Città Metropolitana di Venezia

La Casa di Vetro

Registro unico fatture


La sezione riporta il Registro unico delle fatture con protocolli dal 01/01/2018. Il registro unico delle fatture è istituito secondo le previsioni e le modalità di cui al D.L. n. 66/2014, art. 42.






Numero Protocollo Data Protocollo Estremi Fattura Ragione Sociale Oggetto
16505/2019 09/03/2019 Fattura Fornitore 13802375 del 05/03/2019 V.E.R.I.T.A.S. SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 15.11.2018-12.02.2019Clien
16504/2019 09/03/2019 Fattura Fornitore 13806165 del 05/03/2019 V.E.R.I.T.A.S. SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 15.11.2018-12.02.2019Clien
16503/2019 09/03/2019 Fattura Fornitore 13800363 del 05/03/2019 V.E.R.I.T.A.S. SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 15.11.2018-12.02.2019Clien
16502/2019 09/03/2019 Fattura Fornitore 13801335 del 05/03/2019 V.E.R.I.T.A.S. SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 15.11.2018-12.02.2019Clien
16501/2019 09/03/2019 Fattura Fornitore 13800420 del 05/03/2019 V.E.R.I.T.A.S. SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 15.11.2018-12.02.2019Clien
16500/2019 09/03/2019 Fattura Fornitore 1/E del 04/02/2019 PERINI ANNA ATTIVITA' DI COMITATO VIA CONCLUSA NEL 2018
16497/2019 09/03/2019 Fattura Fornitore 92 PA del 27/02/2019 L'ANTINFORTUNISTICA SRL Fattura Cliente
16496/2019 09/03/2019 Fattura Fornitore 97 PA del 28/02/2019 L'ANTINFORTUNISTICA SRL Fattura Cliente
16350/2019 09/03/2019 Fattura Fornitore 048/2019 del 28/02/2019 IMPRESA PASQUAL ZEMIRO S.R.L. RIF. CONTRATTO PROT. N. 14145 DEL 20/02/2019 DETERMINAZIONE
16184/2019 08/03/2019 Fattura Fornitore A120 del 07/03/2019 F.LLI DEMO COSTRUZIONI SRL Fornitura e trasporto materiale inerte p er Vostro cantiere
16183/2019 08/03/2019 Nota d'Accredito Fornitore PA069383/2018 del 30/10/2018 SPIGAS SRL FORNITURA GASPDR 00883501779973 VIA INTERESSATI,2 - 30020 ER
16182/2019 08/03/2019 Fattura Fornitore PA069384/2018 del 30/10/2018 SPIGAS SRL FORNITURA GASPDR 00883501989994 VIA FOSCARINA,8 - 30031 DOLO
16121/2019 08/03/2019 Fattura Fornitore PA069380/2018 del 30/10/2018 SPIGAS SRL FORNITURA GASPDR 00880000632959 SESTIERE CASTELLO,785/A - 30
16120/2019 08/03/2019 Fattura Fornitore PA069381/2018 del 30/10/2018 SPIGAS SRL FORNITURA GASPDR 00880000754426 PONTE TRANSLAGUNARE,SN - 300
16119/2019 08/03/2019 Fattura Fornitore PA069382/2018 del 30/10/2018 SPIGAS SRL FORNITURA GASPDR 00883500606953 SESTIERE SAN MARCO,2662 - 30
16095/2019 08/03/2019 Fattura Fornitore 16PA del 07/03/2019 SECIS S.R.L. LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER L'ADEGUAMENTO DI SI
15942/2019 08/03/2019 Fattura Fornitore 6-PA del 07/03/2019 A-I PROGETTI ARCHITETTURA INGEGNERIA S.C Coordinatore della sicurezza e direttore operativo per i lav
15908/2019 08/03/2019 Fattura Fornitore 5-PA del 07/03/2019 A-I PROGETTI ARCHITETTURA INGEGNERIA S.C Affidamento lavori urgenza per messa in sicurezza e ripristi
15810/2019 07/03/2019 Fattura Fornitore 1219001888 del 06/03/2019 ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO comuni, enti locali, e consorzi di comun - Concessione illu
15809/2019 07/03/2019 Fattura Fornitore PA00041 del 28/02/2019 888 SOFTWARE PRODUCTS S.R.L. 888Service Mastro 4K nr. 42274 - Contratto di Assistenza Tec
15805/2019 07/03/2019 Fattura Fornitore 1219001887 del 06/03/2019 ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO avvisi esiti di gara - Esito gara assicurazioni CM VE
15784/2019 07/03/2019 Fattura Fornitore 247/00 del 28/02/2019 MVG SRL Vs. determinazione 412/2019
15783/2019 07/03/2019 Fattura Fornitore 246/00 del 28/02/2019 MVG SRL Ddt nr. 455/01 del 18/02/2019
15522/2019 07/03/2019 Fattura Fornitore 275110030979047 del 05/03/2019 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO QUOTA FISSA mese 02 2019
