Registro unico fatture
La sezione riporta il Registro unico delle fatture con protocolli dal 01/01/2018. Il registro unico delle fatture è istituito secondo le previsioni e le modalità di cui al D.L. n. 66/2014, art. 42.
Numero Protocollo | Data Protocollo | Estremi Fattura | Ragione Sociale | Oggetto |
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60547/2018 | 13/08/2018 | Fattura Fornitore 004811336137 del 07/08/2018 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Energia fascia F1 |
60546/2018 | 13/08/2018 | Fattura Fornitore 004811315666 del 07/08/2018 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Energia fascia F1 |
60545/2018 | 13/08/2018 | Fattura Fornitore 004811324147 del 07/08/2018 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Energia fascia F1 |
60544/2018 | 13/08/2018 | Fattura Fornitore 004811365178 del 07/08/2018 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Energia fascia F1 |
60543/2018 | 13/08/2018 | Fattura Fornitore 004811321210 del 07/08/2018 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Energia fascia F1 |
60542/2018 | 13/08/2018 | Fattura Fornitore 004811337342 del 07/08/2018 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Energia fascia F2 |
60541/2018 | 13/08/2018 | Fattura Fornitore 004811336139 del 07/08/2018 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Energia fascia F2 |
60540/2018 | 13/08/2018 | Fattura Fornitore 004811365176 del 07/08/2018 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Energia fascia F2 |
60539/2018 | 13/08/2018 | Fattura Fornitore 004811348949 del 07/08/2018 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Energia fascia F1 |
60538/2018 | 13/08/2018 | Fattura Fornitore 004811365171 del 07/08/2018 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Energia fascia F1 |
60537/2018 | 13/08/2018 | Fattura Fornitore 004811336138 del 07/08/2018 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Energia fascia F1 |
60536/2018 | 13/08/2018 | Fattura Fornitore 004811337341 del 07/08/2018 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Energia fascia F1 |
60535/2018 | 13/08/2018 | Fattura Fornitore 004811345678 del 07/08/2018 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Energia fascia F1 |
60534/2018 | 13/08/2018 | Fattura Fornitore 004811336130 del 07/08/2018 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Energia fascia F1 |
60533/2018 | 13/08/2018 | Fattura Fornitore 004811365180 del 07/08/2018 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Energia fascia F2 |
60532/2018 | 13/08/2018 | Fattura Fornitore 004811338255 del 07/08/2018 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Energia fascia F1 |
60531/2018 | 13/08/2018 | Fattura Fornitore 004811321204 del 07/08/2018 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Quota fissa |
60530/2018 | 13/08/2018 | Fattura Fornitore 004811345673 del 07/08/2018 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Energia fascia F1 |
60529/2018 | 13/08/2018 | Fattura Fornitore 004811348947 del 07/08/2018 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Energia fascia F2 |
60528/2018 | 13/08/2018 | Fattura Fornitore 004811343536 del 07/08/2018 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Energia fascia F1 |
60527/2018 | 13/08/2018 | Fattura Fornitore 004811345668 del 07/08/2018 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Energia fascia F2 |
60526/2018 | 13/08/2018 | Fattura Fornitore 004811340052 del 07/08/2018 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Energia fascia F1 |
60525/2018 | 13/08/2018 | Fattura Fornitore 004811343535 del 07/08/2018 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Energia fascia F1 |
60524/2018 | 13/08/2018 | Fattura Fornitore 004811341871 del 07/08/2018 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Energia fascia F1 |
