Registro unico fatture
La sezione riporta il Registro unico delle fatture con protocolli dal 01/01/2018. Il registro unico delle fatture è istituito secondo le previsioni e le modalità di cui al D.L. n. 66/2014, art. 42.
Numero Protocollo | Data Protocollo | Estremi Fattura | Ragione Sociale | Oggetto |
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24330/2019 | 06/04/2019 | Fattura Fornitore 751 del 29/03/2019 | SOCOTEC ITALIA SRL | FATTURA |
24265/2019 | 06/04/2019 | Fattura Fornitore 85 del 26/03/2019 | EUROMONTAGGI SNC | FATTURA DI VENDITA SPLIT PAYMENT |
24192/2019 | 06/04/2019 | Nota d'Accredito Fornitore 289 del 05/04/2019 | FORGRAF SERVICE S.R.L. | nota accredito |
24151/2019 | 05/04/2019 | Fattura Fornitore 245 del 31/03/2019 | QUIX SRL | NS. COORD. IBAN: UNICREDIT SPA |
24144/2019 | 05/04/2019 | Fattura Fornitore 77 del 15/03/2019 | FINOTTO VITTORINO & C. S.N.C. | DUCATO FM770ZR cig.Z5325F18DD - |
24102/2019 | 05/04/2019 | Fattura Fornitore 17PA del 03/04/2019 | MIRANO IMPIANTI SRL | FATTURA IMMEDIATA |
24059/2019 | 05/04/2019 | Fattura Fornitore A20020191000013091 del 03/04/2019 | OLIVETTI S.P.A. | D-COPIA 5000MF R6B8301656 000000000020236221 |
24042/2019 | 05/04/2019 | Fattura Fornitore 0000919900001494 del 02/04/2019 | E-DISTRIBUZIONE SPA | Anticipo Contributo a Preventivo |
23921/2019 | 05/04/2019 | Nota d'Accredito Fornitore FATTPA 2_19 del 04/04/2019 | CORRAS VALENTINA | Storno parziale fattura nr. FATTPA 1_19 del 11/03/2019 |
23870/2019 | 05/04/2019 | Fattura Fornitore 1410000700 del 31/03/2019 | IL SOLE 24 ORE S.P.A. | BANCA DATI24 - CANONE (B641C001) |
23830/2019 | 05/04/2019 | Fattura Fornitore 64 del 01/04/2019 | BEZZEGATO ANTONIO SRL | CUP: B25F18000430001 - CIG: 7586865F0B |
23766/2019 | 04/04/2019 | Fattura Fornitore 287 del 30/03/2019 | MACEVI S.R.L. | 1601122 CANALETTA IND.LE 100X20XH. 20X5 |
23669/2019 | 04/04/2019 | Fattura Fornitore 17PA del 03/04/2019 | MIRANO IMPIANTI SRL | FATTURA IMMEDIATA |
23601/2019 | 04/04/2019 | Fattura Fornitore 10 del 26/02/2019 | STUDIO TECNICO RANZATO NACCARI | - SALDO - Competenze professionali relative al servizio di v |
23399/2019 | 04/04/2019 | Fattura Fornitore 13/E del 28/02/2019 | SEGNALSTRADE VENETA S.C.R.L. | Fattura Split Payment |
23398/2019 | 03/04/2019 | Fattura Fornitore 6 del 02/04/2019 | MUFFATO STEFANO | Prestazioni professionali |
23397/2019 | 03/04/2019 | Fattura Fornitore AMC100006533252019 del 31/03/2019 | A. MANZONI & C. S.P.A. | Imposta di bollo assolta in modo virtuale ai sensi del DM 17 |
23396/2019 | 03/04/2019 | Fattura Fornitore AMC100006533262019 del 31/03/2019 | A. MANZONI & C. S.P.A. | Scissione dei pagamenti ai sensi dell'art. 2 - comma 1 del D |
23395/2019 | 03/04/2019 | Nota d'Accredito Fornitore P190000059 del 28/03/2019 | CED DIGITAL & SERVIZI S.R.L. | RIMBORSO IMPORTO ACQUISTO SHOP ONLINE |
23394/2019 | 03/04/2019 | Fattura Fornitore P190000061 del 28/03/2019 | CED DIGITAL & SERVIZI S.R.L. | Il Gazzettino - Abbonamento Edizione Digitale |
23393/2019 | 03/04/2019 | Fattura Fornitore P190000060 del 28/03/2019 | CED DIGITAL & SERVIZI S.R.L. | Il Gazzettino - Abbonamento Edizione Digitale |
23392/2019 | 03/04/2019 | Fattura Fornitore 2019008400 del 31/03/2019 | RCS MEDIAGROUP SPA - DIREZIONE PUBBLICIT | Inserzionista: CITTA METROPOLITANA DI VENEZIA SERV.GEST. PRO |
23384/2019 | 03/04/2019 | Fattura Fornitore AMC100006533272019 del 31/03/2019 | A. MANZONI & C. S.P.A. | Scissione dei pagamenti ai sensi dell'art. 2 - comma 1 del D |
23383/2019 | 03/04/2019 | Fattura Fornitore AMC100006533282019 del 31/03/2019 | A. MANZONI & C. S.P.A. | Scissione dei pagamenti ai sensi dell'art. 2 - comma 1 del D |
