Registro unico fatture
La sezione riporta il Registro unico delle fatture con protocolli dal 01/01/2018. Il registro unico delle fatture è istituito secondo le previsioni e le modalità di cui al D.L. n. 66/2014, art. 42.
Numero Protocollo | Data Protocollo | Estremi Fattura | Ragione Sociale | Oggetto |
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63141/2019 | 03/10/2019 | Fattura Fornitore S00072 del 30/09/2019 | FIABA S.N.C. DI M. & A. FERRARETTO | LAMAGUIDA OREGON R.T. HOBBY 14" CM.35 HUSQ. ; Ns.ordine del |
63505/2019 | 03/10/2019 | Fattura Fornitore 145 del 02/10/2019 | SALVAGNINI S.R.L. | /D FIAT DUCATO TARGA DN777EN KM.234.267 |
63506/2019 | 04/10/2019 | Fattura Fornitore FATTPA 8_19 del 02/10/2019 | ING. LEONARDO BARBIERO | PON Governance e Capacit_ istituzionale 2014-2020 cofinanzia |
63507/2019 | 04/10/2019 | Fattura Fornitore 2019212000274 del 30/09/2019 | TERGAS SRL | D.D.T N.51/017586 DEL 24.09.19 |
63562/2019 | 04/10/2019 | Fattura Fornitore AMC100006604022019 del 30/09/2019 | A. MANZONI & C. S.P.A. | Imposta di bollo assolta in modo virtuale ai sensi del DM 17 |
63660/2019 | 04/10/2019 | Fattura Fornitore S00071 del 30/09/2019 | FIABA S.N.C. DI M. & A. FERRARETTO | GUANTI ANSELL SENSILITE 48-101 II CAT. |
63857/2019 | 04/10/2019 | Fattura Fornitore 9004171 del 30/09/2019 | CANON ITALIA S.P.A. | Metodo di Pagamento: Rim. direttaTermini di Pagamento: 30 gg |
63840/2019 | 04/10/2019 | Nota d'Accredito Fornitore 659 del 30/09/2019 | SINPRO SRL | STORNO FATTURA N.201 DEL 29/03/2019 Diagnosi energetica per |
63842/2019 | 04/10/2019 | Fattura Fornitore A20020191000037967 del 30/09/2019 | OLIVETTI S.P.A. | D-COPIA 5000MF R6B8301656 000000000020236221 |
63854/2019 | 04/10/2019 | Fattura Fornitore 15/PA del 30/09/2019 | MARIGONDA & FOGLIANI S.N.C. | Tanica olio catena PROUP lt. 5 |
63855/2019 | 04/10/2019 | Nota d'Accredito Fornitore N.C. n. 2 del 02/10/2019 | PAMPALONE SRL | NOTA DI CREDITO SU FATTURA N. 19 DEL 20/09/2019 - Lavori d |
63856/2019 | 04/10/2019 | Fattura Fornitore 14/PA del 02/10/2019 | SIMIONATO LUIGINO | Emetto fattura per lavori del 'intervento straordinario di s |
63839/2019 | 04/10/2019 | Fattura Fornitore 660 del 30/09/2019 | SINPRO SRL | Diagnosi energetica per gli edifici pubb lici - Comune di Mi |
63859/2019 | 05/10/2019 | Nota d'Accredito Fornitore H94075 del 30/09/2019 | EDENRED ITALIA SRL | Documento con assolvimento virtuale dell' imposta ai sensi a |
63860/2019 | 05/10/2019 | Fattura Fornitore SP 000059 del 30/09/2019 | CORVALLIS S.P.A. | Progetto PON Governance e Capacit? istituzionale 2014-2020 c |
63861/2019 | 05/10/2019 | Fattura Fornitore 773 del 30/09/2019 | QUIX SRL | NS. COORD. IBAN: UNICREDIT SPA |
63885/2019 | 05/10/2019 | Fattura Fornitore 14 del 03/10/2019 | IMMOBILIARE LAGUNA SAS DI ZAGALLO LORELL | Indennit_ di Occupazione Mensile |
63858/2019 | 05/10/2019 | Fattura Fornitore V4-40087 del 02/10/2019 | LA TRIBUNA S.R.L | Or.FV/025741 |
64100/2019 | 05/10/2019 | Fattura Fornitore 10 PA del 30/09/2019 | FERCOS SRL | Fattura Cliente |
64116/2019 | 05/10/2019 | Fattura Fornitore 20-PA del 03/10/2019 | TFE INGEGNERIA S.R.L. | Palazzo Savorgnan, sede dell'Istituto Algarotti, Venezia |
64122/2019 | 05/10/2019 | Fattura Fornitore 647 del 30/09/2019 | SUCC.A.FAZZINI FER.UTENS.DI G.GIANNI&G.S | Riferimento DDT n_ 1748 - 2019 del 02/09/2019 |
64125/2019 | 05/10/2019 | Fattura Fornitore 201930844 del 30/09/2019 | CEDAT 85 SRL | Brevetto n. 1331981 (Magnetofono) |
63981/2019 | 05/10/2019 | Fattura Fornitore 00893 del 01/10/2019 | BRUSUTTI SRL | DDR N. 130 DEL 06.02.2018 "ANTICIPAZIONE DEL FONDO NAZIONALE |
64141/2019 | 06/10/2019 | Fattura Fornitore 1957/2019/V8 del 30/09/2019 | 4EMME SERVICE S.P.A. | Contratto/Ordine DET. 4022 Del 2018-12-27 |
64142/2019 | 06/10/2019 | Fattura Fornitore 000572PA del 30/09/2019 | ENGINEERING COSTRUZIONI - GRUPPO EMPOLI | ANTICIPAZIONE DEL 20 PER CENTO DELL'IMPORTO CONTRATTUALE AI |