60523/2018 | 13/08/2018 | Fattura Fornitore 004811324142 del 07/08/2018 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Energia fascia F1 |
60522/2018 | 13/08/2018 | Fattura Fornitore 004811345671 del 07/08/2018 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Energia fascia F1 |
60521/2018 | 13/08/2018 | Fattura Fornitore 004811338826 del 07/08/2018 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Energia fascia F1 |
60520/2018 | 13/08/2018 | Fattura Fornitore 004811343538 del 07/08/2018 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Energia fascia F1 |
60519/2018 | 13/08/2018 | Fattura Fornitore 004811338259 del 07/08/2018 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Energia fascia F1 |
60518/2018 | 13/08/2018 | Fattura Fornitore 004811324141 del 07/08/2018 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Energia fascia F1 |
60516/2018 | 12/08/2018 | Fattura Fornitore 411806645145 del 09/08/2018 | HERA COMM S.R.L. | FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA |
60515/2018 | 12/08/2018 | Fattura Fornitore 411806645146 del 09/08/2018 | HERA COMM S.R.L. | FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA |
60514/2018 | 12/08/2018 | Fattura Fornitore 411806645142 del 09/08/2018 | HERA COMM S.R.L. | FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA |
60513/2018 | 12/08/2018 | Fattura Fornitore 411806785791 del 09/08/2018 | HERA COMM S.R.L. | FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA |
60512/2018 | 12/08/2018 | Fattura Fornitore 411806645143 del 09/08/2018 | HERA COMM S.R.L. | FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA |
60511/2018 | 12/08/2018 | Fattura Fornitore 411806645141 del 09/08/2018 | HERA COMM S.R.L. | FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA |
60510/2018 | 12/08/2018 | Nota d'Accredito Fornitore 411806645148 del 09/08/2018 | HERA COMM S.R.L. | FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA |
60509/2018 | 12/08/2018 | Fattura Fornitore 411806645144 del 09/08/2018 | HERA COMM S.R.L. | FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA |
60508/2018 | 12/08/2018 | Fattura Fornitore 411806645147 del 09/08/2018 | HERA COMM S.R.L. | FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA |
60504/2018 | 11/08/2018 | Fattura Fornitore 8018147406 del 10/08/2018 | POSTE ITALIANE S.P.A. | Versamento diretto dell'IVA verso l'Erario a carico del comm |
60489/2018 | 11/08/2018 | Fattura Fornitore 9 del 12/07/2018 | MARZARI LINO | 12535 SERVIZIO PIANO NEVE 2018 DET 2194 09/07/18 PROT 52610 |
60484/2018 | 11/08/2018 | Fattura Fornitore 044 del 31/07/2018 | ROMEA ASFALTI S.R.L. | VENDITA |
60483/2018 | 11/08/2018 | Fattura Fornitore 040 del 31/07/2018 | ROMEA ASFALTI S.R.L. | VENDITA |
60220/2018 | 11/08/2018 | Fattura Fornitore 004811375006 del 08/08/2018 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Quota fissa |
60219/2018 | 11/08/2018 | Fattura Fornitore 1/E del 07/08/2018 | FERRAZZO LUCA | DETERMINA N. 2194/2018 DEL 11/07/2018 |
60218/2018 | 11/08/2018 | Fattura Fornitore 004811310253 del 07/08/2018 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Quota fissa |
60217/2018 | 11/08/2018 | Fattura Fornitore 000496 del 31/07/2018 | ATVO S.P.A. | Riferimenti: Contratto per la gestione in regime di concessi |
60184/2018 | 10/08/2018 | Fattura Fornitore PA42 del 09/08/2018 | BRUSUTTI SRL | VI DIAMO FATTURA RELATIVA AL TPL ESERCIZIO 2018 MESE DI LUGL |
60168/2018 | 09/08/2018 | Fattura Fornitore 14/PA del 09/08/2018 | IMPRESA MANUTENZIONI GIRO LUCIANO GUERRI | Affidamento diretto del servizio di intervento piano neve an |
60154/2018 | 09/08/2018 | Fattura Fornitore 03-2018-FE del 08/08/2018 | TESSARI VENOSTA ALARICO | COORDINATORE DELLA SICUREZZA E DIRETTORE OPERATIVO PER I LAV |
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