Città Metropolitana di Venezia

La Casa di Vetro

Registro unico fatture


La sezione riporta il Registro unico delle fatture con protocolli dal 01/01/2018. Il registro unico delle fatture è istituito secondo le previsioni e le modalità di cui al D.L. n. 66/2014, art. 42.






Numero Protocollo Data Protocollo Estremi Fattura Ragione Sociale Oggetto
3073/2020 22/01/2020 Fattura Fornitore PA0006/2020 del 20/01/2020 OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL PREVENTIVO 1888-19 BUONO 546
3072/2020 22/01/2020 Fattura Fornitore PA0004/2020 del 20/01/2020 OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL PREV. 1881-19 BUONO 544
3064/2020 22/01/2020 Fattura Fornitore PA0002/2020 del 20/01/2020 OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL PREV. 1828-19 BUONO 547
3063/2020 22/01/2020 Fattura Fornitore PA0001/2020 del 20/01/2020 OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL PREV. 1755-19 BUONO 493
3003/2020 21/01/2020 Fattura Fornitore 4 del 20/01/2020 CANATO COSTRUZIONI S.R.L. Manutenzione - Lavori di manutenzione straordinaria dei tett
3002/2020 21/01/2020 Fattura Fornitore 201000157 del 17/01/2020 SANDONAUTO SRL Numero Ordine:19011368 Data Ordine:08/11/2019 00:00:00 Rifer
2997/2020 21/01/2020 Fattura Fornitore 2E20000697 del 20/01/2020 TIM S.P.A. Gennaio 2020
2961/2020 21/01/2020 Fattura Fornitore 002286/2019/A del 07/11/2019 LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA FATTURA CONSUMI ACQUA UTENZA: 95218
2960/2020 21/01/2020 Fattura Fornitore 002287/2019/A del 07/11/2019 LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA FATTURA CONSUMI ACQUA UTENZA: 95219
2921/2020 21/01/2020 Fattura Fornitore 04202000000337 del 17/01/2020 PIAVE SERVIZI S.P.A. TARIFFA BASE
2888/2020 21/01/2020 Nota d'Accredito Fornitore 04202000000045 del 17/01/2020 PIAVE SERVIZI S.P.A. TARIFFA BASE
2686/2020 18/01/2020 Fattura Fornitore 2/01 del 15/01/2020 EDILIZIA LIVIERI & BORDON SRL /D Rif.Determina n268 del 07/02/19 Rif.Buono n6165 del 18/12
2685/2020 18/01/2020 Fattura Fornitore 1/01 del 15/01/2020 EDILIZIA LIVIERI & BORDON SRL /D Rif.Determina n268 del 07/02/19 Rif.Buono n6166 del 18/12
2671/2020 18/01/2020 Fattura Fornitore 0094259528 del 14/01/2020 KONE S.P.A. ModernizzazioneCodice Cliente: 0013213667Per informazioni e
2550/2020 18/01/2020 Fattura Fornitore FATTPA 1_20 del 17/01/2020 GEOCONSULT S.R.L. Rif. CRT. 583-584-608-731-819/19 - S.P. 58 "Staffolo-Ceggia"
2545/2020 18/01/2020 Fattura Fornitore 2FPA del 15/01/2020 F.B.F. IMPIANTI SRL FATT. SPLIT PAYMENT
2536/2020 18/01/2020 Nota d'Accredito Fornitore 1FPA del 15/01/2020 F.B.F. IMPIANTI SRL NOTA DI ACCREDITO
2519/2020 18/01/2020 Fattura Fornitore 4 del 17/01/2020 STUDIO ASSOCIATO TECNOIMPIANTI Progettazioni per adeguamento antincendio "Liceo Marco Polo"
2496/2020 18/01/2020 Fattura Fornitore 9500000044 del 16/01/2020 VERITAS S.P.A. DEST.FATT.: PROVINCIA DI VENEZIA VIA FORTE MARGHERA 30173
2462/2020 17/01/2020 Fattura Fornitore 004006885958 del 15/01/2020 ENEL ENERGIA S.P.A. Descrizione Contratto CONSIPEE16_5_FIX18M
2461/2020 17/01/2020 Fattura Fornitore 004006885957 del 15/01/2020 ENEL ENERGIA S.P.A. Descrizione Contratto CONSIPEE16_5_FIX18M
2459/2020 17/01/2020 Fattura Fornitore 004006885959 del 15/01/2020 ENEL ENERGIA S.P.A. Descrizione Contratto CONSIPEE16_5_FIX18M
2413/2020 17/01/2020 Fattura Fornitore 1220000317 del 16/01/2020 ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO avvisi esiti di gara - CEGGIA - SCUOLA MARCONI
