Città Metropolitana di Venezia

La Casa di Vetro

Registro unico fatture


La sezione riporta il Registro unico delle fatture con protocolli dal 01/01/2018. Il registro unico delle fatture è istituito secondo le previsioni e le modalità di cui al D.L. n. 66/2014, art. 42.






Numero Protocollo Data Protocollo Estremi Fattura Ragione Sociale Oggetto
38084/2025 05/06/2025 Fattura 3250200010 del 04-GIU-25 Poste Italiane S.p.A. Rif. Amm DETERMINA 3788/2018 Linea 1 CONSEGNA A DOMICILIO
38083/2025 05/06/2025 Fattura Fornitore 44/E del 31/05/2025 SOGEN S.R.L. SERVIZI DI INGEGNERIA SVOLTI PER VOSTRO CONTO: SERVIZIO TECN
38082/2025 05/06/2025 Fattura 12 del 04-GIU-25 JACOPO MASSARO Linea 1 RTI Arvest - Massaro B4BE9696BC e det 118/25 del 16/01/25 Ordini di intervento 8-14
38081/2025 05/06/2025 Fattura Fornitore VE0006322025 del 31/05/2025 PIEMME SPA CONCESSIONARIA DI PUBBLICIT_ 08/05/2025 PUBBLICITA: TABELLARE GAZZETTINO NAZIONALE Indagi
38079/2025 05/06/2025 Fattura Fornitore 1131/1 del 30/05/2025 RETEAMBIENTE S.R.L. SOCIET_ A SOCIO UNIC determinazione dirigenziale, n. 2025 / 1186 del 07/05/2025
38030/2025 05/06/2025 Fattura Fornitore 354D del 31/05/2025 DESTRO PAOLO E C. S.A.S. --- DDT N. E1359 DEL 27/05/2025
38024/2025 05/06/2025 Fattura 3016001495 del 31-MAG-25 DEDA NEXT Srl Ordine determina 674 del 08/03/2023 Linea 1 DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE AGGIUDICAZIONE PERL'ACQUISIZIONE, MEDIANTE MERCATO ELETTRONICO, DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE LICENZA TOM TOM DELLA DURATA DI 36 MESI QUOTA ANNO 2025
38018/2025 05/06/2025 Fattura Fornitore 376 del 31/05/2025 SUCC. A. FAZZINI FERRAMENTA E UTENSILERI Riferimento DDT n_ 1196 - 2025 del 28/05/2025
37807/2025 05/06/2025 Fattura FPA 7/25 del 03-GIU-25 NI.MAR. S.N.C. DI MARCO DANIELI & C. Linea 1 13/05 LAVAGGIO AUTO YA569AL
37806/2025 05/06/2025 Fattura 2 del 03-GIU-25 IMMOBILIARE LAGUNA SAS DI ZAGALLO LORELLA & C. Linea 1 Canone di locazione per i mesi di Giugno Luglio Agosto 2025 del fabbricato sito in Comune di Campolongo Maggiore (VE) localit_ Bojon via Lova 106/a ad uso magazzino-deposito per la manutenzione stradale come da determina n. 363 del 25.02.2021 Contratto n. T5221T005353000CC registrato il 07.04.2021 Protocollo CMVe n. 2021/0010350 sottoscritto l' 1.03.2021 e adeguamento ISTAT determina 357/2025
37805/2025 05/06/2025 Fattura 9600407131 del 31-MAG-25 IP PLUS S.R.L. Ordine 8242238 del Linea 1 PI BENZINA 000000405,08 L
37804/2025 05/06/2025 Fattura Fornitore 731/EL del 03/06/2025 ELETTROSERVIZI SRL Rif. ODA 8561254
37803/2025 05/06/2025 Fattura 739 del 31-MAG-25 ENIXE Accumulatori di Baruzzo Davide Ordine 117 del 16/01/2025 Linea 1 RIFERIMENTO DDT NUMERO 1055 DEL 30/05/2025
37802/2025 05/06/2025 Fattura Fornitore 55/PA del 28/05/2025 BEOZZO COSTRUZIONI S.R.L Determina dirigenziale 2084 del 29/06/2023 - prot. 45503 - I
37801/2025 04/06/2025 Fattura Fornitore 2040/250012937 del 29/05/2025 MYO SPA NOTAK-KARNAK MM.76x76 GIALLO CONF.12
37800/2025 04/06/2025 Fattura FTPAAVAA0000004 del 28-MAG-25 DIERRE VENETO SPA Ordine DETERMINA NR.137 del 19/01/2025 Linea 1 TUBO EN 853 2SN R2AT DN25-1
37799/2025 04/06/2025 Fattura FTPAAVAA0000003 del 27-MAG-25 DIERRE VENETO SPA Rif. Amm B52A9AED4A Ordine DETERMINA NR.137 del 19/01/2025 Linea 1 TUBO DIN20022 R2T
37798/2025 04/06/2025 Fattura Fornitore 30/PA del 23/05/2025 EMILIANA SERBATOI S.R.L. DdT num. 620/AA del 16/05/2025
37775/2025 04/06/2025 Fattura Fornitore 50/PA del 30/05/2025 KAIROSFORMA SRL IMPRESA SOCIALE Convegno - Pubblica amministrazione Webinar 23/05/2025 Il pr
37601/2025 04/06/2025 Fattura Fornitore IT00125V0200108 del 29/05/2025 COSTRUZIONI GENERALI GIRARDINI SPA RICAVI PER LAVORI ORDINE DI ACQUISTO 2084/2023 DEL 29/06/202
37500/2025 04/06/2025 Fattura Fornitore 1/250044 del 03/06/2025 ARVEST SRL Effettuata attivita per servizi di supporto e formazione per
