Città Metropolitana di Venezia

La Casa di Vetro

Registro unico fatture


La sezione riporta il Registro unico delle fatture con protocolli dal 01/01/2018. Il registro unico delle fatture è istituito secondo le previsioni e le modalità di cui al D.L. n. 66/2014, art. 42.






Numero Protocollo Data Protocollo Estremi Fattura Ragione Sociale Oggetto
62063/2019 27/09/2019 Fattura Fornitore 112406/2019/I del 25/09/2019 LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA FATTURA CONSUMI ACQUA UTENZA: 56479 PERIODO 08/2019
62066/2019 27/09/2019 Fattura Fornitore 2149/2019 del 26/09/2019 ORANGE SRL Buono C. num. 411/2019 del 13/09/2019 Vs. num. prot.cb.080 d
62060/2019 27/09/2019 Fattura Fornitore 112396/2019/I del 25/09/2019 LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA FATTURA CONSUMI ACQUA UTENZA: 18568 PERIODO 08/2019
62061/2019 27/09/2019 Fattura Fornitore 112409/2019/I del 25/09/2019 LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA FATTURA CONSUMI ACQUA UTENZA: 58810 PERIODO 08/2019
62033/2019 27/09/2019 Fattura Fornitore 3963/A/2019 del 26/09/2019 SIKURA S.R.L. SCARPA BASSA SET BALL S3 SRC NABUK
62104/2019 27/09/2019 Fattura Fornitore 19VF-02458 del 19/08/2019 FERRETTO GROUP S.P.A. Vendita
62346/2019 28/09/2019 Fattura Fornitore 159/19 del 27/09/2019 AGRIPAO DI PIERETTO PAOLO LAVORO ESEGUITO SU FORD 7840 TARGA TV AF480 ORE 13501
62336/2019 28/09/2019 Fattura Fornitore 001916 del 27/09/2019 ATVO S.P.A. Riferimenti: Contratto per la gestione in regime di concessi
62171/2019 28/09/2019 Fattura Fornitore 00000000451 del 27/09/2019 EUREKA S.R.L. FATTURA
62399/2019 30/09/2019 Nota d'Accredito Fornitore 003062598301 del 28/09/2019 ENEL ENERGIA S.P.A. SPESA PER L ENERGIA - Altri importi materia energia - Quota
62702/2019 01/10/2019 Fattura Fornitore 592 del 27/09/2019 REGIONE DEL VENETO GIUNTA REGIONALE FATTURA O PARCELLA O NOTULA
62762/2019 01/10/2019 Fattura Fornitore FATTPA 9_19 del 20/09/2019 ZARA METALMECCANICA SRL Lavori eseguiti a tutto il 31.08.2019
62629/2019 01/10/2019 Fattura Fornitore 1732/19/1 del 30/09/2019 EDIZIONI AMBIENTE SRL FATTURA IMMEDIATA
62491/2019 01/10/2019 Fattura Fornitore 54FPA del 30/09/2019 F.B.F. IMPIANTI SRL FATT. SPLIT PAYMENT
62786/2019 01/10/2019 Fattura Fornitore 9117007545 del 30/09/2019 SICURITALIA S.P.A. DETERMINA N.1494 DEL 16.05.2019
63029/2019 02/10/2019 Fattura Fornitore 001942 del 30/09/2019 ATVO S.P.A. Riferimenti: Contratto per la gestione in regime di concessi
62794/2019 02/10/2019 Fattura Fornitore PA0205/2019 del 30/09/2019 OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL PREV. 1709-19 03-09-19
63131/2019 02/10/2019 Fattura Fornitore 003062614772 del 30/09/2019 ENEL ENERGIA S.P.A. SPESA PER L ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1
63135/2019 02/10/2019 Fattura Fornitore PA0206/2019 del 30/09/2019 OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL PREV. 1710-19 03-09-19
63136/2019 02/10/2019 Fattura Fornitore PA0207/2019 del 30/09/2019 OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL PREV. 1741-19 16-09-19
63137/2019 02/10/2019 Fattura Fornitore 319056848 del 30/09/2019 CANON ITALIA S.P.A. Codice Cliente: 1453607Consegna: CITTA METROPOLITANA DI VENE
63138/2019 02/10/2019 Fattura Fornitore S00071 del 30/09/2019 FIABA S.N.C. DI M. & A. FERRARETTO GUANTI ANSELL SENSILITE 48-101 II CAT.
62795/2019 02/10/2019 Fattura Fornitore 10/001 del 01/10/2019 FISCHETTI DOMENICO Compenso professionale per n. 7 giornate erogate nell ambito
62796/2019 02/10/2019 Fattura Fornitore 282 del 30/09/2019 GPS SEGNALETICA SRL VenditaIva da versare a cura del cessionario o committente a
62797/2019 02/10/2019 Fattura Fornitore PA0204/2019 del 30/09/2019 OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL PREV. 1707-19 02-09-19
