Città Metropolitana di Venezia

La Casa di Vetro

Registro unico fatture


La sezione riporta il Registro unico delle fatture con protocolli dal 01/01/2018. Il registro unico delle fatture è istituito secondo le previsioni e le modalità di cui al D.L. n. 66/2014, art. 42.






Numero Protocollo Data Protocollo Estremi Fattura Ragione Sociale Oggetto
21765/2018 23/03/2018 Fattura Fornitore 2018-AFAT4-0000004 del 22/03/2018 F.M.S. F.LLI MICHIELETTO STRADE SRL Noleggio a freddo di ml 12 new jersey, in localita Ponte Ca'
21763/2018 23/03/2018 Fattura Fornitore PA0036/2018 del 14/03/2018 OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL VW POLO DM936NK km 34250
21762/2018 23/03/2018 Fattura Fornitore PA0037/2018 del 14/03/2018 OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL VW POLO DK759RG km 146.249
21761/2018 23/03/2018 Fattura Fornitore PA0038/2018 del 14/03/2018 OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL DAIHATSU TERIOS km 194320
21741/2018 23/03/2018 Fattura Fornitore 346/E del 22/03/2018 LIBRERIA CONCESSIONARIA MILANO SRL INSERZIONE GURI SPLIT P
21715/2018 23/03/2018 Fattura Fornitore 18 del 22/03/2018 FOLTRAN SERVICE S.R.L. MANUTENZIONE FIAT PUNTO TARGA DT525XPPREVENTIVO N.180648 DEL
21639/2018 23/03/2018 Nota d'Accredito Fornitore 8818000151 del 22/03/2018 MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT SPA APPALTO SERVIZI IN GLOBAL SERVICE 2014/2015 PER L'ESERCIZIO
21381/2018 22/03/2018 Fattura Fornitore 11/18 del 22/03/2018 G. MARITAN S.R.L. Noleggio macchina operatrice per potatura e abbattimento lun
21380/2018 22/03/2018 Nota d'Accredito Fornitore 318017451 del 20/03/2018 CANON ITALIA S.P.A. BUONO 1.2016Contributo Ambientale CONAI assolto
21379/2018 22/03/2018 Fattura Fornitore 318017491 del 20/03/2018 CANON ITALIA S.P.A. Contributo Ambientale CONAI assolto
21369/2018 22/03/2018 Fattura Fornitore 620000929214 del 16/03/2018 :AM:V.E.R.I.T.A.S. SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.01.2018-31.03.2018Clien
21368/2018 22/03/2018 Fattura Fornitore 620000929265 del 16/03/2018 :AM:V.E.R.I.T.A.S. SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.01.2018-31.03.2018Clien
21367/2018 22/03/2018 Fattura Fornitore 620000929236 del 16/03/2018 :AM:V.E.R.I.T.A.S. SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.01.2018-31.03.2018Clien
21366/2018 22/03/2018 Fattura Fornitore 620000929238 del 16/03/2018 :AM:V.E.R.I.T.A.S. SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.01.2018-31.03.2018Clien
21365/2018 22/03/2018 Fattura Fornitore 620000929237 del 16/03/2018 :AM:V.E.R.I.T.A.S. SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.01.2018-31.03.2018Clien
21358/2018 22/03/2018 Fattura Fornitore 1037000003 del 19/03/2018 A.V.M. AZIENDA VENEZIANA DELLA MOBILITA' DETERMINA DIRIGENZIALE N. 19 DEL 13/02/2018 ANTICIP. DEL FON
21354/2018 22/03/2018 Fattura Fornitore PA02 del 19/03/2018 BRUSUTTI S.R.L. D.D.R. N.19 DEL 13/02/2018"ANTICIPAZIONE DEL FONDO NAZIONALE
21336/2018 22/03/2018 Fattura Fornitore 17 del 21/03/2018 FOLTRAN SERVICE S.R.L. MANUTENZIONE CARRELLO BARCA TARGA VE029073PREVENTIVO NR.1813
21332/2018 22/03/2018 Fattura Fornitore 100085/ACQ1 del 13/03/2018 LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA FATTURA ACQUA - CONTRATTO N. 3156 - PERIODO DI COMPETENZA DA
21289/2018 22/03/2018 Fattura Fornitore 349297439 del 16/03/2018 SCHINDLER SPA Canone di manutenzione per impianti elevatori
21287/2018 22/03/2018 Nota d'Accredito Fornitore 349297437 del 16/03/2018 SCHINDLER SPA Canone di manutenzione per impianti elevatori
21285/2018 22/03/2018 Fattura Fornitore 277005915081026 del 11/02/2018 ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A. QUOTA FISSA mese 01 2018
21284/2018 22/03/2018 Fattura Fornitore 276202305004046 del 11/02/2018 ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A. QUOTA FISSA mese 01 2018
21283/2018 22/03/2018 Fattura Fornitore 270806803033946 del 11/02/2018 ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A. QUOTA FISSA mese 01 2018