37366/2025 04/06/2025 Fattura Fornitore 2/PA del 03/06/2025 BONIOLO RUGGERO SOSTITUZIONE N. 2 PNEUMATICI 540/65R34 TRELEBORG
37297/2025 04/06/2025 Fattura Fornitore 217 del 31/05/2025 SENTOSCRIVO SOC. COOP. Trascrizione vostro Consiglio Metropolitano del 09 Maggio 20
37310/2025 03/06/2025 Nota Contabile Spesa N/3 del 01/06/2025 ASSOCIAZIONE VOLONTARI DI PC "AIRONE" - Accreditamento settimo trimestre gestione magazzino
37243/2025 03/06/2025 Fattura Fornitore 000578/25 del 29/05/2025 AGRIGARDEN S.R.L. Nota: RIF. BUONO 9317 DEL 29-05-2025
37237/2025 01/06/2025 Fattura Fornitore 9117006156 del 31/05/2025 SICURITALIA S.P.A. ISPETTIVI c/o VENEZIA VIA F.MARGHERA ANG. VIA HERMADA, 191 C
37236/2025 01/06/2025 Fattura Fornitore FPA 2/25 del 23/05/2025 VAZZOLA RONNY RIMETTO FATTURA PER IL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE FASE INTEGR
37235/2025 01/06/2025 Fattura Fornitore 002602FE del 27/05/2025 FINBUC SRL Riferimento: DDT Nr. 000128/CG del 26/05/2025
37234/2025 31/05/2025 Fattura Fornitore 30/PA del 23/05/2025 EMILIANA SERBATOI S.R.L. DdT num. 620/AA del 16/05/2025
37233/2025 31/05/2025 Fattura Fornitore FATTPA 26_25 del 30/05/2025 CGC SRL LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE ANNO 2023 - RIF.
37232/2025 31/05/2025 Nota d'Accredito Fornitore FATTPA 25_25 del 30/05/2025 CGC SRL LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE ANNO 2023 - RIF.
37231/2025 31/05/2025 Fattura Fornitore 55/PA del 28/05/2025 BEOZZO COSTRUZIONI S.R.L Determina dirigenziale 2084 del 29/06/2023 - prot. 45503 - I
37223/2025 31/05/2025 Fattura Fornitore FATTPA 24_25 del 30/05/2025 CGC SRL LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE ANNO 2023 - RIF.
37222/2025 31/05/2025 Fattura Fornitore 1131/1 del 30/05/2025 RETEAMBIENTE S.R.L. SOCIET_ A SOCIO UNIC determinazione dirigenziale, n. 2025 / 1186 del 07/05/2025
37218/2025 31/05/2025 Fattura Fornitore IT00125V0200108 del 29/05/2025 COSTRUZIONI GENERALI GIRARDINI SPA RICAVI PER LAVORI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRAD
36962/2025 31/05/2025 Fattura Fornitore 475 del 26/05/2025 CATTELAN AUTOFFICINA DI CATTELAN ENRICO Rif. 80 del 15/04/2025
36959/2025 31/05/2025 Fattura Fornitore 472 del 26/05/2025 CATTELAN AUTOFFICINA DI CATTELAN ENRICO Codice univoco 7OBCBE
36957/2025 31/05/2025 Fattura Fornitore 474 del 26/05/2025 CATTELAN AUTOFFICINA DI CATTELAN ENRICO Rif. 79 del 15/04/2025
36956/2025 31/05/2025 Fattura Fornitore 473 del 26/05/2025 CATTELAN AUTOFFICINA DI CATTELAN ENRICO Rif. 78 del 15/04/2025
36955/2025 31/05/2025 Fattura P-1248 del 29-MAG-25 NALON S.R.L. Ordine . del Linea 1 PROL.POZZ.NORM. 50*50*10*4,5
36922/2025 31/05/2025 Fattura Fornitore 253 del 27/05/2025 EUROMONTAGGI SNC OGGETTO: CERTIFICATO DI PAGAMENTO
36911/2025 31/05/2025 Fattura Fornitore 19/EL del 30/05/2025 MAZZEO SABRINA Competenze
36879/2025 31/05/2025 Fattura Fornitore 1480/66 del 29/05/2025 MIORELLI SERVICE S.P.A. /D ctr. rep. n. 30113 - provv. di rinno vo det. n.368 dd 13.
36873/2025 31/05/2025 Fattura Fornitore 5752106350 del 29/05/2025 EDISON ENERGIA S.P.A. ALTRI ONERI
36823/2025 31/05/2025 Fattura Fornitore 5752106348 del 29/05/2025 EDISON ENERGIA S.P.A. ALTRI ONERI
36822/2025 31/05/2025 Fattura Fornitore 5752106347 del 29/05/2025 EDISON ENERGIA S.P.A. ALTRI ONERI
36821/2025 31/05/2025 Fattura Fornitore 5752106346 del 29/05/2025 EDISON ENERGIA S.P.A. ALTRI ONERI
36817/2025 31/05/2025 Fattura Fornitore 5752106349 del 29/05/2025 EDISON ENERGIA S.P.A. ALTRI ONERI
36816/2025 31/05/2025 Fattura Fornitore 5752106345 del 29/05/2025 EDISON ENERGIA S.P.A. ALTRI ONERI
36756/2025 30/05/2025 Fattura Fornitore 0000372 del 27/05/2025 OFFICINE GIUSTO S.R.L. PREVENTIVO SPESA N. 13/24DI MANUTENZIONE
 
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