Città Metropolitana di Venezia

La Casa di Vetro

Registro unico fatture


La sezione riporta il Registro unico delle fatture con protocolli dal 01/01/2018. Il registro unico delle fatture è istituito secondo le previsioni e le modalità di cui al D.L. n. 66/2014, art. 42.






Numero Protocollo Data Protocollo Estremi Fattura Ragione Sociale Oggetto
8127/2018 04/02/2018 Fattura Fornitore 275150041906024 del 09/12/2017 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. DETRAZIONE ACCONTI BOLLETTE PRECEDENTI PER QUOTE ENERGIA SU
8127/2018 04/02/2018 Fattura Fornitore 275150041906024 del 09/12/2017 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. DETRAZIONE ACCONTI BOLLETTE PRECEDENTI PER QUOTE ENERGIA SU
8126/2018 04/02/2018 Fattura Fornitore 274115463000833 del 09/12/2017 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. QUOTA FISSA mese 11 2017
8125/2018 04/02/2018 Fattura Fornitore 273211804082312 del 09/12/2017 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. QUOTA FISSA mese 11 2017
8124/2018 04/02/2018 Fattura Fornitore 277415705057523 del 09/12/2017 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. QUOTA FISSA mese 11 2017
8123/2018 04/02/2018 Fattura Fornitore 278600455041623 del 09/12/2017 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. QUOTA FISSA mese 11 2017
8122/2018 04/02/2018 Fattura Fornitore 277202405006012 del 09/12/2017 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. QUOTA FISSA mese 11 2017
8121/2018 04/02/2018 Fattura Fornitore 279603955006724 del 09/12/2017 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. DETRAZIONE ACCONTI BOLLETTE PRECEDENTI PER QUOTE ENERGIA SU
8120/2018 04/02/2018 Fattura Fornitore 277014115037024 del 09/12/2017 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. DETRAZIONE ACCONTI BOLLETTE PRECEDENTI PER QUOTE ENERGIA SU
8119/2018 04/02/2018 Fattura Fornitore 272271051010024 del 09/12/2017 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. DETRAZIONE ACCONTI BOLLETTE PRECEDENTI PER QUOTE ENERGIA SU
8118/2018 04/02/2018 Fattura Fornitore 274041553064233 del 09/12/2017 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. QUOTA FISSA mese 11 2017
8117/2018 04/02/2018 Fattura Fornitore 275230051755534 del 09/12/2017 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. DETRAZIONE ACCONTI BOLLETTE PRECEDENTI PER QUOTE ENERGIA SU
8116/2018 04/02/2018 Fattura Fornitore 278603426021242 del 09/12/2017 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. QUOTA FISSA mese 11 2017
8115/2018 04/02/2018 Fattura Fornitore 274055503014523 del 09/12/2017 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. QUOTA FISSA mese 11 2017
8114/2018 04/02/2018 Fattura Fornitore 276100702511034 del 09/12/2017 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. DETRAZIONE ACCONTI BOLLETTE PRECEDENTI PER QUOTE ENERGIA SU
8113/2018 04/02/2018 Fattura Fornitore 275260066610733 del 09/12/2017 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. QUOTA FISSA mese 11 2017
8112/2018 04/02/2018 Fattura Fornitore 275260066676534 del 09/12/2017 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. DETRAZIONE ACCONTI BOLLETTE PRECEDENTI PER QUOTE ENERGIA SU
8111/2018 04/02/2018 Fattura Fornitore 270802503040034 del 09/12/2017 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. DETRAZIONE ACCONTI BOLLETTE PRECEDENTI PER QUOTE ENERGIA SU
8110/2018 04/02/2018 Fattura Fornitore 279003503075334 del 09/12/2017 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. DETRAZIONE ACCONTI BOLLETTE PRECEDENTI PER QUOTE ENERGIA SU
8109/2018 04/02/2018 Fattura Fornitore 277014885003023 del 09/12/2017 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. QUOTA FISSA mese 11 2017
8108/2018 04/02/2018 Fattura Fornitore 270806803033944 del 09/12/2017 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. QUOTA FISSA mese 11 2017
8107/2018 04/02/2018 Fattura Fornitore 270802503041823 del 09/12/2017 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. QUOTA FISSA mese 11 2017
8106/2018 04/02/2018 Fattura Fornitore 274055057038923 del 09/12/2017 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. QUOTA FISSA mese 11 2017
