Città Metropolitana di Venezia

La Casa di Vetro

Registro unico fatture


La sezione riporta il Registro unico delle fatture con protocolli dal 01/01/2018. Il registro unico delle fatture è istituito secondo le previsioni e le modalità di cui al D.L. n. 66/2014, art. 42.






Numero Protocollo Data Protocollo Estremi Fattura Ragione Sociale Oggetto
54508/2024 03/09/2024 Fattura Fornitore 22 del 02/09/2024 MARILISA SALVADOR Competenze
54468/2024 03/09/2024 Fattura Fornitore V24PA-00341 del 30/08/2024 AXIANS ITALIA S.P.A. RIF. NS. COMMESSA N.P24-00660 - OPP24-31020
54349/2024 03/09/2024 Fattura Fornitore 006-060365 del 28/08/2024 LEROY MERLIN ITALIA SRL PANCHINA LIFETIME 183X29X42 FER+RES BCO
54348/2024 03/09/2024 Fattura Fornitore A0004 del 31/08/2024 DITTA LUIGI BAGAROTTO DI ALESSANDRO PAGL PANNELLI OSB CM 250X125 sp mm 9
54207/2024 03/09/2024 Fattura Fornitore 136 del 01/08/2024 BOZZO SNC DI BOZZO MAURO & C. WASH
54192/2024 31/08/2024 Fattura Fornitore 43/01 del 28/08/2024 IMPRESA COSTRUZIONI ING. ENRICO PASQUALU DET. 319 2024 PROT. 2024/7965 05/02/2024 - APPALTO DEI LAVOR
54190/2024 31/08/2024 Fattura Fornitore 281 del 29/08/2024 OFFICINE SAVIAN MIRCO E OSCAR SNC SOSTITUZIONE TAVOLE IN MULTISTRATO, COMPRESO VITI DI FISSAGG
54184/2024 31/08/2024 Fattura Fornitore 2/PA del 30/08/2024 C.L.A.I. S.R.L. ADBLUE ( urea) cubo lt 1.000
54087/2024 31/08/2024 Fattura Fornitore V24PA-00341 del 30/08/2024 AXIANS ITALIA S.P.A. RIF. NS. COMMESSA N.P24-00660 - OPP24-31020
54076/2024 30/08/2024 Fattura Fornitore 2024P00022 del 29/08/2024 TOYOTA MATERIAL HANDLING NORD EST SRL SO ------------------ Ns. rif. interno I04847 del 28/08/2024 *
54069/2024 30/08/2024 Fattura Fornitore V24PA-00340 del 30/08/2024 AXIANS ITALIA S.P.A. RIF. NS. COMMESSA N.P24-00459 - OPP23-27296
54055/2024 30/08/2024 Fattura Fornitore 2/46 del 28/08/2024 FRATELLI STANGHERLIN SRL LAVORO DI DISBOSCAMENTO CAVALCAVIA SP73 PORTOGRUARO
54013/2024 30/08/2024 Fattura Fornitore 2407900090349 del 29/08/2024 CANON ITALIA S.P.A. DEVICE MANAGEMENT SERVICE
54004/2024 30/08/2024 Fattura Fornitore 034-033510 del 28/08/2024 LEROY MERLIN ITALIA SRL #SPATOLA MULTIUSO IN PLASTICA 120 MM
54002/2024 30/08/2024 Fattura Fornitore 034-033497 del 28/08/2024 LEROY MERLIN ITALIA SRL CISTERNETTA SU PALLET LEGNO 1000L
53932/2024 30/08/2024 Fattura Fornitore 241005394 del 29/08/2024 SANDONAUTO SRL Numero Ordine:24009283 Data Ordine:31/07/2024 00:00:00 Tela
53720/2024 29/08/2024 Fattura Fornitore PA0181/2024 del 29/08/2024 OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL CIG: 98454599C8 - PROT. 83021 07-12-23
53494/2024 28/08/2024 Fattura Fornitore FATTPA 7_24 del 18/07/2024 TOMMASI RICCARDO Onorario SP42 ID270 Salute di Livenza
53453/2024 28/08/2024 Nota d'Accredito Fornitore 2407950003954 del 27/08/2024 CANON ITALIA S.P.A. STORNO FATTURA N_ 2407900064978 del 17/6/2024
53452/2024 28/08/2024 Fattura Fornitore 2407900089922 del 27/08/2024 CANON ITALIA S.P.A. TONER DI SCARTO MATRICOLA XXE01150 01/01/2024-31/03/2024 - #
53445/2024 28/08/2024 Fattura Fornitore 82403429410 del 28/08/2024 DOLOMITI ENERGIA S.P.A. spesa per la materia gas naturale
53443/2024 28/08/2024 Fattura Fornitore 82403429423 del 28/08/2024 DOLOMITI ENERGIA S.P.A. spesa per il trasporto e la gestione del contatore
53442/2024 28/08/2024 Fattura Fornitore 82403429409 del 28/08/2024 DOLOMITI ENERGIA S.P.A. spesa per il trasporto e la gestione del contatore
53441/2024 28/08/2024 Fattura Fornitore 82403429419 del 28/08/2024 DOLOMITI ENERGIA S.P.A. spesa per il trasporto e la gestione del contatore
