Città Metropolitana di Venezia

La Casa di Vetro

Registro unico fatture


La sezione riporta il Registro unico delle fatture con protocolli dal 01/01/2018. Il registro unico delle fatture è istituito secondo le previsioni e le modalità di cui al D.L. n. 66/2014, art. 42.






Numero Protocollo Data Protocollo Estremi Fattura Ragione Sociale Oggetto
31028/2018 25/04/2018 Fattura Fornitore 2E18005140 del 20/04/2018 TELECOM ITALIA SPA Aprile 2018
30920/2018 25/04/2018 Fattura Fornitore 41801456176 del 24/04/2018 DOLOMITI ENERGIA SPA energia elettrica periodo 01/03/2018 31/03/2018 conto contra
30909/2018 25/04/2018 Fattura Fornitore 41801447157 del 24/04/2018 DOLOMITI ENERGIA SPA energia elettrica periodo 01/03/2018 31/03/2018 conto contra
30643/2018 24/04/2018 Fattura Fornitore AP18000307 del 23/04/2018 FCA FLEET & TENDERS SRL Id Ordine 4021310 del 11.12.2017 -Prot 8C1626
30648/2018 24/04/2018 Fattura Fornitore 7X01204909 del 16/04/2018 TELECOM ITALIA SPA 3BIM 2018
30646/2018 24/04/2018 Fattura Fornitore 7X01375855 del 16/04/2018 TELECOM ITALIA SPA 3BIM 2018
30642/2018 24/04/2018 Fattura Fornitore 2/PA del 23/04/2018 STUDIO JACOPO MARIN LAVORI DI RESTAURO CORNICE LINGEA DI UN DIPINTO DEL PITTORE
30641/2018 24/04/2018 Fattura Fornitore 900007136T del 23/04/2018 TELEPASS SPA CANONE LOCAZIONE TELEPASS
30644/2018 24/04/2018 Fattura Fornitore 900006828D del 23/04/2018 AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA PEDAGGI AUTOSTRADALI
30636/2018 24/04/2018 Fattura Fornitore FATTPA 1_18 del 13/04/2018 FLUIDPRESS2 S.R.L. ADATTATORE GIR.90 FF 1/4
30645/2018 24/04/2018 Fattura Fornitore V20043771/2018 del 19/03/2018 DOTT.A.GIUFFRE'-EDITORE S.P.A. DEJURE ANNUALE ON-LINE
30647/2018 24/04/2018 Fattura Fornitore A18PAS0003331 del 31/03/2018 ARUBA PEC S.P.A. CASELLE POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA attivitaeconomiche@pec
30440/2018 24/04/2018 Fattura Fornitore 000024-0CP P del 23/04/2018 SOGESCA S.R.L. FT. VENDITA PUBBLICA AMM.
30319/2018 24/04/2018 Fattura Fornitore 369/5/2018 del 23/04/2018 ARCADIA TECNOLOGIE SRL SPAMINA LICENZA Cloud Email Firewall (CEF) 1 Year 1001-3000
30313/2018 24/04/2018 Fattura Fornitore 0000300090 del 20/04/2018 NPO SISTEMI SRL OUTSOURCING Quantita' ordinata: 1 Competenza contra
30279/2018 22/04/2018 Fattura Fornitore TU007722 del 31/03/2018 A.V.M. AZIENDA VENEZIANA DELLA MOBILITA' 11x12 ORD. RETE VE+MESTRE
30278/2018 22/04/2018 Fattura Fornitore 1037000007 del 19/04/2018 A.V.M. AZIENDA VENEZIANA DELLA MOBILITA' Rif. interno: 90009108CDS TPL APRILE 2018ANTICIPAZIONE DEL F
30277/2018 22/04/2018 Fattura Fornitore 2037000008 del 19/04/2018 A.C.T.V. SPA Rif. interno: 90009107CDS TPL APRILE 2018 AL 100%ANTICIPAZIO
30280/2018 21/04/2018 Nota d'Accredito Fornitore TU004901 del 27/02/2018 A.V.M. AZIENDA VENEZIANA DELLA MOBILITA' ABB GENERICO IVA 10
30276/2018 21/04/2018 Fattura Fornitore 5950015295 del 18/04/2018 EDISON ENERGIA S.P.A. ALTRI ONERI
30275/2018 21/04/2018 Fattura Fornitore 433616 del 16/04/2018 ASCOTRADE SPA 61600001069639 - VIA GALILEI 1 30026 PORTOGRUARO VE
30260/2018 21/04/2018 Fattura Fornitore 1 del 19/04/2018 FERRETTO MARCO PRESTAZIONI RELATIVE AL C.S.E. E D.O. PER I LAVORI DI MANUTE
30227/2018 21/04/2018 Fattura Fornitore 454781543 del 12/04/2018 SCHINDLER SPA Riparazione di impianti elevatori
30192/2018 21/04/2018 Fattura Fornitore 5050000552 del 20/04/2018 TELECOM ITALIA SPA 3BIM 2018
30185/2018 21/04/2018 Fattura Fornitore 5050000733 del 20/04/2018 TELECOM ITALIA SPA 3BIM 2018