8105/2018 04/02/2018 Fattura Fornitore 276202305004044 del 09/12/2017 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. DETRAZIONE ACCONTI BOLLETTE PRECEDENTI PER QUOTE ENERGIA SU
8104/2018 04/02/2018 Fattura Fornitore 274050407089023 del 09/12/2017 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. QUOTA FISSA mese 11 2017
8103/2018 04/02/2018 Fattura Fornitore 2018001858 del 31/01/2018 RCS MEDIAGROUP SPA PUBBLICITA' Corsera Naziona--Legale-ESITO SUA COMUNE MARTELLA-CITTA METR
8097/2018 03/02/2018 Fattura Fornitore 98 del 31/01/2018 SUPERBETON SPA VENDITE SALE NERVESA
8094/2018 03/02/2018 Fattura Fornitore 000006 del 31/01/2018 ATVO S.P.A. Riferimenti: Contratto per la gestione in regime di concessi
8093/2018 03/02/2018 Fattura Fornitore 000008 del 31/01/2018 ATVO S.P.A. Riferimenti: Contratto per la gestione in regime di concessi
8092/2018 03/02/2018 Fattura Fornitore 000007 del 31/01/2018 ATVO S.P.A. Riferimenti: Contratto per la gestione in regime di concessi
8091/2018 03/02/2018 Fattura Fornitore 000005 del 31/01/2018 ATVO S.P.A. Riferimenti: Contratto per la gestione in regime di concessi
7980/2018 03/02/2018 Fattura Fornitore 000092/2018/E del 31/01/2018 LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA FATTURA CONSUMI ACQUA UTENZA: 20290 PERIODO III 2017
7957/2018 03/02/2018 Fattura Fornitore 000095/2018/E del 31/01/2018 LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA FATTURA CONSUMI ACQUA UTENZA: 56479 PERIODO III 2017
7956/2018 03/02/2018 Fattura Fornitore 000084/2018/E del 31/01/2018 LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA FATTURA CONSUMI ACQUA UTENZA: 18568 PERIODO III 2017
7955/2018 03/02/2018 Fattura Fornitore 000099/2018/E del 31/01/2018 LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA FATTURA CONSUMI ACQUA UTENZA: 58810 PERIODO III 2017
7785/2018 03/02/2018 Fattura Fornitore 810000063275 del 15/01/2018 :AM:V.E.R.I.T.A.S. SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 24.11.2017-31.12.2017Clien
7784/2018 03/02/2018 Fattura Fornitore 12996708 del 15/01/2018 :AM:V.E.R.I.T.A.S. SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.12.2017-31.12.2017Clien
7783/2018 03/02/2018 Fattura Fornitore 12997960 del 15/01/2018 :AM:V.E.R.I.T.A.S. SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 28.11.2017-31.12.2017Clien
7782/2018 03/02/2018 Fattura Fornitore 12997083 del 15/01/2018 :AM:V.E.R.I.T.A.S. SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.12.2017-31.12.2017Clien
7781/2018 03/02/2018 Fattura Fornitore 12996792 del 15/01/2018 :AM:V.E.R.I.T.A.S. SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.12.2017-31.12.2017Clien
7780/2018 03/02/2018 Fattura Fornitore 600004691589 del 15/01/2018 :AM:V.E.R.I.T.A.S. SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.12.2017-31.12.2017Clien
7779/2018 03/02/2018 Fattura Fornitore 12997963 del 15/01/2018 :AM:V.E.R.I.T.A.S. SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 28.11.2017-31.12.2017Clien
7778/2018 03/02/2018 Fattura Fornitore 600004691559 del 15/01/2018 :AM:V.E.R.I.T.A.S. SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 02.12.2017-31.12.2017Clien
7777/2018 03/02/2018 Fattura Fornitore 600004691561 del 15/01/2018 :AM:V.E.R.I.T.A.S. SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.12.2017-31.12.2017Clien
7776/2018 03/02/2018 Fattura Fornitore 12997965 del 15/01/2018 :AM:V.E.R.I.T.A.S. SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.12.2017-31.12.2017Clien
7775/2018 03/02/2018 Fattura Fornitore 12996953 del 15/01/2018 :AM:V.E.R.I.T.A.S. SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.12.2017-31.12.2017Clien
7774/2018 03/02/2018 Fattura Fornitore 12996710 del 15/01/2018 :AM:V.E.R.I.T.A.S. SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.12.2017-31.12.2017Clien
7773/2018 03/02/2018 Fattura Fornitore 12996709 del 15/01/2018 :AM:V.E.R.I.T.A.S. SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.12.2017-31.12.2017Clien
7772/2018 03/02/2018 Fattura Fornitore 620000911267 del 15/01/2018 :AM:V.E.R.I.T.A.S. SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 22.11.2017-31.12.2017Clien
7771/2018 03/02/2018 Fattura Fornitore 12997264 del 15/01/2018 :AM:V.E.R.I.T.A.S. SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.12.2017-31.12.2017Clien
 
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