Registro unico fatture
La sezione riporta il Registro unico delle fatture con protocolli dal 01/01/2018. Il registro unico delle fatture è istituito secondo le previsioni e le modalità di cui al D.L. n. 66/2014, art. 42.
Numero Protocollo | Data Protocollo | Estremi Fattura | Ragione Sociale | Oggetto |
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27785/2018 | 13/04/2018 | Fattura Fornitore 411803001295 del 10/04/2018 | HERA COMM S.R.L. | FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA |
27784/2018 | 13/04/2018 | Fattura Fornitore 411803001275 del 10/04/2018 | HERA COMM S.R.L. | FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA |
27783/2018 | 13/04/2018 | Fattura Fornitore 411803057827 del 10/04/2018 | HERA COMM S.R.L. | FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA |
27782/2018 | 13/04/2018 | Fattura Fornitore 411803001284 del 10/04/2018 | HERA COMM S.R.L. | FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA |
27781/2018 | 13/04/2018 | Fattura Fornitore 411803001293 del 10/04/2018 | HERA COMM S.R.L. | FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA |
27780/2018 | 13/04/2018 | Fattura Fornitore 411803001281 del 10/04/2018 | HERA COMM S.R.L. | FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA |
27779/2018 | 13/04/2018 | Fattura Fornitore 411803057838 del 10/04/2018 | HERA COMM S.R.L. | FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA |
27778/2018 | 13/04/2018 | Fattura Fornitore 411803001279 del 10/04/2018 | HERA COMM S.R.L. | FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA |
27777/2018 | 13/04/2018 | Fattura Fornitore 411803057818 del 10/04/2018 | HERA COMM S.R.L. | FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA |
27776/2018 | 13/04/2018 | Fattura Fornitore 411803001294 del 10/04/2018 | HERA COMM S.R.L. | FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA |
27775/2018 | 13/04/2018 | Fattura Fornitore 411803001277 del 10/04/2018 | HERA COMM S.R.L. | FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA |
27774/2018 | 13/04/2018 | Fattura Fornitore 411803057822 del 10/04/2018 | HERA COMM S.R.L. | FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA |
27773/2018 | 13/04/2018 | Fattura Fornitore 411803001290 del 10/04/2018 | HERA COMM S.R.L. | FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA |
27772/2018 | 13/04/2018 | Fattura Fornitore 411803057816 del 10/04/2018 | HERA COMM S.R.L. | FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA |
27771/2018 | 13/04/2018 | Fattura Fornitore 411803001308 del 10/04/2018 | HERA COMM S.R.L. | FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA |
27770/2018 | 13/04/2018 | Fattura Fornitore 411803057789 del 10/04/2018 | HERA COMM S.R.L. | FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA |
27769/2018 | 13/04/2018 | Fattura Fornitore 22 del 12/04/2018 | F.LLI DEMO COSTRUZIONI SRL | SERVIZIO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI RINVENUTI PRESSO IL DEPO |
27768/2018 | 13/04/2018 | Fattura Fornitore 2037000007 del 23/03/2018 | A.C.T.V. SPA | Rif. interno: 90008739CDS TPL AL 100%MESE DI MARZO 2018DDR 1 |
27767/2018 | 13/04/2018 | Fattura Fornitore 2037000004 del 19/03/2018 | A.C.T.V. SPA | Rif. interno: 90008702DETERMINA DIRIGENZIALE N. 19 DEL 13/02 |
27766/2018 | 13/04/2018 | Fattura Fornitore 14/2018 del 12/04/2018 | BELLANDI MICHELE | pignoramento c/o terzi - procedura esecutiva n. 703/2017 R.G |
27665/2018 | 13/04/2018 | Fattura Fornitore 41/PA del 31/03/2018 | INJENIA SRL | FATTURA IMMEDIATA |
27606/2018 | 13/04/2018 | Fattura Fornitore 45/PA del 12/04/2018 | TRIVENETA SRL | VENDITA |
27570/2018 | 13/04/2018 | Fattura Fornitore 2018/810177/VE1 del 11/04/2018 | ALDEBRA S.P.A. | SERVIZI PROFESSIONALI CONSULENTE SW |
27499/2018 | 13/04/2018 | Fattura Fornitore 7 del 12/04/2018 | GIROLAMI SIMONE | Coordinatore per la sicurezza e direttore opereativo per i l |