15521/2019 07/03/2019 Fattura Fornitore 18_PA del 31/01/2019 PSS VIGILANZA S.R.L. Teleallarme 1) MAGAZZINO PROTEZIONE CIVILE E SETTORI VARI -
15520/2019 07/03/2019 Fattura Fornitore 14_PA del 31/01/2019 PSS VIGILANZA S.R.L. Teleallarme 1) MAGAZZINO PROTEZIONE CIVILE E SETTORI VARI -
15519/2019 07/03/2019 Fattura Fornitore 24 del 28/02/2019 PSS VIGILANZA S.R.L. Teleallarme 3) ARMERIA POLIZIA METROPOLITANA EX ABITAL - MA
15518/2019 06/03/2019 Fattura Fornitore 5_PA del 31/01/2019 PSS VIGILANZA S.R.L. Custodia chiavi 6) CENTRO SERVIZI DISABILITA SENSORIALI -
15517/2019 06/03/2019 Fattura Fornitore 12/2019 del 28/02/2019 BOLINA INGEGNERIA S.R.L. Ns. Rif 18_064 - Progetto di fattibilit? tecnica ed economic
15516/2019 06/03/2019 Fattura Fornitore 31 del 28/02/2019 PSS VIGILANZA S.R.L. Teleallarme 1) MAGAZZINO PROTEZIONE CIVILE E SETTORI VARI -
15515/2019 06/03/2019 Fattura Fornitore 1/01 del 01/03/2019 C.O.V.A. S.N.C. DI ROSSO E. & VENIER A. Lattine pittura trasparente bianca LT 14
15514/2019 06/03/2019 Fattura Fornitore 31_PA del 28/02/2019 PSS VIGILANZA S.R.L. Teleallarme 1) MAGAZZINO PROTEZIONE CIVILE E SETTORI VARI -
15513/2019 06/03/2019 Fattura Fornitore 24_PA del 28/02/2019 PSS VIGILANZA S.R.L. Teleallarme 3) ARMERIA POLIZIA METROPOLITANA EX ABITAL - MA
15512/2019 06/03/2019 Fattura Fornitore 17_PA del 31/01/2019 PSS VIGILANZA S.R.L. Custodia chiavi 6) CENTRO SERVIZI DISABILITA SENSORIALI -
15511/2019 06/03/2019 Fattura Fornitore 034-005352 del 25/02/2019 LEROY MERLIN ITALIA SRL NASTRO ADESIVO PPL FRAGILE MM50X50MT
15510/2019 06/03/2019 Fattura Fornitore FPA 11/19 del 05/03/2019 PNEUMATICI RUGGERO DI BONIOLO RUGGERO PNEUMATICI ANTERIORI VOSTRO TRATTORE LAMBORGHINI MISURA 360/
15501/2019 06/03/2019 Fattura Fornitore PJ00863648 del 28/02/2019 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA GASOLIO
15480/2019 06/03/2019 Fattura Fornitore 0000802069 del 28/02/2019 RCS MEDIAGROUP SPA - DIREZIONE PUBBLICIT N. 2 ABBONAMENTI CORRIERE DELLA SERA DIGITALE
15403/2019 06/03/2019 Fattura Fornitore 20059/19 del 05/03/2019 CANTIERE LIZZIO SRL Con la presente ci pregiamo di inviarVi fat
15353/2019 06/03/2019 Fattura Fornitore 2019003953 del 28/02/2019 RCS MEDIAGROUP SPA - DIREZIONE PUBBLICIT Inserzionista: CITTA METROPOLITANA DI VENEZIA SERV.GEST. PRO
15351/2019 06/03/2019 Fattura Fornitore 000218 del 28/02/2019 ATVO S.P.A. Riferimenti: Contratto per la gestione in regime di concessi
15350/2019 06/03/2019 Fattura Fornitore 000220 del 28/02/2019 ATVO S.P.A. Riferimenti: Contratto per la gestione in regime di concessi
15349/2019 06/03/2019 Fattura Fornitore 000221 del 28/02/2019 ATVO S.P.A. Riferimenti: Contratto per la gestione in regime di concessi
15348/2019 06/03/2019 Fattura Fornitore 000215 del 28/02/2019 ATVO S.P.A. Riferimenti: Contratto di servizio 1.1.2001-31.12.2003 per i
15346/2019 06/03/2019 Fattura Fornitore 000219 del 28/02/2019 ATVO S.P.A. Riferimenti: Contratto per la gestione in regime di concessi
15297/2019 06/03/2019 Fattura Fornitore 000222 del 28/02/2019 ATVO S.P.A. Riferimenti: Contratto per la gestione in regime di concessi
15296/2019 06/03/2019 Fattura Fornitore 000217 del 28/02/2019 ATVO S.P.A. Riferimenti: Contratto per la gestione in regime di concessi
15295/2019 06/03/2019 Fattura Fornitore 000216 del 28/02/2019 ATVO S.P.A. Riferimenti: Contratto per la gestione in regime di concessi
15262/2019 06/03/2019 Fattura Fornitore 1 del 22/02/2019 SALVATERRA PATRIZIA FRANCA PON "GOVERNANCE E CAPACITA' ISTITUZIONALE 2014-2020
15238/2019 06/03/2019 Fattura Fornitore 00073 del 27/02/2019 BRUSUTTI SRL DDR N. 130 DEL 06.02.2018 "ANTICIPAZIONE DEL FONDO NAZIONALE
 
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