23380/2019 | 03/04/2019 | Fattura Fornitore 1246 del 02/04/2019 | DOCTORPOINT S.R.L. | VENDITA |
23376/2019 | 03/04/2019 | Fattura Fornitore 9001662 del 29/03/2019 | CANON ITALIA S.P.A. | Metodo di Pagamento: Rim. diretta, Termini di Pagamento: 30 |
23189/2019 | 03/04/2019 | Fattura Fornitore 02 del 29/03/2019 | LOCAPAL S.R.L. | Riorganizzazione intersezione tra la S.P.42 e la S.P.70 nel |
23034/2019 | 03/04/2019 | Fattura Fornitore 5 del 01/04/2019 | IMMOBILIARE LAGUNA SAS DI ZAGALLO LORELL | Rimborso |
23010/2019 | 03/04/2019 | Fattura Fornitore S00024 del 30/03/2019 | FIABA S.N.C. DI M. & A. FERRARETTO | IMPUGNATURA COMPLETA ; Ns.ordine 431 del 29/03/19 Preventiv |
23007/2019 | 03/04/2019 | Fattura Fornitore 28 del 29/03/2019 | REIN SRL | Fattura relativa a lavori di manutenzione dei pontili di Pal |
22988/2019 | 03/04/2019 | Fattura Fornitore 6 del 01/04/2019 | IMMOBILIARE LAGUNA SAS DI ZAGALLO LORELL | Indennit_ di Occupazione Mensile |
22976/2019 | 03/04/2019 | Fattura Fornitore 2019212000092 del 31/03/2019 | TERGAS SRL | D.D.T N.51/004098 DEL 06.03.19 |
22975/2019 | 03/04/2019 | Fattura Fornitore 1219002969 del 29/03/2019 | ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO | avvisi esiti di gara - ESITO GARA DOLO SCUOLA MANIN |
22974/2019 | 03/04/2019 | Fattura Fornitore 29B del 28/03/2019 | ANTICA BESSETA | Progetto ICARUS : servizio ristorazione cena del 27/03/2019 |
22973/2019 | 03/04/2019 | Fattura Fornitore 36FEP del 27/03/2019 | SO.GE.DI.CO. SRL | FATTURE DI VENDITA |
22972/2019 | 03/04/2019 | Fattura Fornitore 1219002968 del 29/03/2019 | ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO | avvisi esiti di gara - Esito gara Cavallino-Treporti promoz |
22971/2019 | 02/04/2019 | Fattura Fornitore 64 del 01/04/2019 | BEZZEGATO ANTONIO SRL | CUP: B25F18000430001 - CIG: 7586865F0B |
22970/2019 | 02/04/2019 | Fattura Fornitore 536 del 01/04/2019 | STUDIO NOT. ASSOC. MARCIANO CHIARUTTINI | RICOGNIZIONE PATRIMONIALE E COMPRAVENDITA REP.33129 |
22969/2019 | 02/04/2019 | Fattura Fornitore 1219002970 del 29/03/2019 | ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO | avvisi esiti di gara - ESITO S.DON? VIALE LIBERT? |
22968/2019 | 02/04/2019 | Fattura Fornitore 001054 del 28/03/2019 | SALDOTECK SRL | Nota: RIF. BUONO 8273 DEL 07/03 - "FORNITURA MATERIALI" |
23400/2019 | 02/04/2019 | Fattura Fornitore 14 del 01/04/2019 | ISFORT SPA | Progetto Moves "Progr. sperimentale mobilit_ sostenibile cas |
22504/2019 | 01/04/2019 | Fattura Fornitore AF01 4/19 del 31/03/2019 | BORTOLUZZO GABRIELE | Servizio di portierato: del ponte girevole sul Canale Saetta |
22503/2019 | 31/03/2019 | Fattura Fornitore 29B del 28/03/2019 | ANTICA BESSETA | Progetto ICARUS : servizio ristorazione cena del 27/03/2019 |
22502/2019 | 30/03/2019 | Fattura Fornitore E/1 del 29/03/2019 | FLUIDPRESS2 S.R.L. | VENDITA |
22501/2019 | 30/03/2019 | Fattura Fornitore 15/E del 12/03/2019 | BONTA' GASTRONOMICHE S.A.S DI MINTO STEF | IPA 90BGHG |
22500/2019 | 30/03/2019 | Fattura Fornitore 2019007390 del 27/03/2019 | RCS MEDIAGROUP SPA - DIREZIONE PUBBLICIT | Inserzionista: CITTA METROPOLITANA DI VENEZIA SERV.GEST. PRO |
22499/2019 | 30/03/2019 | Fattura Fornitore 19/FE/003412 del 28/03/2019 | TEXA S.P.A. | Pacchetto composto dai seguenti articoli:TMD MK3 EDR TEXA |
22480/2019 | 30/03/2019 | Fattura Fornitore 1366/A/2019 del 29/03/2019 | SIKURA S.R.L. | ELMETTO ABS COMBINATO PER USO FORESTALE |
22459/2019 | 30/03/2019 | Fattura Fornitore 0054036332 del 27/03/2019 | WOLTERS KLUWER ITALIA SRL | CODICE PROCEDURA CIVILE COMMENTATO |
22456/2019 | 30/03/2019 | Fattura Fornitore 0024020 del 28/02/2019 | TESTOLINI S.R.L. | FATTURA VENDITA PA |
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