62925/2019 02/10/2019 Fattura Fornitore 1219009756 del 30/09/2019 ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO avvisi esiti di gara - Esito gara Interventi finalizzati al
62949/2019 02/10/2019 Fattura Fornitore 310001445365 del 26/09/2019 V.E.R.I.T.A.S. SPA SERVIZIO RIFIUTI periodo 01.05.2019-31.08.2019Cliente: 10010
63022/2019 02/10/2019 Fattura Fornitore 19 del 30/09/2019 STUDIO ASSOCIATO ARCH. M. PAPINI - ARCH. Competenze professionali per servizio di progettazione antin
62791/2019 02/10/2019 Fattura Fornitore 628/00 del 13/09/2019 MVG SRL Ddt nr. 363/03 del 13/09/2019
62792/2019 02/10/2019 Fattura Fornitore 325/00/2019 del 30/09/2019 TRIVENETA S.R.L. Governance e Capacita istituzionale 2014-2020 cofinanziato
62793/2019 02/10/2019 Fattura Fornitore PA0208/2019 del 30/09/2019 OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL PREV. 1758-19 23-09-19
63035/2019 02/10/2019 Fattura Fornitore 20 del 30/09/2019 STUDIO ASSOCIATO ARCH. M. PAPINI - ARCH. Competenze professionali per progettazione antincendio per l
63140/2019 03/10/2019 Fattura Fornitore 003062614774 del 30/09/2019 ENEL ENERGIA S.P.A. SPESA PER L ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1
63139/2019 02/10/2019 Fattura Fornitore 00000000451 del 27/09/2019 EUREKA S.R.L. FATTURA
63150/2019 03/10/2019 Fattura Fornitore 003062614775 del 30/09/2019 ENEL ENERGIA S.P.A. SPESA PER L ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1
63151/2019 03/10/2019 Fattura Fornitore 003062614771 del 30/09/2019 ENEL ENERGIA S.P.A. SPESA PER L ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1
63152/2019 03/10/2019 Fattura Fornitore 003062614773 del 30/09/2019 ENEL ENERGIA S.P.A. SPESA PER L ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1
63153/2019 03/10/2019 Fattura Fornitore 003062614776 del 30/09/2019 ENEL ENERGIA S.P.A. SPESA PER L ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1
63202/2019 03/10/2019 Fattura Fornitore 001945 del 30/09/2019 ATVO S.P.A. Riferimenti: Contratto per la gestione in regime di concessi
63385/2019 03/10/2019 Fattura Fornitore 319056847 del 30/09/2019 CANON ITALIA S.P.A. Codice Cliente: 1453607Consegna: CITTA METROPOLITANA DI VENE
63468/2019 03/10/2019 Fattura Fornitore AMC100006603992019 del 30/09/2019 A. MANZONI & C. S.P.A. Scissione dei pagamenti ai sensi dell'art. 2 - comma 1 del D
63469/2019 03/10/2019 Fattura Fornitore AMC100006604012019 del 30/09/2019 A. MANZONI & C. S.P.A. Scissione dei pagamenti ai sensi dell'art. 2 - comma 1 del D
63470/2019 03/10/2019 Fattura Fornitore AMC100006604002019 del 30/09/2019 A. MANZONI & C. S.P.A. Scissione dei pagamenti ai sensi dell'art. 2 - comma 1 del D
63496/2019 03/10/2019 Fattura Fornitore VE0028442019 del 30/09/2019 PIEMME SPA CONCESSIONARIA DI PUBBLICIT_ 13/09/2019 PUBBLICITA: TABELLARE GAZZETTINO NAZIONALE Esito
63503/2019 03/10/2019 Fattura Fornitore 13/PA del 02/10/2019 SIMIONATO LUIGINO Emetto fattura per lavori di sistemazione buca nella rotator
63504/2019 03/10/2019 Nota d'Accredito Fornitore N94601 del 30/09/2019 EDENRED ITALIA SRL BUONI PASTO CPS 00340001 0434156 4 7,00
63502/2019 03/10/2019 Fattura Fornitore 10 PA del 30/09/2019 FERCOS SRL Fattura Cliente
63499/2019 03/10/2019 Fattura Fornitore 1037000049 del 02/10/2019 AVM S.P.A. FT DA EM. V/CITTA'METR(VALID DA 17/5/16)
63501/2019 03/10/2019 Fattura Fornitore 19260925 del 30/09/2019 ADS AUTOMATED DATA SYSTEMS S.P.A. Gara CONSIP per sw contabilita, controllo di gestione, workf
63498/2019 03/10/2019 Fattura Fornitore VE0028742019 del 30/09/2019 PIEMME SPA CONCESSIONARIA DI PUBBLICIT_ 21/09/2019 PUBBLICITA: TABELLARE GAZZETTINO NAZIONALE Esito
 
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