Città Metropolitana di Venezia

La Casa di Vetro

Registro unico fatture


La sezione riporta il Registro unico delle fatture con protocolli dal 01/01/2018. Il registro unico delle fatture è istituito secondo le previsioni e le modalità di cui al D.L. n. 66/2014, art. 42.






Numero Protocollo Data Protocollo Estremi Fattura Ragione Sociale Oggetto
18445/2018 14/03/2018 Fattura Fornitore 277415705057525 del 10/03/2018 ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A. QUOTA FISSA mese 01 2018
18444/2018 14/03/2018 Fattura Fornitore 278600455041625 del 10/03/2018 ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A. QUOTA FISSA mese 01 2018
18443/2018 14/03/2018 Fattura Fornitore 278602495014223 del 10/03/2018 ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A. QUOTA FISSA mese 01 2018
18442/2018 14/03/2018 Fattura Fornitore 275000018708423 del 10/03/2018 ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A. QUOTA FISSA mese 02 2018
18441/2018 13/03/2018 Fattura Fornitore 000196/18 del 12/03/2018 ROSSI MARIO PIETRO & C. SNC canone di loc. -im. via lino zecchetto11 , ad uso magazzino
18440/2018 13/03/2018 Fattura Fornitore 3474201002 del 09/03/2018 SCHINDLER SPA Riparazione di impianti elevatori
18429/2018 13/03/2018 Fattura Fornitore 475 del 28/02/2018 INFORDATA S.P.A. Fatturazione pro quota della mandataria pari al 55,00 % delc
18428/2018 13/03/2018 Fattura Fornitore 175 PAS del 12/03/2018 SOCIETA' SERVIZI SOCIO CULTURALI COOPERA FATTURA
18427/2018 13/03/2018 Fattura Fornitore 174 PAS del 12/03/2018 SOCIETA' SERVIZI SOCIO CULTURALI COOPERA FATTURA
18394/2018 13/03/2018 Fattura Fornitore 4/S del 12/02/2018 TALEVI FRANCESCA DOMICILIAZIONE AVANTI TRIBUNALE DI PESARO PROCEDURA ESECUTIV
18370/2018 13/03/2018 Fattura Fornitore 4/PA del 12/03/2018 AGRIPAO DI PIERETTO PAOLO LAVORO ESEGUITO SU IVECO 65E14 TARGA AJ741TC - RIF. PREV. N.
18368/2018 13/03/2018 Fattura Fornitore 5/PA del 12/03/2018 AGRIPAO DI PIERETTO PAOLO LAVORO ESEGUITO SU FORD 7840 TARGA AF480 - RIF. PREV. N. 62
18367/2018 13/03/2018 Fattura Fornitore 3/PA del 12/03/2018 AGRIPAO DI PIERETTO PAOLO LAVORO ESEGUITO SU FORD 7840 TARGA AF480 - RIF. PREV. N. 60
18366/2018 13/03/2018 Fattura Fornitore 2/PA del 12/03/2018 AGRIPAO DI PIERETTO PAOLO LAVORO ESEGUITO SU MINISCAVATORE KOMATZU PC15R - RIF. PREV.
18365/2018 13/03/2018 Fattura Fornitore 1/PA del 12/03/2018 AGRIPAO DI PIERETTO PAOLO LAVORO ESEGUITO SU TERNA WB97R TEL. 97F20207 TARGA ACX226 -
18334/2018 13/03/2018 Fattura Fornitore 138 del 08/03/2018 :AM::AM::AM:REGIONE VENETO (COD. INT. 364730) BUR N.22 DEL 02/03/2018: L.R. 4 NOVEMBRE
18089/2018 13/03/2018 Fattura Fornitore 05/2018 del 12/03/2018 COSTRUZIONI GENERALI SUSANNA S.R.L. MANUTENZIONE ORDINARIA TRATTI VARI SP 42 DAL KM 00+000 AL 19
18088/2018 10/03/2018 Fattura Fornitore 2018 11 del 06/03/2018 DELTA VACANZE SRL BUONO ORDINE N. 1788679 DEL 24.11.17
18077/2018 10/03/2018 Fattura Fornitore 000105 del 28/02/2018 ATVO S.P.A. Riferimenti: Contratto di servizio 1.1.2001-31.12.2003 per i
18076/2018 10/03/2018 Nota d'Accredito Fornitore 000107 del 28/02/2018 ATVO S.P.A. Emettiamo nota di credito a storno totale fattura n.20180000
18073/2018 10/03/2018 Fattura Fornitore 421800020777 del 06/03/2018 HERA COMM S.R.L. ENERGIA ELETTRICA
18072/2018 10/03/2018 Fattura Fornitore 421800020771 del 06/03/2018 HERA COMM S.R.L. ENERGIA ELETTRICA
18071/2018 10/03/2018 Fattura Fornitore 421800020775 del 06/03/2018 HERA COMM S.R.L. ENERGIA ELETTRICA
