Città Metropolitana di Venezia

La Casa di Vetro

Registro unico fatture


La sezione riporta il Registro unico delle fatture con protocolli dal 01/01/2018. Il registro unico delle fatture è istituito secondo le previsioni e le modalità di cui al D.L. n. 66/2014, art. 42.






Numero Protocollo Data Protocollo Estremi Fattura Ragione Sociale Oggetto
21785/2020 30/04/2020 Fattura Fornitore 43/2020 del 29/04/2020 ERREGI SRL FATTURA DI PRIMO SAL PER LA "REALIZZAZIONE DI UNA PISTA CICL
32348/2020 30/06/2020 Fattura Fornitore 57/2020 del 29/06/2020 ERREGI SRL FATTURA DI SECONDO SAL CORRISPONDENTE AL FINALE PER LA "REAL
43923/2020 05/09/2020 Fattura Fornitore 86/2020 del 31/08/2020 ERREGI SRL FATTURA DI SVINCOLO DELLE RITENUTE PER LA "REALIZZAZIONE DI
4235/2021 28/01/2021 Fattura Fornitore 6E del 27/01/2021 ERTOLUPI LORENZO COMPENSO PER COMPONENTE COLLEGIO REVISORI SECONDO SEMESTRE 2
36544/2021 14/07/2021 Fattura Fornitore 36E del 13/07/2021 ERTOLUPI LORENZO COMPENSO PER COMPONENTE COLLEGIO REVISORI PRIMO SEMESTRE 202
4658/2022 26/01/2022 Fattura Fornitore 4E del 25/01/2022 ERTOLUPI LORENZO COMPENSO PER COMPONENTE COLLEGIO REVISORI SECONDO SEMESTRE 2
37485/2020 28/07/2020 Fattura Fornitore 32E del 16/07/2020 ERTOLUPI LORENZO COMPENSO PER COMPONENTE COLLEGIO REVISORI PRIMO SEMESTRE 202
22293/2022 17/04/2022 Fattura Fornitore 22E del 14/04/2022 ERTOLUPI LORENZO COMPENSO ATTIVITA' REVISORE A SALDO 2022
4704/2020 28/01/2020 Fattura Fornitore 5E del 27/01/2020 ERTOLUPI LORENZO COMPENSO PER COMPONENTE COLLEGIO REVISORI SECONDO SEMESTRE 2
35694/2020 17/07/2020 Fattura Fornitore 32E del 16/07/2020 ERTOLUPI LORENZO COMPENSO PER COMPONENTE COLLEGIO REVISORI PRIMO SEMESTRE 202
58070/2019 12/09/2019 Fattura Fornitore 28E del 06/09/2019 ERTOLUPI LORENZO COMPENSO PER REVISORE DAL 01.03 AL 30.06.2019
67152/2023 04/10/2023 Fattura Fornitore FC0054818-0 del 29/09/2023 E.S.A. SRL CAUSALE : SALDO FORNITURA SALDO FORNITURA IMPIANTO ELEVATORE
62307/2023 17/09/2023 Fattura Fornitore FC0046160-0 del 05/09/2023 E.S.A. SRL CAUSALE : ULTIMAZIONE MONTAGGIO IMPIANTO ELEVATORE N. Q2K311
55947/2023 13/08/2023 Fattura Fornitore FC0044265-0 del 07/08/2023 E.S.A. SRL CAUSALE : ULTIMAZIONE MONTAGGIO IMPIANTO ELEVATORE N. Q2K311
60438/2023 09/09/2023 Nota d'Accredito Fornitore NC0046124-0 del 05/09/2023 E.S.A. SRL CAUSALE : ULTIMAZIONE MONTAGGIO STORNO FATTURA N. 44265 DEL
60186/2018 09/08/2018 Fattura Fornitore 1523/F del 31/07/2018 ESPERIA SPA FATTURA IMMED. SPLIT PAYMENT
60147/2018 09/08/2018 Fattura Fornitore 1525/F del 31/07/2018 ESPERIA SPA FATTURA IMMED. SPLIT PAYMENT
60185/2018 09/08/2018 Fattura Fornitore 1524/F del 31/07/2018 ESPERIA SPA FATTURA IMMED. SPLIT PAYMENT
37989/2018 22/05/2018 Fattura Fornitore 896/F del 30/04/2018 ESPERIA SPA FATTURA IMMED. SPLIT PAYMENT
35699/2018 15/05/2018 Fattura Fornitore 898/F del 30/04/2018 ESPERIA SPA FATTURA IMMED. SPLIT PAYMENT
35706/2018 15/05/2018 Fattura Fornitore 896/F del 30/04/2018 ESPERIA SPA FATTURA IMMED. SPLIT PAYMENT
