Città Metropolitana di Venezia

La Casa di Vetro

Registro unico fatture


La sezione riporta il Registro unico delle fatture con protocolli dal 01/01/2018. Il registro unico delle fatture è istituito secondo le previsioni e le modalità di cui al D.L. n. 66/2014, art. 42.






Numero Protocollo Data Protocollo Estremi Fattura Ragione Sociale Oggetto
86461/2018 27/11/2018 Fattura Fornitore 620000974860 del 19/11/2018 V.E.R.I.T.A.S. SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 14.04.2018-31.10.2018Clien
86498/2018 27/11/2018 Fattura Fornitore 620000974809 del 19/11/2018 V.E.R.I.T.A.S. SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 20.04.2018-05.10.2018Clien
86518/2018 27/11/2018 Nota d'Accredito Fornitore 810000298400 del 19/11/2018 V.E.R.I.T.A.S. SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 22.03.2018-31.10.2018Clien
86453/2018 27/11/2018 Fattura Fornitore 620000974807 del 19/11/2018 V.E.R.I.T.A.S. SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.09.2018-31.10.2018Clien
86575/2018 27/11/2018 Fattura Fornitore 620000974861 del 19/11/2018 V.E.R.I.T.A.S. SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 15.03.2018-31.10.2018Clien
86526/2018 27/11/2018 Fattura Fornitore 620000974922 del 19/11/2018 V.E.R.I.T.A.S. SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 24.03.2018-31.10.2018Clien
86542/2018 27/11/2018 Nota d'Accredito Fornitore 620000974808 del 19/11/2018 V.E.R.I.T.A.S. SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 18.04.2018-31.10.2018Clien
86541/2018 27/11/2018 Fattura Fornitore 600005019475 del 19/11/2018 V.E.R.I.T.A.S. SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.09.2018-31.10.2018Clien
86471/2018 27/11/2018 Nota d'Accredito Fornitore 620000974806 del 19/11/2018 V.E.R.I.T.A.S. SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 19.04.2018-05.10.2018Clien
86452/2018 27/11/2018 Fattura Fornitore 600005019179 del 19/11/2018 V.E.R.I.T.A.S. SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.09.2018-31.10.2018Clien
86451/2018 27/11/2018 Fattura Fornitore 600005019153 del 19/11/2018 V.E.R.I.T.A.S. SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.09.2018-31.10.2018Clien
86458/2018 27/11/2018 Fattura Fornitore 600005019152 del 19/11/2018 V.E.R.I.T.A.S. SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.09.2018-31.10.2018Clien
86457/2018 27/11/2018 Fattura Fornitore 600005019180 del 19/11/2018 V.E.R.I.T.A.S. SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.09.2018-31.10.2018Clien
86456/2018 27/11/2018 Fattura Fornitore 600005019414 del 19/11/2018 V.E.R.I.T.A.S. SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.09.2018-31.10.2018Clien
86455/2018 27/11/2018 Fattura Fornitore 600005019178 del 19/11/2018 V.E.R.I.T.A.S. SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.09.2018-31.10.2018Clien
86517/2018 27/11/2018 Fattura Fornitore 600005019155 del 19/11/2018 V.E.R.I.T.A.S. SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.09.2018-31.10.2018Clien
86516/2018 27/11/2018 Fattura Fornitore 600005019154 del 19/11/2018 V.E.R.I.T.A.S. SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.09.2018-31.10.2018Clien
86515/2018 27/11/2018 Fattura Fornitore 600005019176 del 19/11/2018 V.E.R.I.T.A.S. SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.09.2018-31.10.2018Clien
86466/2018 27/11/2018 Fattura Fornitore 600005019177 del 19/11/2018 V.E.R.I.T.A.S. SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.09.2018-31.10.2018Clien
86465/2018 27/11/2018 Fattura Fornitore 600005019175 del 19/11/2018 V.E.R.I.T.A.S. SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.09.2018-31.10.2018Clien
86446/2018 27/11/2018 Fattura Fornitore 600005019124 del 19/11/2018 V.E.R.I.T.A.S. SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.09.2018-31.10.2018Clien
86460/2018 27/11/2018 Fattura Fornitore 14/PA del 26/11/2018 AGRIPAO DI PIERETTO PAOLO LAVORO ESEGUITO SU PALA KOMATZU WB 97R UTILITY TARGA ACX226
86567/2018 27/11/2018 Fattura Fornitore 600005019099 del 19/11/2018 V.E.R.I.T.A.S. SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.09.2018-31.10.2018Clien
