018-30.04.2018Clien |
39973/2018 | 30/05/2018 | Fattura Fornitore 13256059 del 18/05/2018 | :AM:V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.03.2018-30.04.2018Clien |
39971/2018 | 30/05/2018 | Fattura Fornitore 13256189 del 18/05/2018 | :AM:V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.03.2018-30.04.2018Clien |
39970/2018 | 30/05/2018 | Fattura Fornitore 13256042 del 18/05/2018 | :AM:V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.03.2018-30.04.2018Clien |
39969/2018 | 30/05/2018 | Fattura Fornitore 13255925 del 18/05/2018 | :AM:V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 16.02.2018-30.04.2018Clien |
39967/2018 | 30/05/2018 | Fattura Fornitore 13256153 del 18/05/2018 | :AM:V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.03.2018-30.04.2018Clien |
39962/2018 | 30/05/2018 | Fattura Fornitore 810000162586 del 18/05/2018 | :AM:V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.03.2018-30.04.2018Clien |
39961/2018 | 30/05/2018 | Fattura Fornitore 810000162585 del 18/05/2018 | :AM:V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.03.2018-30.04.2018Clien |
39960/2018 | 30/05/2018 | Fattura Fornitore 810000162350 del 18/05/2018 | :AM:V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 16.09.2017-30.04.2018Clien |
39959/2018 | 30/05/2018 | Fattura Fornitore 810000162327 del 18/05/2018 | :AM:V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.03.2018-30.04.2018Clien |
39958/2018 | 30/05/2018 | Nota d'Accredito Fornitore 810000162342 del 18/05/2018 | :AM:V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 08.10.2017-30.04.2018Clien |
39957/2018 | 30/05/2018 | Fattura Fornitore 810000162316 del 18/05/2018 | :AM:V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.03.2018-30.04.2018Clien |
39956/2018 | 30/05/2018 | Fattura Fornitore 810000162252 del 18/05/2018 | :AM:V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.03.2018-30.04.2018Clien |
39955/2018 | 30/05/2018 | Fattura Fornitore 810000162185 del 18/05/2018 | :AM:V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.03.2018-30.04.2018Clien |
39954/2018 | 30/05/2018 | Fattura Fornitore 810000162146 del 18/05/2018 | :AM:V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 08.10.2017-30.04.2018Clien |
39953/2018 | 30/05/2018 | Fattura Fornitore 810000162072 del 18/05/2018 | :AM:V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 08.10.2017-30.04.2018Clien |
39952/2018 | 30/05/2018 | Fattura Fornitore 810000162105 del 18/05/2018 | :AM:V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.03.2018-30.04.2018Clien |
39951/2018 | 30/05/2018 | Fattura Fornitore 810000162092 del 18/05/2018 | :AM:V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.03.2018-30.04.2018Clien |
39949/2018 | 30/05/2018 | Fattura Fornitore 810000162044 del 18/05/2018 | :AM:V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.03.2018-30.04.2018Clien |
39948/2018 | 30/05/2018 | Fattura Fornitore 810000162046 del 18/05/2018 | :AM:V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 08.10.2017-30.04.2018Clien |
39947/2018 | 30/05/2018 | Fattura Fornitore 13255812 del 18/05/2018 | :AM:V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.03.2018-30.04.2018Clien |
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