Città Metropolitana di Venezia

La Casa di Vetro

Registro unico fatture


La sezione riporta il Registro unico delle fatture con protocolli dal 01/01/2018. Il registro unico delle fatture è istituito secondo le previsioni e le modalità di cui al D.L. n. 66/2014, art. 42.






Numero Protocollo Data Protocollo Estremi Fattura Ragione Sociale Oggetto
15400/2018 01/03/2018 Nota d'Accredito Fornitore 8 del 28/02/2018 NEKTA SERVIZI S.R.L. NOTA ACCREDITO IN RIFERIMENTO ALLA FATTURA N.19; LAVORI DI
15308/2018 01/03/2018 Fattura Fornitore 3/PA del 28/02/2018 BORTOLUZZO GABRIELE SERVIZIO DI PORTIERATO: DEL PONTE GIREVOLE SUL CANALE SAETTA
15285/2018 01/03/2018 Nota d'Accredito Fornitore 349296083 del 26/02/2018 SCHINDLER SPA Canone di manutenzione per impianti elevatori
15284/2018 01/03/2018 Fattura Fornitore 391826702 del 26/02/2018 SCHINDLER SPA Canone di manutenzione per impianti elevatori
15283/2018 01/03/2018 Fattura Fornitore 349296085 del 26/02/2018 SCHINDLER SPA Canone di manutenzione per impianti elevatori
15254/2018 01/03/2018 Fattura Fornitore 3/PA del 27/02/2018 SOCIETA' SPORTIVA MIRANO NUOTO Corsi di nuoto effettuati durante l'anno scolastico 2017/18
15246/2018 01/03/2018 Fattura Fornitore 4/PA del 27/02/2018 SOCIETA' SPORTIVA MIRANO NUOTO Corsi di nuoto effettuati durante l'anno scolastico 2017/18
15204/2018 01/03/2018 Fattura Fornitore 20/PA del 27/02/2018 ELECTRO GRAPHICS SRL AGGIORNAM.TECNICO+ASSIST.TELEM. SW CADELET-PROF. DAL 01.01.2
15082/2018 01/03/2018 Fattura Fornitore 30 del 27/02/2018 AEQUA ENGINEERING S.R.L. Coordinamento della sicurezza e direttore operativo dei lavo
15009/2018 01/03/2018 Nota d'Accredito Fornitore 004810356313 del 27/02/2018 ENEL ENERGIA S.P.A. Quota fissa
14960/2018 28/02/2018 Fattura Fornitore 41800752089 del 27/02/2018 DOLOMITI ENERGIA SPA energia elettrica periodo 01/01/2018 31/01/2018 conto contra
14944/2018 28/02/2018 Fattura Fornitore 41800719283 del 27/02/2018 DOLOMITI ENERGIA SPA energia elettrica periodo 01/01/2018 31/01/2018 conto contra
14632/2018 28/02/2018 Fattura Fornitore 411801721307 del 23/02/2018 HERA COMM S.R.L. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA
14631/2018 28/02/2018 Fattura Fornitore 411801721308 del 23/02/2018 HERA COMM S.R.L. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA
14630/2018 28/02/2018 Nota d'Accredito Fornitore 411801721311 del 23/02/2018 HERA COMM S.R.L. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA
14629/2018 28/02/2018 Fattura Fornitore 411801721310 del 23/02/2018 HERA COMM S.R.L. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA
14628/2018 28/02/2018 Fattura Fornitore 411801721309 del 23/02/2018 HERA COMM S.R.L. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA
14627/2018 28/02/2018 Fattura Fornitore 411801721306 del 23/02/2018 HERA COMM S.R.L. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA
14594/2018 27/02/2018 Fattura Fornitore 41 del 26/02/2018 SIKURA S.R.L. VALIGETTA MEDIC 1 ALL.2 BASE DM388 15.7.03
14588/2018 27/02/2018 Fattura Fornitore PA00024 del 22/02/2018 888 SOFTWARE PRODUCTS S.R.L. 888Service Mastro 4K nr. 42274 - Contratto di Assistenza Tec
14579/2018 27/02/2018 Fattura Fornitore 02/2018 del 26/02/2018 VIALE VALTER - ESERCIZIO MACCHINE AGRICO Noleggio Macchine operatrici - dumper, escavatore cingolato,
14556/2018 27/02/2018 Fattura Fornitore 10 del 26/02/2018 F.LLI DEMO COSTRUZIONI SRL FORNITURA DI MATERIALE INERTE TIPO SARONE, SABBIA VAGLIATA R
14307/2018 26/02/2018 Fattura Fornitore 1339 del 22/02/2018 V&B SOFTWARE SERVICE LTD - CITILABS LTD mainetenance anno 2018 software Cube
