Registro unico fatture
La sezione riporta il Registro unico delle fatture con protocolli dal 01/01/2018. Il registro unico delle fatture è istituito secondo le previsioni e le modalità di cui al D.L. n. 66/2014, art. 42.
Numero Protocollo | Data Protocollo | Estremi Fattura | Ragione Sociale | Oggetto |
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58997/2019 | 14/09/2019 | Nota d'Accredito Fornitore 191243216 del 12/09/2019 | SOENERGY S.R.L. | FORNITURA GASPDR 01613390004356 VIA L. Zecchetto - 30029 SAN |
58998/2019 | 14/09/2019 | Fattura Fornitore 191243215 del 12/09/2019 | SOENERGY S.R.L. | FORNITURA GASPDR 00883500333921 SESTIERE Dorsoduro - 30123 V |
58999/2019 | 14/09/2019 | Fattura Fornitore 191242075 del 12/09/2019 | SOENERGY S.R.L. | FORNITURA GASPDR 00880001588934 VIA ALDO MORO - 30124 VENEZI |
59002/2019 | 14/09/2019 | Fattura Fornitore 003061546773 del 12/09/2019 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
59003/2019 | 14/09/2019 | Fattura Fornitore 003061546772 del 12/09/2019 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER IL TRASPORTO DELL ENERGIA ELETTRICA E LA GESTIONE |
58983/2019 | 14/09/2019 | Fattura Fornitore 4560 del 10/09/2019 | ANCITEL S.P.A. | VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72 ART. 17-TER |
58982/2019 | 14/09/2019 | Fattura Fornitore 118/E del 30/08/2019 | S.E.A. IMPIANTI S.R.L. | Completamento impianto illuminazione tratto strada provincia |
58862/2019 | 14/09/2019 | Fattura Fornitore 2019250000045 del 31/08/2019 | ROMEA ASFALTI SRL | INTERVENTI ESEGUITI NEI GIORNI 2,5,6,7 E 8 AGOSTO 2019 |
58888/2019 | 14/09/2019 | Fattura Fornitore 274 del 13/09/2019 | SINERGO S.P.A. | Vendita per commessa |
58970/2019 | 14/09/2019 | Fattura Fornitore AMC100006582572019 del 31/07/2019 | A. MANZONI & C. S.P.A. | Scissione dei pagamenti ai sensi dell'art. 2 - comma 1 del D |
58971/2019 | 14/09/2019 | Fattura Fornitore AMC100006582562019 del 31/07/2019 | A. MANZONI & C. S.P.A. | Scissione dei pagamenti ai sensi dell'art. 2 - comma 1 del D |
58972/2019 | 14/09/2019 | Fattura Fornitore AMC100006592702019 del 31/08/2019 | A. MANZONI & C. S.P.A. | Scissione dei pagamenti ai sensi dell'art. 2 - comma 1 del D |
58668/2019 | 14/09/2019 | Fattura Fornitore 411908417209 del 10/09/2019 | HERA COMM S.R.L. | FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA |
58667/2019 | 14/09/2019 | Fattura Fornitore 411908417208 del 10/09/2019 | HERA COMM S.R.L. | FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA |
58658/2019 | 14/09/2019 | Fattura Fornitore 41903480447 del 12/09/2019 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | energia elettrica periodo 12/08/2019 31/08/2019 conto contra |
58659/2019 | 14/09/2019 | Fattura Fornitore FPA/2019/051 del 30/08/2019 | R3 GIS S.R.L. | CIG: Z3928FD143Servizio di accompagnamento, personalizzazion |
58660/2019 | 14/09/2019 | Fattura Fornitore 11/01 del 12/09/2019 | C.O.V.A. S.N.C. DI ROSSO E. & VENIER A. | Cilindro ad infilare cisa logo |
58662/2019 | 14/09/2019 | Nota d'Accredito Fornitore 421900128181 del 11/09/2019 | HERA COMM S.R.L. | ENERGIA ELETTRICA |
58663/2019 | 14/09/2019 | Fattura Fornitore 003060863704 del 11/09/2019 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER IL TRASPORTO DELL ENERGIA ELETTRICA E LA GESTIONE |
58664/2019 | 14/09/2019 | Fattura Fornitore 003060863705 del 11/09/2019 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
58666/2019 | 14/09/2019 | Fattura Fornitore 411908375762 del 10/09/2019 | HERA COMM S.R.L. | FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA |
58650/2019 | 14/09/2019 | Fattura Fornitore 202 del 12/09/2019 | VETRERIA AL GAFFARO SNC | VETROCAMERA 3-9-3 54.5X174.4 |
58653/2019 | 14/09/2019 | Fattura Fornitore 41903480445 del 12/09/2019 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | energia elettrica periodo 01/08/2019 31/08/2019 conto contra |
59007/2019 | 15/09/2019 | Fattura Fornitore 769 del 13/09/2019 | MONETTI GROUP SRL | RESO DA CLIENTIIva da versare a cura del cessionario o commi |