86566/2018 27/11/2018 Fattura Fornitore 600005019125 del 19/11/2018 V.E.R.I.T.A.S. SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.09.2018-31.10.2018Clien
86448/2018 27/11/2018 Fattura Fornitore FATTPA 41_18 del 26/11/2018 CASA DEL TRATTORE CAV.UFF.G. MARZINOTTO Manodopera di smontaggio e rimontaggio trincia con saldatura
86447/2018 27/11/2018 Fattura Fornitore 000055_FEL del 26/11/2018 GIANNI ORIGONI GRIPPO CAPPELLI & PARTNER ONORARI PER ASSISTENZA LEGALE AMMINISTRATIVA E CONTABILE (AD
86445/2018 27/11/2018 Fattura Fornitore 600005018947 del 19/11/2018 V.E.R.I.T.A.S. SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.09.2018-31.10.2018Clien
86504/2018 27/11/2018 Fattura Fornitore 600005019098 del 19/11/2018 V.E.R.I.T.A.S. SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.09.2018-31.10.2018Clien
86514/2018 27/11/2018 Fattura Fornitore 600005018847 del 19/11/2018 V.E.R.I.T.A.S. SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.09.2018-31.10.2018Clien
86573/2018 27/11/2018 Fattura Fornitore 600005018929 del 19/11/2018 V.E.R.I.T.A.S. SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.09.2018-31.10.2018Clien
86554/2018 27/11/2018 Fattura Fornitore 600005018928 del 19/11/2018 V.E.R.I.T.A.S. SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.09.2018-31.10.2018Clien
86441/2018 27/11/2018 Fattura Fornitore 600005018919 del 19/11/2018 V.E.R.I.T.A.S. SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 11.04.2018-31.10.2018Clien
86464/2018 27/11/2018 Fattura Fornitore 600005018796 del 19/11/2018 V.E.R.I.T.A.S. SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.09.2018-31.10.2018Clien
86462/2018 27/11/2018 Fattura Fornitore 600005018824 del 19/11/2018 V.E.R.I.T.A.S. SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.09.2018-31.10.2018Clien
86525/2018 27/11/2018 Fattura Fornitore 600005018797 del 19/11/2018 V.E.R.I.T.A.S. SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.09.2018-31.10.2018Clien
86522/2018 27/11/2018 Fattura Fornitore 600005018798 del 19/11/2018 V.E.R.I.T.A.S. SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.09.2018-31.10.2018Clien
86565/2018 27/11/2018 Fattura Fornitore 01/02/0000036 del 26/11/2018 P.B.S. SRL - SOCIET_ UNIPERSONALE NOLEGGIO MACCHINA OPERATRICE PER POSA DI N. 18 TIRAFONDI SUL
86123/2018 27/11/2018 Fattura Fornitore V20000090 del 21/11/2018 MAGAZZINI CARTA RUMOR ARCI S.R.L. SOPORSET 100 70X100 250 IMPACCATO
86070/2018 27/11/2018 Fattura Fornitore 000006-2018 del 21/11/2018 C.A.F. S.A.S. DI CORRAZZIN C. & C. DETERMINAZIONE 4446/2017 DEL 27 DICEMBRE 2017 PROT. 109296/2
86037/2018 27/11/2018 Fattura Fornitore E004/2018 del 19/11/2018 OFFICINA MECCANICA TALON LUIGI DI TALON Riparazione trincia Ferri : sostituzione braghe dei coltelli
85987/2018 24/11/2018 Fattura Fornitore FATTPA 8_18 del 23/11/2018 BPB INGEGNERI ASSOCIATI Determinazione n. 179/2018
85985/2018 24/11/2018 Fattura Fornitore 5950017973 del 22/11/2018 EDISON ENERGIA S.P.A. 00881906873234
85981/2018 24/11/2018 Fattura Fornitore 8101015757 del 21/11/2018 RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A. - SOCIE Saldo indennit_ espropriazione nota Convenzione del 7/7/201
85972/2018 24/11/2018 Fattura Fornitore FATTPA 6_18 del 15/11/2018 PASSONI DANIELE PON Governance e Capacit_ istituzionale 2014-2020 cofinanzia
85846/2018 24/11/2018 Fattura Fornitore FATTPA 9_18 del 22/11/2018 FERCOS SRL CIGZ0625B27CC - DETERMINA NR. 885 DEL 26-03-18
85811/2018 24/11/2018 Fattura Fornitore 88/FE del 23/11/2018 CI.GI.ESSE S.R.L. FATTURA IMMEDIATA PUBBL.AMM.
85756/2018 24/11/2018 Fattura Fornitore P 66 del 31/10/2018 NEKTA SERVIZI SRL NOLEGGIO ATTREZZATURE E MACCHINARI VARI
85613/2018 24/11/2018 Fattura Fornitore 9500000809 del 22/11/2018 VERITAS S.P.A. DEST.FATT.: PROVINCIA DI VENEZIA VIA FORTE MARGHERA 30173
85610/2018 24/11/2018 Fattura Fornitore 900022567T del 23/11/2018 TELEPASS SPA CANONE LOCAZIONE TELEPASS
85609/2018 24/11/2018 Fattura Fornitore 900022564D del 23/11/2018 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. PEDAGGI AUTOSTRADALI
 
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