53440/2024 28/08/2024 Fattura Fornitore 82403429420 del 28/08/2024 DOLOMITI ENERGIA S.P.A. spesa per la materia gas naturale
53439/2024 28/08/2024 Fattura Fornitore 82403429422 del 28/08/2024 DOLOMITI ENERGIA S.P.A. spesa per il trasporto e la gestione del contatore
53438/2024 28/08/2024 Fattura Fornitore 82403429414 del 28/08/2024 DOLOMITI ENERGIA S.P.A. spesa per la materia gas naturale
53437/2024 28/08/2024 Fattura Fornitore 82403429405 del 28/08/2024 DOLOMITI ENERGIA S.P.A. spesa per la materia gas naturale
53436/2024 28/08/2024 Fattura Fornitore 82403428562 del 28/08/2024 DOLOMITI ENERGIA S.P.A. spesa per la materia gas naturale
53435/2024 28/08/2024 Fattura Fornitore 82403429424 del 28/08/2024 DOLOMITI ENERGIA S.P.A. spesa per il trasporto e la gestione del contatore
53432/2024 28/08/2024 Fattura Fornitore 82403429416 del 28/08/2024 DOLOMITI ENERGIA S.P.A. spesa per la materia gas naturale
53430/2024 28/08/2024 Fattura Fornitore 82403429403 del 28/08/2024 DOLOMITI ENERGIA S.P.A. spesa per la materia gas naturale
53428/2024 28/08/2024 Fattura Fornitore 82403429407 del 28/08/2024 DOLOMITI ENERGIA S.P.A. spesa per il trasporto e la gestione del contatore
53426/2024 28/08/2024 Fattura Fornitore 82403429404 del 28/08/2024 DOLOMITI ENERGIA S.P.A. spesa per la materia gas naturale
53424/2024 28/08/2024 Fattura Fornitore 82403429413 del 28/08/2024 DOLOMITI ENERGIA S.P.A. spesa per il trasporto e la gestione del contatore
53422/2024 28/08/2024 Fattura Fornitore 82403429418 del 28/08/2024 DOLOMITI ENERGIA S.P.A. spesa per il trasporto e la gestione del contatore
53420/2024 28/08/2024 Fattura Fornitore 82403429408 del 28/08/2024 DOLOMITI ENERGIA S.P.A. spesa per la materia gas naturale
53418/2024 28/08/2024 Fattura Fornitore 82403429412 del 28/08/2024 DOLOMITI ENERGIA S.P.A. ricalcoli - spesa per la materia gas naturale
53417/2024 28/08/2024 Fattura Fornitore 82403429406 del 28/08/2024 DOLOMITI ENERGIA S.P.A. spesa per la materia gas naturale
53416/2024 28/08/2024 Nota d'Accredito Fornitore 82403429402 del 28/08/2024 DOLOMITI ENERGIA S.P.A. spesa per la materia gas naturale
53415/2024 28/08/2024 Fattura Fornitore 82403429411 del 28/08/2024 DOLOMITI ENERGIA S.P.A. ricalcoli - spesa per la materia gas naturale
53414/2024 28/08/2024 Nota d'Accredito Fornitore 82403429401 del 28/08/2024 DOLOMITI ENERGIA S.P.A. spesa per il trasporto e la gestione del contatore
53413/2024 28/08/2024 Fattura Fornitore 82403429421 del 28/08/2024 DOLOMITI ENERGIA S.P.A. spesa per il trasporto e la gestione del contatore
53412/2024 28/08/2024 Fattura Fornitore 82403429415 del 28/08/2024 DOLOMITI ENERGIA S.P.A. spesa per il trasporto e la gestione del contatore
53411/2024 28/08/2024 Fattura Fornitore 82403429417 del 28/08/2024 DOLOMITI ENERGIA S.P.A. spesa per la materia gas naturale
53410/2024 28/08/2024 Nota d'Accredito Fornitore 82403428563 del 28/08/2024 DOLOMITI ENERGIA S.P.A. spesa per la materia gas naturale
53406/2024 28/08/2024 Fattura Fornitore 82403422043 del 28/08/2024 DOLOMITI ENERGIA S.P.A. spesa per la materia gas naturale
53405/2024 28/08/2024 Fattura Fornitore 82403422045 del 28/08/2024 DOLOMITI ENERGIA S.P.A. spesa per il trasporto e la gestione del contatore
53403/2024 28/08/2024 Fattura Fornitore 82403422047 del 28/08/2024 DOLOMITI ENERGIA S.P.A. spesa per il trasporto e la gestione del contatore
53401/2024 28/08/2024 Fattura Fornitore 82403422042 del 28/08/2024 DOLOMITI ENERGIA S.P.A. spesa per il trasporto e la gestione del contatore
 
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