59010/2019 | 15/09/2019 | Fattura Fornitore 003062153029 del 13/09/2019 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
59009/2019 | 15/09/2019 | Fattura Fornitore 003062153030 del 13/09/2019 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
59008/2019 | 15/09/2019 | Fattura Fornitore 003062153028 del 13/09/2019 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L ENERGIA - Energia fascia F2 - Energia fascia F2 |
59017/2019 | 16/09/2019 | Fattura Fornitore 003062231572 del 14/09/2019 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
59020/2019 | 16/09/2019 | Fattura Fornitore 003062231570 del 14/09/2019 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L ENERGIA - Energia fascia F2 - Energia fascia F2 |
59019/2019 | 16/09/2019 | Fattura Fornitore 003062231571 del 14/09/2019 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
59018/2019 | 16/09/2019 | Fattura Fornitore 003062231569 del 14/09/2019 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L ENERGIA - Energia fascia F2 - Energia fascia F2 |
59103/2019 | 17/09/2019 | Fattura Fornitore 13/01 del 12/09/2019 | C.O.V.A. S.N.C. DI ROSSO E. & VENIER A. | Cilindro ad infilare cisa logo |
59093/2019 | 17/09/2019 | Nota d'Accredito Fornitore 12/01 del 12/09/2019 | C.O.V.A. S.N.C. DI ROSSO E. & VENIER A. | Storno per errata fattura n. 11/01 del 12/09/2019 |
59279/2019 | 17/09/2019 | Fattura Fornitore PA/27/19 del 16/09/2019 | IMPRESA EDILE DUILIO GAZZETTA SRL | LAVORI DI RIMOZIONE MANUFATTI CONTENENTI AMIANTO PRESSO IL C |
59736/2019 | 18/09/2019 | Fattura Fornitore 58 del 17/09/2019 | E.C.I.S. S.R.L. | LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA URGENTE A CHIAMATA PER |
59741/2019 | 18/09/2019 | Fattura Fornitore AMC100006592702019 del 31/08/2019 | A. MANZONI & C. S.P.A. | Scissione dei pagamenti ai sensi dell'art. 2 - comma 1 del D |
59743/2019 | 18/09/2019 | Fattura Fornitore AMC100006582562019 del 31/07/2019 | A. MANZONI & C. S.P.A. | Scissione dei pagamenti ai sensi dell'art. 2 - comma 1 del D |
59668/2019 | 18/09/2019 | Fattura Fornitore AMC100006582572019 del 31/07/2019 | A. MANZONI & C. S.P.A. | Scissione dei pagamenti ai sensi dell'art. 2 - comma 1 del D |
59734/2019 | 18/09/2019 | Fattura Fornitore 00000000057 del 12/09/2019 | SALIMA S.R.L. | FATTURA VEN. PUBBLICA AMM |
59566/2019 | 18/09/2019 | Fattura Fornitore 59 del 17/09/2019 | E.C.I.S. S.R.L. | LAVORI PER INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DI G |
59713/2019 | 18/09/2019 | Fattura Fornitore 2 del 17/09/2019 | ASS.AMICI DELLA MUSICA DI MESTRE ONLUS | Determinazione dirigenziale n. 2016 del 01/07/2019 |
59876/2019 | 19/09/2019 | Fattura Fornitore 14162273 del 12/09/2019 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.07.2019-31.08.2019Clien |
59877/2019 | 19/09/2019 | Fattura Fornitore 14162289 del 12/09/2019 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.07.2019-31.08.2019Clien |
59878/2019 | 19/09/2019 | Fattura Fornitore 14162199 del 12/09/2019 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.07.2019-31.08.2019Clien |
59880/2019 | 19/09/2019 | Fattura Fornitore 14162129 del 12/09/2019 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 02.02.2019-22.08.2019Clien |
59881/2019 | 19/09/2019 | Fattura Fornitore 14162126 del 12/09/2019 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.07.2019-31.08.2019Clien |
59882/2019 | 19/09/2019 | Fattura Fornitore 14162128 del 12/09/2019 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.07.2019-31.08.2019Clien |
59839/2019 | 19/09/2019 | Fattura Fornitore 14163612 del 12/09/2019 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.07.2019-31.08.2019Clien |
59841/2019 | 19/09/2019 | Fattura Fornitore 14163637 del 12/09/2019 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.07.2019-31.08.2019Clien |
59842/2019 | 19/09/2019 | Fattura Fornitore 14163625 del 12/09/2019 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.07.2019-31.08.2019Clien |
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