Città Metropolitana di Venezia

La Casa di Vetro

Registro unico fatture


La sezione riporta il Registro unico delle fatture con protocolli dal 01/01/2018. Il registro unico delle fatture è istituito secondo le previsioni e le modalità di cui al D.L. n. 66/2014, art. 42.






Numero Protocollo Data Protocollo Estremi Fattura Ragione Sociale Oggetto
59867/2019 19/09/2019 Fattura Fornitore 14162548 del 12/09/2019 V.E.R.I.T.A.S. SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 13.06.2019-31.08.2019Clien
59868/2019 19/09/2019 Fattura Fornitore 14162550 del 12/09/2019 V.E.R.I.T.A.S. SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 13.06.2019-31.08.2019Clien
59869/2019 19/09/2019 Fattura Fornitore 14162549 del 12/09/2019 V.E.R.I.T.A.S. SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.07.2019-31.08.2019Clien
59870/2019 19/09/2019 Fattura Fornitore 14162430 del 12/09/2019 V.E.R.I.T.A.S. SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.07.2019-31.08.2019Clien
59871/2019 19/09/2019 Fattura Fornitore 14162513 del 12/09/2019 V.E.R.I.T.A.S. SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 05.06.2019-31.08.2019Clien
59872/2019 19/09/2019 Fattura Fornitore 14162514 del 12/09/2019 V.E.R.I.T.A.S. SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 05.06.2019-31.08.2019Clien
59873/2019 19/09/2019 Fattura Fornitore 14162442 del 12/09/2019 V.E.R.I.T.A.S. SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.07.2019-31.08.2019Clien
59875/2019 19/09/2019 Fattura Fornitore 14162327 del 12/09/2019 V.E.R.I.T.A.S. SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.07.2019-31.08.2019Clien
60243/2019 20/09/2019 Fattura Fornitore BEP19-0004374 del 18/09/2019 ACQUEVENETE SPA Fattura Consumi GIU-2019/AGO-2019Codice Cliente: 20764363Com
60483/2019 20/09/2019 Fattura Fornitore 2019-FD-0001667 del 17/09/2019 MEAD INFORMATICA S.R.L. Scissione dei pagamenti
60245/2019 20/09/2019 Fattura Fornitore BEP19-0004375 del 18/09/2019 ACQUEVENETE SPA Fattura Consumi GIU-2019/AGO-2019Codice Cliente: 50015872Com
60244/2019 20/09/2019 Fattura Fornitore BEP19-0004373 del 18/09/2019 ACQUEVENETE SPA Fattura Consumi GIU-2019/AGO-2019Codice Cliente: 20449620Com
60816/2019 21/09/2019 Fattura Fornitore 19 del 20/09/2019 PAMPALONE SRL LIQUIDAZIONE ANTICIPAZIONE DEL 20% COME DA CONTRATTO REP. N.
60823/2019 21/09/2019 Fattura Fornitore 32 del 20/09/2019 MARANGON RICCARDO ONORARIO RELATIVO AL SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA REDAZIONE DEL
60834/2019 21/09/2019 Fattura Fornitore 2E19010883 del 20/09/2019 TIM S.P.A. Settembre 2019
60835/2019 21/09/2019 Fattura Fornitore 411908825233 del 19/09/2019 HERA COMM S.R.L. FORNITURA SERVIZIO GAS
60636/2019 21/09/2019 Fattura Fornitore 16 del 19/09/2019 RIVIERA STRADE SRL LAVORI DI MANUTENZIONE TRATTI VARI DELLA PAVIMENTAZIONE STRA
60810/2019 21/09/2019 Fattura Fornitore 6820190905003038 del 19/09/2019 TIM S.P.A. FORNITURA N. 4 VENTOLE PER SWITCH HP 5940 E N.6 MODULI GBIC
60748/2019 21/09/2019 Fattura Fornitore 620001048569 del 20/09/2019 V.E.R.I.T.A.S. SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.07.2019-30.09.2019Clien
60750/2019 21/09/2019 Fattura Fornitore 620001048613 del 20/09/2019 V.E.R.I.T.A.S. SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.07.2019-30.09.2019Clien
60753/2019 21/09/2019 Fattura Fornitore 620001048590 del 20/09/2019 V.E.R.I.T.A.S. SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.07.2019-30.09.2019Clien
60754/2019 21/09/2019 Fattura Fornitore 620001048571 del 20/09/2019 V.E.R.I.T.A.S. SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.07.2019-30.09.2019Clien
60747/2019 21/09/2019 Fattura Fornitore 620001048570 del 20/09/2019 V.E.R.I.T.A.S. SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.07.2019-30.09.2019Clien
61147/2019 24/09/2019 Fattura Fornitore 1219009398 del 23/09/2019 ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO avvisi esiti di gara - Esito SUA p/c Comune Pramaggiore Tra
