Città Metropolitana di Venezia

La Casa di Vetro

Registro unico fatture


La sezione riporta il Registro unico delle fatture con protocolli dal 01/01/2018. Il registro unico delle fatture è istituito secondo le previsioni e le modalità di cui al D.L. n. 66/2014, art. 42.






Numero Protocollo Data Protocollo Estremi Fattura Ragione Sociale Oggetto
58997/2019 14/09/2019 Nota d'Accredito Fornitore 191243216 del 12/09/2019 SOENERGY S.R.L. FORNITURA GASPDR 01613390004356 VIA L. Zecchetto - 30029 SAN
58998/2019 14/09/2019 Fattura Fornitore 191243215 del 12/09/2019 SOENERGY S.R.L. FORNITURA GASPDR 00883500333921 SESTIERE Dorsoduro - 30123 V
58999/2019 14/09/2019 Fattura Fornitore 191242075 del 12/09/2019 SOENERGY S.R.L. FORNITURA GASPDR 00880001588934 VIA ALDO MORO - 30124 VENEZI
59002/2019 14/09/2019 Fattura Fornitore 003061546773 del 12/09/2019 ENEL ENERGIA S.P.A. SPESA PER L ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1
59003/2019 14/09/2019 Fattura Fornitore 003061546772 del 12/09/2019 ENEL ENERGIA S.P.A. SPESA PER IL TRASPORTO DELL ENERGIA ELETTRICA E LA GESTIONE
58983/2019 14/09/2019 Fattura Fornitore 4560 del 10/09/2019 ANCITEL S.P.A. VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72 ART. 17-TER
58982/2019 14/09/2019 Fattura Fornitore 118/E del 30/08/2019 S.E.A. IMPIANTI S.R.L. Completamento impianto illuminazione tratto strada provincia
58862/2019 14/09/2019 Fattura Fornitore 2019250000045 del 31/08/2019 ROMEA ASFALTI SRL INTERVENTI ESEGUITI NEI GIORNI 2,5,6,7 E 8 AGOSTO 2019
58888/2019 14/09/2019 Fattura Fornitore 274 del 13/09/2019 SINERGO S.P.A. Vendita per commessa
58970/2019 14/09/2019 Fattura Fornitore AMC100006582572019 del 31/07/2019 A. MANZONI & C. S.P.A. Scissione dei pagamenti ai sensi dell'art. 2 - comma 1 del D
58971/2019 14/09/2019 Fattura Fornitore AMC100006582562019 del 31/07/2019 A. MANZONI & C. S.P.A. Scissione dei pagamenti ai sensi dell'art. 2 - comma 1 del D
58972/2019 14/09/2019 Fattura Fornitore AMC100006592702019 del 31/08/2019 A. MANZONI & C. S.P.A. Scissione dei pagamenti ai sensi dell'art. 2 - comma 1 del D
58668/2019 14/09/2019 Fattura Fornitore 411908417209 del 10/09/2019 HERA COMM S.R.L. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA
58667/2019 14/09/2019 Fattura Fornitore 411908417208 del 10/09/2019 HERA COMM S.R.L. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA
58658/2019 14/09/2019 Fattura Fornitore 41903480447 del 12/09/2019 DOLOMITI ENERGIA S.P.A. energia elettrica periodo 12/08/2019 31/08/2019 conto contra
58659/2019 14/09/2019 Fattura Fornitore FPA/2019/051 del 30/08/2019 R3 GIS S.R.L. CIG: Z3928FD143Servizio di accompagnamento, personalizzazion
58660/2019 14/09/2019 Fattura Fornitore 11/01 del 12/09/2019 C.O.V.A. S.N.C. DI ROSSO E. & VENIER A. Cilindro ad infilare cisa logo
58662/2019 14/09/2019 Nota d'Accredito Fornitore 421900128181 del 11/09/2019 HERA COMM S.R.L. ENERGIA ELETTRICA
58663/2019 14/09/2019 Fattura Fornitore 003060863704 del 11/09/2019 ENEL ENERGIA S.P.A. SPESA PER IL TRASPORTO DELL ENERGIA ELETTRICA E LA GESTIONE
58664/2019 14/09/2019 Fattura Fornitore 003060863705 del 11/09/2019 ENEL ENERGIA S.P.A. SPESA PER L ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1
58666/2019 14/09/2019 Fattura Fornitore 411908375762 del 10/09/2019 HERA COMM S.R.L. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA
58650/2019 14/09/2019 Fattura Fornitore 202 del 12/09/2019 VETRERIA AL GAFFARO SNC VETROCAMERA 3-9-3 54.5X174.4
58653/2019 14/09/2019 Fattura Fornitore 41903480445 del 12/09/2019 DOLOMITI ENERGIA S.P.A. energia elettrica periodo 01/08/2019 31/08/2019 conto contra
59007/2019 15/09/2019 Fattura Fornitore 769 del 13/09/2019 MONETTI GROUP SRL RESO DA CLIENTIIva da versare a cura del cessionario o commi