30184/2018 21/04/2018 Fattura Fornitore 5050000462 del 20/04/2018 TELECOM ITALIA SPA 3BIM 2018
30147/2018 21/04/2018 Fattura Fornitore 265 PAS del 13/04/2018 SOCIETA' SERVIZI SOCIO CULTURALI COOPERA FATTURA
30146/2018 21/04/2018 Fattura Fornitore 266 PAS del 13/04/2018 SOCIETA' SERVIZI SOCIO CULTURALI COOPERA FATTURA
30126/2018 21/04/2018 Fattura Fornitore FATTPA 2_18 del 20/04/2018 STUDIO ASSOCIATO ING. BOSCOLO E ING. GUI Integrazione del progetto impianti tecnologici e opere neces
29933/2018 21/04/2018 Fattura Fornitore FATTPA 20_18 del 20/04/2018 EDILIT COSTRUZIONI S.R.L. 1_ SAL - Lavori di manutenzione ordinaria degli edifici scol
29915/2018 21/04/2018 Fattura Fornitore 2018012176 del 17/04/2018 RCS MEDIAGROUP SPA PUBBLICITA' La Gazzetta--Legale-GARA SERV.ASSICURATIVI SP-CITTA METROPOL
29914/2018 20/04/2018 Fattura Fornitore PA05/2018 del 19/04/2018 GAVELLI ANTONIO MANUTENZIONE ED ASSISTENZA GEOR ANNO 2018 - COME DA STIPULA
29913/2018 20/04/2018 Fattura Fornitore PA07 del 19/04/2018 BRUSUTTI S.R.L. DDR N. 130 DEL 06.02.2018 " ANTICIPAZIONE DEL FONDO NAZIONAL
29811/2018 20/04/2018 Fattura Fornitore 275830505019534 del 19/04/2018 ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A. DETRAZIONE ACCONTI BOLLETTE PRECEDENTI PER QUOTE ENERGIA SU
29708/2018 20/04/2018 Fattura Fornitore 45 del 19/04/2018 FOLTRAN SERVICE S.R.L. MANUTENZIONE W.POLO TARGA DN397RLPREVENTIVO N.180644 DEL 06/
29677/2018 20/04/2018 Fattura Fornitore V0-53026 del 12/04/2018 DAY RISTOSERVICE S.P.A. BUONI PASTO DAY
29656/2018 20/04/2018 Fattura Fornitore 41 del 19/04/2018 FOLTRAN SERVICE S.R.L. MANUTENZIONE F.PUNTO EJ435ZVPREVENTIVO N.182173 DEL 18/04/20
29642/2018 20/04/2018 Fattura Fornitore 40 del 19/04/2018 FOLTRAN SERVICE S.R.L. MANUTENZIONE FIAT G.PUNTO EJ434ZVPREVENTIVO N.182199 DEL 19/
29430/2018 19/04/2018 Fattura Fornitore PA0064/2018 del 11/04/2018 OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL VW POLO DN397RL km 89.025
29429/2018 19/04/2018 Fattura Fornitore PA0065/2018 del 11/04/2018 OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL SUZUKI VITARA CA591BC km 110.200
29428/2018 19/04/2018 Fattura Fornitore PA0063/2018 del 11/04/2018 OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL PREVENTIVO 698/18 23-03-18
29436/2018 19/04/2018 Fattura Fornitore 277005915081027 del 18/04/2018 ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A. QUOTA FISSA mese 02 2018
29234/2018 19/04/2018 Fattura Fornitore 277415705057525 del 10/03/2018 ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A. QUOTA FISSA mese 01 2018
29224/2018 19/04/2018 Fattura Fornitore 278600455041625 del 10/03/2018 ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A. QUOTA FISSA mese 01 2018
29214/2018 19/04/2018 Fattura Fornitore 275000018708423 del 10/03/2018 ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A. QUOTA FISSA mese 02 2018
29213/2018 19/04/2018 Fattura Fornitore 278602495014223 del 10/03/2018 ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A. QUOTA FISSA mese 01 2018
29103/2018 18/04/2018 Fattura Fornitore 000194 del 31/03/2018 ATVO S.P.A. Riferimenti: Contratto di servizio 1.1.2001-31.12.2003 per i
29102/2018 18/04/2018 Fattura Fornitore PAE0005304 del 28/02/2018 FASTWEB SPA Profilo S2 Flat.
29086/2018 18/04/2018 Fattura Fornitore 267 del 12/04/2018 SO.GE.SYSTEMS S.R.L. VENDITA
29080/2018 18/04/2018 Fattura Fornitore 0000006124 del 16/04/2018 OLIVETTI SPA 0400199732
 
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