27491/2018 | 13/04/2018 | Fattura Fornitore 15 del 31/03/2018 | NEKTA SERVIZI S.R.L. | OPERAZIONI DI LAVAGGIO MANTO STRADALE S.P.50 NEL COMUNE DI F |
27379/2018 | 13/04/2018 | Fattura Fornitore 4 del 11/04/2018 | IMMOBILIARE LAGUNA SAS DI ZAGALLO LORELL | Indennit_ di Occupazione Mensile |
27378/2018 | 12/04/2018 | Fattura Fornitore 000186 del 31/03/2018 | ATVO S.P.A. | Riferimenti: Contratto per la gestione in regime di concessi |
27377/2018 | 12/04/2018 | Fattura Fornitore BEP18-0001130 del 15/03/2018 | ACQUEVENETE SPA | Codice Cliente: 50006947Fattura ConsumiComune di fornitura: |
27376/2018 | 12/04/2018 | Fattura Fornitore BEP18-0001127 del 15/03/2018 | ACQUEVENETE SPA | Codice Cliente: 20449620Fattura ConsumiComune di fornitura: |
27375/2018 | 12/04/2018 | Fattura Fornitore BEP18-0001129 del 15/03/2018 | ACQUEVENETE SPA | Codice Cliente: 50015872Fattura ConsumiComune di fornitura: |
27374/2018 | 12/04/2018 | Fattura Fornitore BEP18-0001128 del 15/03/2018 | ACQUEVENETE SPA | Codice Cliente: 20764363Fattura ConsumiComune di fornitura: |
27373/2018 | 12/04/2018 | Fattura Fornitore 2018046037 del 11/04/2018 | POSTE ITALIANE S.P.A. | versamento diretto dell'IVA__verso l'Erario a carico del com |
27366/2018 | 12/04/2018 | Fattura Fornitore 35 del 11/04/2018 | FOLTRAN SERVICE S.R.L. | MANUTENZIONE CARRELLO TARGA AD17442PREVENTIVO N.181548 DEL 2 |
27365/2018 | 12/04/2018 | Fattura Fornitore 34 del 11/04/2018 | FOLTRAN SERVICE S.R.L. | MANUTENZIONE CARRELLO TARGA AE12301PREVENTIVO N.181544 DEL 2 |
27044/2018 | 12/04/2018 | Fattura Fornitore BEP18-0000157 del 12/01/2018 | CENTRO VENETO SERVIZI S.P.A. | Codice Cliente: 50006947Fattura ConsumiComune di fornitura: |
27043/2018 | 12/04/2018 | Fattura Fornitore BEP18-0000158 del 12/01/2018 | CENTRO VENETO SERVIZI S.P.A. | Codice Cliente: 50015872Fattura ConsumiComune di fornitura: |
27036/2018 | 12/04/2018 | Fattura Fornitore BEP18-0000155 del 12/01/2018 | CENTRO VENETO SERVIZI S.P.A. | Codice Cliente: 20449620Fattura ConsumiComune di fornitura: |
27035/2018 | 12/04/2018 | Fattura Fornitore BEP18-0000156 del 12/01/2018 | CENTRO VENETO SERVIZI S.P.A. | Codice Cliente: 20764363Fattura ConsumiComune di fornitura: |
27019/2018 | 12/04/2018 | Fattura Fornitore 277014115037027 del 10/04/2018 | ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A. | QUOTA FISSA mese 02 2018 |
26861/2018 | 11/04/2018 | Fattura Fornitore PJ00120731 del 31/03/2018 | KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA | GASOLIO |
26780/2018 | 11/04/2018 | Fattura Fornitore 16/A/2018 del 03/04/2018 | FONDAZIONE INGEGNERI DI VENEZIA | Quota di partecipazione al crso LA GESTIONE DEI RIFIUTI: ASP |
26773/2018 | 11/04/2018 | Fattura Fornitore 1-2 del 10/04/2018 | SANT'ALVISE SSD A RL | Fattura Differita |
26763/2018 | 11/04/2018 | Fattura Fornitore 27 del 10/04/2018 | FOLTRAN SERVICE S.R.L. | MANUTENZIONE W.POLO TARGA DK758RGPREVENTIVO N.181815 DEL 03/ |
26761/2018 | 11/04/2018 | Nota d'Accredito Fornitore 1-1 del 10/04/2018 | SANT'ALVISE SSD A RL | Nota Accredito |
26760/2018 | 11/04/2018 | Fattura Fornitore 26 del 10/04/2018 | FOLTRAN SERVICE S.R.L. | MANUTENZIONE CARRELLO TARGA AD17443PREVENTIVO N.181719 DEL 2 |
26752/2018 | 11/04/2018 | Fattura Fornitore 24 del 10/04/2018 | FOLTRAN SERVICE S.R.L. | MANUTENZIONE CARRELLO BARCA TARGA AC48680PREVENTIVO N.181547 |
26750/2018 | 11/04/2018 | Fattura Fornitore 25 del 10/04/2018 | FOLTRAN SERVICE S.R.L. | MANUTENZIONE CARRELLO TARGA AE12300PREVENTIVO N.181542 DEL 2 |
26744/2018 | 11/04/2018 | Fattura Fornitore 23 del 10/04/2018 | FOLTRAN SERVICE S.R.L. | MANUTENZIONE CARRELLO TARGA AE12302PREVENTIVO N.181546 DEL 2 |
27018/2018 | 11/04/2018 | Nota d'Accredito Fornitore 6 del 10/04/2018 | GIROLAMI SIMONE | nota di credito della fattura n.5 del 13/3/2018 per errata c |
26672/2018 | 11/04/2018 | Fattura Fornitore 2037000007 del 23/03/2018 | A.C.T.V. SPA | Rif. interno: 90008739CDS TPL AL 100%MESE DI MARZO 2018DDR 1 |
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