64132/2019 | 06/10/2019 | Fattura Fornitore 9_PA del 30/09/2019 | S.G.S. S.R.L. | Port. a/c PONTE ALVEO SUL BRENTA - CASELLO 12 S.P. 13 - LOC |
64135/2019 | 06/10/2019 | Fattura Fornitore S00072 del 30/09/2019 | FIABA S.N.C. DI M. & A. FERRARETTO | LAMAGUIDA OREGON R.T. HOBBY 14" CM.35 HUSQ. ; Ns.ordine del |
64138/2019 | 06/10/2019 | Fattura Fornitore 19 del 30/09/2019 | STUDIO ASSOCIATO ARCH. M. PAPINI - ARCH. | Competenze professionali per servizio di progettazione antin |
64134/2019 | 06/10/2019 | Fattura Fornitore 09/2019/PA del 04/10/2019 | COOPERATIVA MEOLESE SOC.COOP. | C.525-Ft.n.09 del 04.10.19 Citt_ Metropilitana Ve |
64140/2019 | 06/10/2019 | Fattura Fornitore 16 del 19/09/2019 | RIVIERA STRADE SRL | LAVORI DI MANUTENZIONE TRATTI VARI DELLA PAVIMENTAZIONE STRA |
64139/2019 | 06/10/2019 | Fattura Fornitore 000173PA del 03/10/2019 | ARTEVEN ASSOCIAZIONE REG. | Organizzazione attivit_ progetto culturale "Circovagando 201 |
64133/2019 | 06/10/2019 | Fattura Fornitore 72/7 del 30/09/2019 | CHIP COMPUTERS S.R.L. | VEEAM ANNUAL BASIC MAINTENANCE RENEWAL - VEEAM AVAILABILITY |
64146/2019 | 07/10/2019 | Fattura Fornitore 66 del 01/10/2019 | VANUZZO FRANCO | LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE. INTERVENTI SULL |
64454/2019 | 08/10/2019 | Fattura Fornitore 0000877 del 30/09/2019 | OFFICINE GIUSTO S.R.L. | EMETTIAMO FATTURA PER INTERVENTI: |
64509/2019 | 08/10/2019 | Fattura Fornitore FPA 102/19 del 07/10/2019 | PNEUMATICI RUGGERO DI BONIOLO RUGGERO | Rif. preventivo n.1 Sostituzione n.2 pneumatici anteriori VI |
64525/2019 | 08/10/2019 | Fattura Fornitore 1219009968 del 07/10/2019 | ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO | comuni, enti locali, e consorzi di comun - bando servizi as |
64345/2019 | 08/10/2019 | Fattura Fornitore 18 - 6 PA del 06/10/2019 | SALVATERRA PATRIZIA FRANCA | PON "GOVERNANCE E CAPACITA' ISTITUZIONALE 2014-2020" COFINAN |
64410/2019 | 08/10/2019 | Fattura Fornitore FATTPA 2_19 del 07/10/2019 | ING. BOSCOLO E ING. GUIDA STUDIO ASSOCIA | 412 PRESENTAZIONE SCIA ANTINCENDIO RELATIVAMENTE AL NUOVO BL |
64216/2019 | 08/10/2019 | Nota d'Accredito Fornitore 310001452903 del 01/10/2019 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO RIFIUTI periodo 01.05.2019-31.08.2019Cliente: 10010 |
64244/2019 | 08/10/2019 | Fattura Fornitore 17/01 del 07/10/2019 | C.O.V.A. S.N.C. DI ROSSO E. & VENIER A. | Binari per tende su misura con 4 mensole regolabili |
64207/2019 | 08/10/2019 | Fattura Fornitore 320000002031 del 03/10/2019 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO RIFIUTI periodo 01.01.2019-31.08.2019Cliente: 10010 |
64208/2019 | 08/10/2019 | Fattura Fornitore 320000002032 del 03/10/2019 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO RIFIUTI periodo 01.01.2019-31.08.2019Cliente: 10010 |
64215/2019 | 08/10/2019 | Nota d'Accredito Fornitore 310001452904 del 01/10/2019 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO RIFIUTI periodo 01.01.2019-30.04.2019Cliente: 10010 |
64453/2019 | 08/10/2019 | Fattura Fornitore FATTPA 31_19 del 07/10/2019 | EDILIT COSTRUZIONI SRL | Fattura a saldo - Lavori di manutenzione straordinaria degli |
64797/2019 | 09/10/2019 | Fattura Fornitore 755 PA del 30/09/2019 | L'ANTINFORTUNISTICA SRL | Fattura Cliente |
64805/2019 | 09/10/2019 | Fattura Fornitore 003062686239 del 06/10/2019 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER IL TRASPORTO DELL ENERGIA ELETTRICA E LA GESTIONE |
64807/2019 | 09/10/2019 | Fattura Fornitore 003062686177 del 06/10/2019 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
64808/2019 | 09/10/2019 | Fattura Fornitore 003062686151 del 06/10/2019 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
64809/2019 | 09/10/2019 | Fattura Fornitore 003062686246 del 06/10/2019 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
64810/2019 | 09/10/2019 | Fattura Fornitore 003062686253 del 06/10/2019 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
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