18070/2018 10/03/2018 Fattura Fornitore 421800020773 del 06/03/2018 HERA COMM S.R.L. ENERGIA ELETTRICA
18069/2018 10/03/2018 Fattura Fornitore 421800020772 del 06/03/2018 HERA COMM S.R.L. ENERGIA ELETTRICA
18068/2018 10/03/2018 Fattura Fornitore 421800020776 del 06/03/2018 HERA COMM S.R.L. ENERGIA ELETTRICA
18067/2018 10/03/2018 Fattura Fornitore 421800020774 del 06/03/2018 HERA COMM S.R.L. ENERGIA ELETTRICA
18066/2018 10/03/2018 Fattura Fornitore 000106 del 28/02/2018 ATVO S.P.A. Riferimenti: Contratto di servizio 1.1.2001-31.12.2003 per i
17913/2018 10/03/2018 Fattura Fornitore FATTPA 1_18 del 08/03/2018 STUDIO ASSOCIATO BALDAN G. PASQUALON G E Spesa imponibile_CUP B95F1600016003 CIG Z7B217BDBF Servizio
17803/2018 10/03/2018 Fattura Fornitore 1 del 08/03/2018 COMBINARIO SRLS Manutenzione sito Web Settore Turismo
17797/2018 10/03/2018 Fattura Fornitore 58 del 28/02/2018 P.S.S. VIGILANZA S.R.L. Pacch. 300 ore piant. armato a richiesta presso 2) CENTRO S
17783/2018 10/03/2018 Fattura Fornitore 017PA/2018 del 09/03/2018 MIRANO IMPIANTI SRL MANUTENZIONE ORDINARIA E PRONTO INTERVENTO IMPIANTI ILLUMINA
17744/2018 10/03/2018 Fattura Fornitore 18 del 30/11/2017 NEKTA SERVIZI S.R.L. Servizio di ispezione ricognitiva della vasca di raccolta ac
17728/2018 10/03/2018 Fattura Fornitore 9 del 28/02/2018 NEKTA SERVIZI S.R.L. LAVORI DI SOMMA URGENZA LUNGO LA S.P. 42 AL KM 24+860 IN COM
17717/2018 09/03/2018 Fattura Fornitore 274115463000835 del 08/03/2018 ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A. QUOTA FISSA mese 01 2018
17716/2018 09/03/2018 Fattura Fornitore 274050407089025 del 08/03/2018 ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A. QUOTA FISSA mese 01 2018
17715/2018 09/03/2018 Fattura Fornitore FATTPA 8_18 del 08/03/2018 CASA DEL TRATTORE S.R.L. UNIPERSONALE FILTRO OLIO MOTORE MERC. AXOR 2540
17714/2018 09/03/2018 Fattura Fornitore FATTPA 7_18 del 08/03/2018 CASA DEL TRATTORE S.R.L. UNIPERSONALE Manodopera tagliando motore, sost. coltelli trincia procomas
17711/2018 09/03/2018 Fattura Fornitore 7/01 del 28/02/2018 QUIX SRL NS. COORD. IBAN: UNICREDIT SPA
17615/2018 09/03/2018 Fattura Fornitore 5 del 28/02/2018 S.G.S. S.R.L. Gara 2017-2018 decorrenza 31/5/17 a/c PONTE BRENTA LOCALITA
17609/2018 09/03/2018 Fattura Fornitore PAE0005305 del 28/02/2018 FASTWEB SPA STDE-A8 - Contributo
17601/2018 09/03/2018 Fattura Fornitore PAE0005304 del 28/02/2018 FASTWEB SPA Profilo S2 Flat.
17450/2018 09/03/2018 Fattura Fornitore 1 del 08/03/2018 COMBINARIO SRLS Manutenzione sito Web Settore Turismo
17407/2018 09/03/2018 Fattura Fornitore PA166 del 08/03/2018 CANTIERE LIZZIO S.R.L. IVA VERSATA DAL COMMITTENTE AI SENSI DELL 'ARTICOLO 17-TER
17385/2018 09/03/2018 Fattura Fornitore PA165 del 08/03/2018 CANTIERE LIZZIO S.R.L. IVA VERSATA DAL COMMITTENTE AI SENSI DELL'ARTICOLO 7-TER DP
17348/2018 09/03/2018 Fattura Fornitore 360000000222 del 07/03/2018 :AM:V.E.R.I.T.A.S. SPA DEST.FATT.: CITTA' METROPOLITANA DI VENEZIA CASTELLO 30122
17345/2018 09/03/2018 Nota di Credito 360000000221 del 07-MAR-18 VERITAS S.p.A. Linea 1 Lavori su allacciam.:rif.parz./tot.presa STORNO FATTURA N 360000000202
17338/2018 09/03/2018 Fattura Fornitore 004810432853 del 06/03/2018 ENEL ENERGIA S.P.A. Quota fissa
17337/2018 09/03/2018 Fattura Fornitore 004810433061 del 06/03/2018 ENEL ENERGIA S.P.A. Quota fissa
17319/2018 08/03/2018 Fattura Fornitore 263/E del 07/03/2018 LIBRERIA CONCESSIONARIA MILANO SRL INSERZIONE GURI SPLIT P
 
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