60980/2019 24/09/2019 Fattura Fornitore 1/67 del 23/09/2019 FRANCARIO FABIO ONORARI
61382/2019 25/09/2019 Fattura Fornitore 400/203 del 23/09/2019 AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE E P VERIFICHE SULLA SICUREZZA DEGLI IMPIANTI:Fatturazione dal me
61383/2019 25/09/2019 Fattura Fornitore 401/203 del 23/09/2019 AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE E P VERIFICHE SULLA SICUREZZA DEGLI IMPIANTI:Fatturazione dal me
61465/2019 25/09/2019 Nota d'Accredito Fornitore 68/VPA/2019 del 24/09/2019 SALGAIM ECOLOGIC NOTA AC.CLI. PA
61154/2019 25/09/2019 Fattura Fornitore 107332/2019/I del 19/09/2019 LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA FATTURA CONSUMI ACQUA UTENZA: 33307 PERIODO 06/2019
61167/2019 25/09/2019 Fattura Fornitore 900019164D del 23/09/2019 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. PEDAGGI AUTOSTRADALI
61150/2019 25/09/2019 Fattura Fornitore 2E2019 del 23/09/2019 VENUDA MASSIMO QUOTA PARTE SERVIZIO RINNOVO CPI ISTITUTO CFP Chioggia - Vi
61151/2019 25/09/2019 Fattura Fornitore 107333/2019/I del 19/09/2019 LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA FATTURA CONSUMI ACQUA UTENZA: 33308 PERIODO 06/2019
61152/2019 25/09/2019 Fattura Fornitore 310001419822 del 16/09/2019 V.E.R.I.T.A.S. SPA SERVIZIO RIFIUTI periodo 01.05.2019-31.08.2019Cliente: 10006
61153/2019 25/09/2019 Fattura Fornitore 107335/2019/I del 19/09/2019 LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA FATTURA CONSUMI ACQUA UTENZA: 36747 PERIODO 06/2019
61149/2019 25/09/2019 Fattura Fornitore 900018709T del 23/09/2019 TELEPASS SPA CANONE TELEPASS
61202/2019 25/09/2019 Fattura Fornitore 42-FE del 23/09/2019 SYSDECO ITALIA SRL VENDITA
61778/2019 26/09/2019 Fattura Fornitore 001874 del 25/09/2019 ATVO S.P.A. Riferimenti: Contratto per la gestione in regime di concessi
61790/2019 26/09/2019 Fattura Fornitore 199/VE del 25/09/2019 VENEZIA INFORMATICA E SISTEMI-VENIS SPA Progetto 6sport Citta Metropolitana - PG/2019/2428
61781/2019 26/09/2019 Fattura Fornitore 1 del 25/09/2019 ASSOCIAZIONE CULTURALE PORTO DEI BENANDA DETERMINA 2014 DEL 01/07/2019 - CIG N. ZE92905119 NOTTURNI
61930/2019 27/09/2019 Fattura Fornitore 2019111038 del 24/08/2019 POSTEL S.P.A. - SOCIET_ CON SOCIO UNICO GEST-SEIINC-001 GEST.SERV.STAMPA INCASSO
61802/2019 27/09/2019 Fattura Fornitore 003062502481 del 25/09/2019 ENEL ENERGIA S.P.A. SPESA PER L ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1
62035/2019 27/09/2019 Fattura Fornitore 7PA del 26/09/2019 ADAPTEV S.R.L. START UP INNOVATIVA Fattura acconto progetto LIFE16 CCA/IT/000090 Veneto ADAPT
61885/2019 27/09/2019 Fattura Fornitore 1000994 del 26/09/2019 OFFICINE FVG SRL MANODOPERA Stacco e riattacco ruote anteriori per sostituzio
61891/2019 27/09/2019 Fattura Fornitore 16 del 19/09/2019 RIVIERA STRADE SRL LAVORI DI MANUTENZIONE TRATTI VARI DELLA PAVIMENTAZIONE STRA
61929/2019 27/09/2019 Fattura Fornitore 2019112657 del 18/09/2019 POSTEL S.P.A. - SOCIET_ CON SOCIO UNICO LETTERE B/N F/R Busta + 03 Fogli
62082/2019 27/09/2019 Fattura Fornitore PA-0018 del 26/09/2019 ELETTROMECCANICA TAMAI E MINETTO & C. SN Servizio di manutenzione degli Impianti di Sollevamento dell
62098/2019 27/09/2019 Fattura Fornitore 2019 07 AP del 26/09/2019 DONANTONI LANFRANCO PRESTAZIONE PROFESSIONALE OFFERTA PER PARTECIPAZIONE A COMMI
62099/2019 27/09/2019 Fattura Fornitore 2019 08 AP del 26/09/2019 DONANTONI LANFRANCO PRESTAZIONE PROFESSIONALE OFFERTA PER PARTECIPAZIONE A COMIT
62101/2019 27/09/2019 Fattura Fornitore 411908985359 del 25/09/2019 HERA COMM S.R.L. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA
62062/2019 27/09/2019 Fattura Fornitore 112423/2019/I del 25/09/2019 LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA FATTURA CONSUMI ACQUA UTENZA: 20290 PERIODO 08/2019
 
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