2373/2020 17/01/2020 Fattura Fornitore 4/S del 14/01/2020 FOLTRAN SERVICE SRL Officina Contributo Ambientale PFU
2372/2020 17/01/2020 Fattura Fornitore 3/S del 14/01/2020 FOLTRAN SERVICE SRL Officina Contributo Ambientale PFU
2371/2020 17/01/2020 Fattura Fornitore 5/S del 14/01/2020 FOLTRAN SERVICE SRL Officina Contributo Ambientale PFU
2292/2020 17/01/2020 Fattura Fornitore 7/S del 15/01/2020 FOLTRAN SERVICE SRL STOCCAGGIO DEGLI PNEUMATICI
2291/2020 17/01/2020 Fattura Fornitore 6/S del 15/01/2020 FOLTRAN SERVICE SRL STOCCAGGIO DEGLI PNEUMATICI
2288/2020 17/01/2020 Fattura Fornitore 8/S del 15/01/2020 FOLTRAN SERVICE SRL Officina Contributo Ambientale PFU
2262/2020 17/01/2020 Fattura Fornitore 2/S del 14/01/2020 FOLTRAN SERVICE SRL Officina Contributo Ambientale PFU
2256/2020 17/01/2020 Fattura Fornitore PA/0000001 del 10/01/2020 ANESE SRL DETERMINAZIONE N.3760/2019 - LETTERA D'ORDINE DEL 27/12/2019
2255/2020 17/01/2020 Fattura Fornitore 004006283133 del 14/01/2020 ENEL ENERGIA S.P.A. Descrizione Contratto CONSIPEE16_5_FIX18M
2253/2020 17/01/2020 Fattura Fornitore 004006283134 del 14/01/2020 ENEL ENERGIA S.P.A. Descrizione Contratto CONSIPEE16_5_FIX18M
2252/2020 17/01/2020 Fattura Fornitore 200003PA del 16/01/2020 RE ALDO SRL CI PREGIAMO EMETTERE FATTURA PER LA FORNITURA DEL SEGUENTE M
2251/2020 17/01/2020 Fattura Fornitore 004006283135 del 14/01/2020 ENEL ENERGIA S.P.A. Descrizione Contratto CONSIPEE16_5_FIX18M
2248/2020 17/01/2020 Fattura Fornitore 004006283124 del 14/01/2020 ENEL ENERGIA S.P.A. Descrizione Contratto CONSIPEE16_5_FIX18M
2247/2020 17/01/2020 Fattura Fornitore 004006283126 del 14/01/2020 ENEL ENERGIA S.P.A. Descrizione Contratto CONSIPEE16_5_FIX18M
2244/2020 17/01/2020 Fattura Fornitore 004006283136 del 14/01/2020 ENEL ENERGIA S.P.A. Descrizione Contratto CONSIPEE16_5_FIX18M
2233/2020 17/01/2020 Fattura Fornitore 004005886865 del 14/01/2020 ENEL ENERGIA S.P.A. Descrizione Contratto CONSIPEE16_5_VAR
2229/2020 17/01/2020 Fattura Fornitore 004006283123 del 14/01/2020 ENEL ENERGIA S.P.A. Descrizione Contratto CONSIPEE16_5_FIX18M
2228/2020 17/01/2020 Fattura Fornitore 004006283132 del 14/01/2020 ENEL ENERGIA S.P.A. Descrizione Contratto CONSIPEE16_5_FIX18M
2226/2020 17/01/2020 Fattura Fornitore 200002PA del 16/01/2020 RE ALDO SRL CI PREGIAMO EMETTERE FATTURA PER I SERVIZI ELENCATI:
2220/2020 17/01/2020 Nota d'Accredito Fornitore 004005886863 del 14/01/2020 ENEL ENERGIA S.P.A. Descrizione Contratto CONSIPEE16_5_VAR
2219/2020 17/01/2020 Fattura Fornitore 004006283131 del 14/01/2020 ENEL ENERGIA S.P.A. Descrizione Contratto CONSIPEE16_5_FIX18M
2218/2020 17/01/2020 Fattura Fornitore 004006283128 del 14/01/2020 ENEL ENERGIA S.P.A. Descrizione Contratto CONSIPEE16_5_FIX18M
2216/2020 17/01/2020 Fattura Fornitore 004006283129 del 14/01/2020 ENEL ENERGIA S.P.A. Descrizione Contratto CONSIPEE16_5_FIX18M
2213/2020 17/01/2020 Fattura Fornitore 004006283127 del 14/01/2020 ENEL ENERGIA S.P.A. Descrizione Contratto CONSIPEE16_5_FIX18M
2211/2020 17/01/2020 Fattura Fornitore 004006283137 del 14/01/2020 ENEL ENERGIA S.P.A. Descrizione Contratto CONSIPEE16_5_FIX18M
2209/2020 17/01/2020 Fattura Fornitore 004005886864 del 14/01/2020 ENEL ENERGIA S.P.A. Descrizione Contratto CONSIPEE16_5_VAR
2203/2020 17/01/2020 Fattura Fornitore 004006283125 del 14/01/2020 ENEL ENERGIA S.P.A. Descrizione Contratto CONSIPEE16_5_FIX18M
 
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