14226/2018 25/02/2018 Fattura Fornitore 2018 9 del 23/02/2018 DELTA VACANZE SRL BUONO D'ORDINE 1788679 DEL 24.11.17
14225/2018 25/02/2018 Fattura Fornitore 110/2018 del 22/02/2018 MARTINELLO S.R.L. SU PER SOSTITUZIONE
14224/2018 25/02/2018 Fattura Fornitore 109/2018 del 22/02/2018 MARTINELLO S.R.L. TM TOTALE MANODOPERA
14223/2018 25/02/2018 Fattura Fornitore 107/2018 del 22/02/2018 MARTINELLO S.R.L. TLC TOTALE LAVORO A CORPO
14222/2018 25/02/2018 Fattura Fornitore 108/2018 del 22/02/2018 MARTINELLO S.R.L. MONTAGGIO STAC. RIATT. CATENE INV. 155 R 13
14221/2018 25/02/2018 Fattura Fornitore 900002209D del 23/02/2018 AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA PEDAGGI AUTOSTRADALI
14220/2018 25/02/2018 Fattura Fornitore 900002127T del 23/02/2018 TELEPASS SPA QUOTA ASSOCIATIVA SERVIZIO
14218/2018 24/02/2018 Fattura Fornitore 78 del 23/02/2018 PROVECO S.R.L. ASSISTENZA TECNICA SOFTWARE ANNO 2018 SU "MAP W - GESTIONE F
14212/2018 24/02/2018 Fattura Fornitore 212/E del 23/02/2018 LIBRERIA CONCESSIONARIA MILANO SRL INSERZIONE GURI SPLIT P
14208/2018 24/02/2018 Fattura Fornitore 205/E del 23/02/2018 LIBRERIA CONCESSIONARIA MILANO SRL INSERZIONE GURI SPLIT P
14078/2018 24/02/2018 Fattura Fornitore 05 del 23/02/2018 EUREKA SRL LAVORI DI INTERVENTO DI RIMOZIONE DI MATERIALE CONTENENTE AM
14075/2018 24/02/2018 Nota di Credito 04 del 23-FEB-18 EUREKA SRL Ordine DETERMINA DIRIGENZ. del 11/08/2017 Linea 1 ONERI COMPLESSIVI DI BONIFICA
14003/2018 24/02/2018 Nota d'Accredito Fornitore 1 del 23/02/2018 MORETTO SERVIZI SRL nota di credito a storno totale Fattura nr. 3/2017
13931/2018 24/02/2018 Fattura Fornitore 1 PA/2018 del 23/02/2018 SANTORO MAURO RUOLO DI COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE
13868/2018 23/02/2018 Fattura Fornitore 000048 del 22/02/2018 ATVO S.P.A. Riferimenti: Contratto per la gestione in regime di concessi
13867/2018 23/02/2018 Fattura Fornitore 000047 del 22/02/2018 ATVO S.P.A. Riferimenti: Contratto per la gestione in regime di concessi
13866/2018 23/02/2018 Fattura Fornitore 318011030 del 21/02/2018 CANON ITALIA S.P.A. TRX000026574Contributo Ambientale CONAI assolto
13865/2018 23/02/2018 Nota d'Accredito Fornitore 318010997 del 21/02/2018 CANON ITALIA S.P.A. TRX000026575Contributo Ambientale CONAI assolto
13864/2018 23/02/2018 Fattura Fornitore 11/PA del 22/02/2018 BATTISTON VITTORINO SNC DI BATTISTON STE LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA RIPARAZIONE DEL PONTE LUNGO I
13862/2018 23/02/2018 Fattura Fornitore 7X00244641 del 14/02/2018 TELECOM ITALIA SPA 2BIM 2018
13858/2018 23/02/2018 Fattura Fornitore 7X00612623 del 14/02/2018 TELECOM ITALIA SPA 2BIM 2018
13841/2018 23/02/2018 Fattura Fornitore 74 del 22/02/2018 PROVECO S.R.L. RECUPERO DATI
13776/2018 22/02/2018 Fattura Fornitore 3/3 del 20/02/2018 AGRI 2000 SOC. COOP Vendita
13711/2018 22/02/2018 Fattura Fornitore 274113907062523 del 10/01/2018 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. DETRAZIONE ACCONTI BOLLETTE PRECEDENTI PER QUOTE ENERGIA SU
13709/2018 22/02/2018 Fattura Fornitore 274041553064234 del 10/01/2018 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. QUOTA FISSA mese 12 2017
13708/2018 22/02/2018 Fattura Fornitore 275260066676535 del 10/01/2018 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. QUOTA FISSA mese 12 2017
13707/2018 22/02/2018 Fattura Fornitore 275000018708422 del 10/01/2018 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. QUOTA FISSA mese 12 2017
 
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