37988/2018 22/05/2018 Fattura Fornitore 897/F del 30/04/2018 ESPERIA SPA FATTURA IMMED. SPLIT PAYMENT
35698/2018 15/05/2018 Fattura Fornitore 897/F del 30/04/2018 ESPERIA SPA FATTURA IMMED. SPLIT PAYMENT
19620/2018 16/03/2018 Fattura Fornitore 428/F del 28/02/2018 ESPERIA SPA FATTURA IMMED. SPLIT PAYMENT
19622/2018 16/03/2018 Fattura Fornitore 429/F del 28/02/2018 ESPERIA SPA FATTURA IMMED. SPLIT PAYMENT
19619/2018 16/03/2018 Fattura Fornitore 430/F del 28/02/2018 ESPERIA SPA FATTURA IMMED. SPLIT PAYMENT
2788/2018 16/01/2018 Fattura Fornitore 2101/PA del 31/12/2017 ESPERIA SPA FATTURA IMMED. SPLIT PAYMENT
2818/2018 16/01/2018 Fattura Fornitore 2102/PA del 31/12/2017 ESPERIA SPA FATTURA IMMED. SPLIT PAYMENT
2819/2018 16/01/2018 Fattura Fornitore 2103/PA del 31/12/2017 ESPERIA SPA FATTURA IMMED. SPLIT PAYMENT
14624/2020 12/03/2020 Fattura Fornitore 48/F del 29/02/2020 ESPERIA SPA FATTURA IMMED. SPLIT PAYMENT
14619/2020 12/03/2020 Fattura Fornitore 49/F del 29/02/2020 ESPERIA SPA FATTURA IMMED. SPLIT PAYMENT
14623/2020 12/03/2020 Fattura Fornitore 47/F del 29/02/2020 ESPERIA SPA FATTURA IMMED. SPLIT PAYMENT
6790/2020 05/02/2020 Fattura Fornitore 3/F del 31/01/2020 ESPERIA SPA FATTURA IMMED. SPLIT PAYMENT
4898/2020 29/01/2020 Fattura Fornitore 376/F del 31/12/2019 ESPERIA SPA FATTURA IMMED. SPLIT PAYMENT
4899/2020 29/01/2020 Fattura Fornitore 377/F del 31/12/2019 ESPERIA SPA FATTURA IMMED. SPLIT PAYMENT
4900/2020 29/01/2020 Fattura Fornitore 378/F del 31/12/2019 ESPERIA SPA FATTURA IMMED. SPLIT PAYMENT
6830/2020 05/02/2020 Fattura Fornitore 5/F del 31/01/2020 ESPERIA SPA FATTURA IMMED. SPLIT PAYMENT
6831/2020 05/02/2020 Fattura Fornitore 4/F del 31/01/2020 ESPERIA SPA FATTURA IMMED. SPLIT PAYMENT
57316/2019 07/09/2019 Fattura Fornitore 271/F del 31/08/2019 ESPERIA SPA FATTURA IMMED. SPLIT PAYMENT
57317/2019 07/09/2019 Fattura Fornitore 269/F del 31/08/2019 ESPERIA SPA FATTURA IMMED. SPLIT PAYMENT
57318/2019 07/09/2019 Fattura Fornitore 270/F del 31/08/2019 ESPERIA SPA FATTURA IMMED. SPLIT PAYMENT
58357/2019 12/09/2019 Fattura Fornitore 276/F del 11/09/2019 ESPERIA SPA FATTURA IMMED. SPLIT PAYMENT
58358/2019 12/09/2019 Fattura Fornitore 277/F del 11/09/2019 ESPERIA SPA FATTURA IMMED. SPLIT PAYMENT
58359/2019 12/09/2019 Fattura Fornitore 278/F del 11/09/2019 ESPERIA SPA FATTURA IMMED. SPLIT PAYMENT
41218/2019 25/06/2019 Fattura Fornitore 186/F del 24/06/2019 ESPERIA SPA FATTURA IMMED. SPLIT PAYMENT
73155/2019 15/11/2019 Fattura Fornitore 330/F del 31/10/2019 ESPERIA SPA FATTURA IMMED. SPLIT PAYMENT
73163/2019 15/11/2019 Fattura Fornitore 331/F del 31/10/2019 ESPERIA SPA FATTURA IMMED. SPLIT PAYMENT
73164/2019 15/11/2019 Fattura Fornitore 332/F del 31/10/2019 ESPERIA SPA FATTURA IMMED. SPLIT PAYMENT
41215/2019 25/06/2019 Fattura Fornitore 187/F del 24/06/2019 ESPERIA SPA FATTURA IMMED. SPLIT PAYMENT
41217/2019 25/06/2019 Fattura Fornitore 188/F del 24/06/2019 ESPERIA SPA FATTURA IMMED. SPLIT PAYMENT
 
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