Registro unico fatture
La sezione riporta il Registro unico delle fatture con protocolli dal 01/01/2018. Il registro unico delle fatture è istituito secondo le previsioni e le modalità di cui al D.L. n. 66/2014, art. 42.
Numero Protocollo | Data Protocollo | Estremi Fattura | Ragione Sociale | Oggetto |
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12456/2019 | 22/02/2019 | Fattura Fornitore 2008000007 del 19/02/2019 | ACTV S.P.A. | ESAMI AGENTE ACCERTATORE N. 84 PART. |
12455/2019 | 22/02/2019 | Fattura Fornitore 8E00113184 del 06/02/2019 | TIM S.P.A. | 2BIM 2019 |
12454/2019 | 21/02/2019 | Fattura Fornitore 1920004021 del 30/11/2018 | AIR LIQUIDE ITALIA SERVICE S.R.L. | Codice Articolo RRE0100 |
12453/2019 | 21/02/2019 | Fattura Fornitore 8E00115411 del 06/02/2019 | TIM S.P.A. | 2BIM 2019 |
12452/2019 | 21/02/2019 | Fattura Fornitore 1920004020 del 30/11/2018 | AIR LIQUIDE ITALIA SERVICE S.R.L. | Codice Articolo RRE0102 |
12451/2019 | 21/02/2019 | Fattura Fornitore 65/2019 del 18/02/2019 | IGEAM ACADEMY S.R.L. | IGIENE, SALUTE E SICUREZZA D. Lgs 81/08 |
12450/2019 | 21/02/2019 | Fattura Fornitore 64/2019 del 18/02/2019 | IGEAM ACADEMY S.R.L. | IGIENE, SALUTE E SICUREZZA D. Lgs 81/08 |
12449/2019 | 21/02/2019 | Fattura Fornitore 8E00117644 del 06/02/2019 | TIM S.P.A. | 2BIM 2019 |
12448/2019 | 21/02/2019 | Fattura Fornitore 8E00112822 del 06/02/2019 | TIM S.P.A. | 2BIM 2019 |
12447/2019 | 21/02/2019 | Fattura Fornitore 8E00117211 del 06/02/2019 | TIM S.P.A. | 2BIM 2019 |
12446/2019 | 21/02/2019 | Fattura Fornitore 8E00114123 del 06/02/2019 | TIM S.P.A. | 2BIM 2019 |
12444/2019 | 21/02/2019 | Fattura Fornitore 8E00112434 del 06/02/2019 | TIM S.P.A. | 2BIM 2019 |
12428/2019 | 21/02/2019 | Fattura Fornitore 4220419800006223 del 06/02/2019 | TIM S.P.A. | 2BIM 2019 |
12426/2019 | 21/02/2019 | Fattura Fornitore 3 del 11/02/2019 | GEOMETRA ANDREA PENELLO | Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed es |
12424/2019 | 21/02/2019 | Fattura Fornitore 69 del 18/02/2019 | OFFICINA BIESSE SNC DI BIZZO RENATO E SA | ENERGREEN ILFS1500 - TARGA AK V816 |
12422/2019 | 21/02/2019 | Fattura Fornitore 19/PA del 19/02/2019 | ELECTRO GRAPHICS SRL | CONTRIBUTO AMBIENTALE CO.NA.I. ASSOLTO (OVE DOVUTO) |
12419/2019 | 21/02/2019 | Fattura Fornitore 8E00113482 del 06/02/2019 | TIM S.P.A. | 2BIM 2019 |
12418/2019 | 21/02/2019 | Fattura Fornitore 8E00117619 del 06/02/2019 | TIM S.P.A. | 2BIM 2019 |
12415/2019 | 21/02/2019 | Fattura Fornitore 8E00117589 del 06/02/2019 | TIM S.P.A. | 2BIM 2019 |
12414/2019 | 21/02/2019 | Fattura Fornitore 8E00116875 del 06/02/2019 | TIM S.P.A. | 2BIM 2019 |
12407/2019 | 21/02/2019 | Fattura Fornitore 8E00113793 del 06/02/2019 | TIM S.P.A. | 2BIM 2019 |
12398/2019 | 21/02/2019 | Fattura Fornitore 8E00112165 del 06/02/2019 | TIM S.P.A. | 2BIM 2019 |
12397/2019 | 21/02/2019 | Fattura Fornitore 8E00113434 del 06/02/2019 | TIM S.P.A. | 2BIM 2019 |
12396/2019 | 21/02/2019 | Fattura Fornitore 8E00112489 del 06/02/2019 | TIM S.P.A. | 2BIM 2019 |
12394/2019 | 21/02/2019 | Fattura Fornitore 8E00114129 del 06/02/2019 | TIM S.P.A. | 2BIM 2019 |
12393/2019 | 21/02/2019 | Fattura Fornitore 8E00112232 del 06/02/2019 | TIM S.P.A. | 2BIM 2019 |