21282/2018 22/03/2018 Fattura Fornitore 270802503041825 del 11/02/2018 ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A. QUOTA FISSA mese 01 2018
21281/2018 22/03/2018 Fattura Fornitore 278603426021243 del 11/02/2018 ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A. QUOTA FISSA mese 01 2018
21280/2018 22/03/2018 Fattura Fornitore 276100702511036 del 11/02/2018 ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A. QUOTA FISSA mese 01 2018
21279/2018 22/03/2018 Fattura Fornitore 274041553064235 del 11/02/2018 ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A. QUOTA FISSA mese 01 2018
21278/2018 22/03/2018 Fattura Fornitore 277202405006013 del 11/02/2018 ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A. QUOTA FISSA mese 01 2018
21277/2018 22/03/2018 Fattura Fornitore 273211804082313 del 11/02/2018 ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A. QUOTA FISSA mese 01 2018
21275/2018 22/03/2018 Fattura Fornitore 275230051755536 del 11/02/2018 ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A. QUOTA FISSA mese 01 2018
21274/2018 22/03/2018 Fattura Fornitore 275260066610735 del 11/02/2018 ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A. QUOTA FISSA mese 01 2018
21273/2018 22/03/2018 Fattura Fornitore 270802503040036 del 11/02/2018 ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A. QUOTA FISSA mese 01 2018
21272/2018 22/03/2018 Fattura Fornitore 279003503075336 del 11/02/2018 ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A. QUOTA FISSA mese 01 2018
21271/2018 22/03/2018 Fattura Fornitore 275260066676536 del 11/02/2018 ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A. QUOTA FISSA mese 01 2018
21270/2018 22/03/2018 Fattura Fornitore 275150041906026 del 11/02/2018 ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A. QUOTA FISSA mese 01 2018
21269/2018 22/03/2018 Fattura Fornitore 278603355005036 del 11/02/2018 ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A. QUOTA FISSA mese 01 2018
21268/2018 22/03/2018 Fattura Fornitore 277014115037026 del 11/02/2018 ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A. QUOTA FISSA mese 01 2018
21242/2018 22/03/2018 Fattura Fornitore 411802135906 del 09/03/2018 HERA COMM S.R.L. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA
21241/2018 22/03/2018 Fattura Fornitore 411802212965 del 09/03/2018 HERA COMM S.R.L. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA
21240/2018 22/03/2018 Fattura Fornitore 411802135929 del 09/03/2018 HERA COMM S.R.L. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA
21239/2018 22/03/2018 Fattura Fornitore 411802135920 del 09/03/2018 HERA COMM S.R.L. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA
21238/2018 22/03/2018 Fattura Fornitore 411802135935 del 09/03/2018 HERA COMM S.R.L. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA
21237/2018 22/03/2018 Fattura Fornitore 411802135936 del 09/03/2018 HERA COMM S.R.L. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA
21236/2018 22/03/2018 Fattura Fornitore 411802135934 del 09/03/2018 HERA COMM S.R.L. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA
21235/2018 22/03/2018 Fattura Fornitore 411802212949 del 09/03/2018 HERA COMM S.R.L. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA
21233/2018 22/03/2018 Fattura Fornitore 411802212929 del 09/03/2018 HERA COMM S.R.L. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA
21232/2018 22/03/2018 Fattura Fornitore 411802212938 del 09/03/2018 HERA COMM S.R.L. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA
21231/2018 22/03/2018 Nota d'Accredito Fornitore 411802212944 del 09/03/2018 HERA COMM S.R.L. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA
21230/2018 22/03/2018 Fattura Fornitore 411802212941 del 09/03/2018 HERA COMM S.R.L. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA
 
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