12392/2019 | 21/02/2019 | Fattura Fornitore 8E00117366 del 06/02/2019 | TIM S.P.A. | 2BIM 2019 |
12391/2019 | 21/02/2019 | Fattura Fornitore 8E00117941 del 06/02/2019 | TIM S.P.A. | 2BIM 2019 |
12390/2019 | 21/02/2019 | Fattura Fornitore 8E00113180 del 06/02/2019 | TIM S.P.A. | 2BIM 2019 |
12389/2019 | 21/02/2019 | Fattura Fornitore 8E00117094 del 06/02/2019 | TIM S.P.A. | 2BIM 2019 |
12388/2019 | 21/02/2019 | Fattura Fornitore 8E00117294 del 06/02/2019 | TIM S.P.A. | 2BIM 2019 |
12387/2019 | 21/02/2019 | Fattura Fornitore 8E00114974 del 06/02/2019 | TIM S.P.A. | 2BIM 2019 |
12353/2019 | 21/02/2019 | Fattura Fornitore 782/2019 del 19/02/2019 | SM SRL | Token USB Firma Digitale avv. Katia Maretto |
12347/2019 | 21/02/2019 | Fattura Fornitore 2019002116 del 13/02/2019 | RCS MEDIAGROUP SPA - DIREZIONE PUBBLICIT | Inserzionista: CITTA METROPOLITANA DI VENEZIA SERV.GEST. PRO |
12329/2019 | 20/02/2019 | Fattura Fornitore 4 del 18/02/2019 | GEOMETRA ANDREA PENELLO | Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed es |
12314/2019 | 20/02/2019 | Fattura Fornitore 17/A del 19/02/2019 | :AM:COMUNE DI PORTOGRUARO | UTILIZZO PALESTRE COMUNALI |
12306/2019 | 20/02/2019 | Fattura Fornitore 100054/C del 13/02/2019 | LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA | FATTURA ACQUA - CONTRATTO N. 27388 - PERIODO DI COMPETENZA D |
12292/2019 | 20/02/2019 | Fattura Fornitore 94/00 del 30/01/2019 | MVG SRL | Ddt nr. 216 del 22/01/2019 |
12287/2019 | 20/02/2019 | Fattura Fornitore 419003647 del 15/02/2019 | CANON ITALIA S.P.A. | Codice Cliente: 1453607Nostro Ordine: IT-861147-OKS_2Termini |
12286/2019 | 20/02/2019 | Fattura Fornitore 003012547189 del 12/02/2019 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Energia fascia F1 |
12285/2019 | 20/02/2019 | Fattura Fornitore 003012547153 del 12/02/2019 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Energia fascia F1 |
12283/2019 | 20/02/2019 | Fattura Fornitore 003012547285 del 12/02/2019 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Energia fascia F1 |
12282/2019 | 20/02/2019 | Fattura Fornitore 003012547186 del 12/02/2019 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Energia fascia F1 |
12281/2019 | 20/02/2019 | Fattura Fornitore 003012547191 del 12/02/2019 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Energia fascia F1 |
12280/2019 | 20/02/2019 | Fattura Fornitore 003012547282 del 12/02/2019 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Energia fascia F1 |
12278/2019 | 20/02/2019 | Fattura Fornitore 003012547235 del 12/02/2019 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Energia fascia F1 |
12277/2019 | 20/02/2019 | Fattura Fornitore 003012547212 del 12/02/2019 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Energia fascia F1 |
12276/2019 | 20/02/2019 | Fattura Fornitore 003012547224 del 12/02/2019 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Energia fascia F1 |
12275/2019 | 20/02/2019 | Fattura Fornitore 003012547172 del 12/02/2019 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Energia fascia F1 |
12274/2019 | 20/02/2019 | Fattura Fornitore 003012547287 del 12/02/2019 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Energia fascia F1 |
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