59010/2019 15/09/2019 Fattura Fornitore 003062153029 del 13/09/2019 ENEL ENERGIA S.P.A. SPESA PER L ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1
59009/2019 15/09/2019 Fattura Fornitore 003062153030 del 13/09/2019 ENEL ENERGIA S.P.A. SPESA PER L ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1
59008/2019 15/09/2019 Fattura Fornitore 003062153028 del 13/09/2019 ENEL ENERGIA S.P.A. SPESA PER L ENERGIA - Energia fascia F2 - Energia fascia F2
59017/2019 16/09/2019 Fattura Fornitore 003062231572 del 14/09/2019 ENEL ENERGIA S.P.A. SPESA PER L ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1
59020/2019 16/09/2019 Fattura Fornitore 003062231570 del 14/09/2019 ENEL ENERGIA S.P.A. SPESA PER L ENERGIA - Energia fascia F2 - Energia fascia F2
59019/2019 16/09/2019 Fattura Fornitore 003062231571 del 14/09/2019 ENEL ENERGIA S.P.A. SPESA PER L ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1
59018/2019 16/09/2019 Fattura Fornitore 003062231569 del 14/09/2019 ENEL ENERGIA S.P.A. SPESA PER L ENERGIA - Energia fascia F2 - Energia fascia F2
59103/2019 17/09/2019 Fattura Fornitore 13/01 del 12/09/2019 C.O.V.A. S.N.C. DI ROSSO E. & VENIER A. Cilindro ad infilare cisa logo
59093/2019 17/09/2019 Nota d'Accredito Fornitore 12/01 del 12/09/2019 C.O.V.A. S.N.C. DI ROSSO E. & VENIER A. Storno per errata fattura n. 11/01 del 12/09/2019
59279/2019 17/09/2019 Fattura Fornitore PA/27/19 del 16/09/2019 IMPRESA EDILE DUILIO GAZZETTA SRL LAVORI DI RIMOZIONE MANUFATTI CONTENENTI AMIANTO PRESSO IL C
59736/2019 18/09/2019 Fattura Fornitore 58 del 17/09/2019 E.C.I.S. S.R.L. LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA URGENTE A CHIAMATA PER
59741/2019 18/09/2019 Fattura Fornitore AMC100006592702019 del 31/08/2019 A. MANZONI & C. S.P.A. Scissione dei pagamenti ai sensi dell'art. 2 - comma 1 del D
59743/2019 18/09/2019 Fattura Fornitore AMC100006582562019 del 31/07/2019 A. MANZONI & C. S.P.A. Scissione dei pagamenti ai sensi dell'art. 2 - comma 1 del D
59668/2019 18/09/2019 Fattura Fornitore AMC100006582572019 del 31/07/2019 A. MANZONI & C. S.P.A. Scissione dei pagamenti ai sensi dell'art. 2 - comma 1 del D
59734/2019 18/09/2019 Fattura Fornitore 00000000057 del 12/09/2019 SALIMA S.R.L. FATTURA VEN. PUBBLICA AMM
59566/2019 18/09/2019 Fattura Fornitore 59 del 17/09/2019 E.C.I.S. S.R.L. LAVORI PER INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DI G
59713/2019 18/09/2019 Fattura Fornitore 2 del 17/09/2019 ASS.AMICI DELLA MUSICA DI MESTRE ONLUS Determinazione dirigenziale n. 2016 del 01/07/2019
59876/2019 19/09/2019 Fattura Fornitore 14162273 del 12/09/2019 V.E.R.I.T.A.S. SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.07.2019-31.08.2019Clien
59877/2019 19/09/2019 Fattura Fornitore 14162289 del 12/09/2019 V.E.R.I.T.A.S. SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.07.2019-31.08.2019Clien
59878/2019 19/09/2019 Fattura Fornitore 14162199 del 12/09/2019 V.E.R.I.T.A.S. SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.07.2019-31.08.2019Clien
59880/2019 19/09/2019 Fattura Fornitore 14162129 del 12/09/2019 V.E.R.I.T.A.S. SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 02.02.2019-22.08.2019Clien
59881/2019 19/09/2019 Fattura Fornitore 14162126 del 12/09/2019 V.E.R.I.T.A.S. SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.07.2019-31.08.2019Clien
59882/2019 19/09/2019 Fattura Fornitore 14162128 del 12/09/2019 V.E.R.I.T.A.S. SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.07.2019-31.08.2019Clien
59839/2019 19/09/2019 Fattura Fornitore 14163612 del 12/09/2019 V.E.R.I.T.A.S. SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.07.2019-31.08.2019Clien
59841/2019 19/09/2019 Fattura Fornitore 14163637 del 12/09/2019 V.E.R.I.T.A.S. SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.07.2019-31.08.2019Clien
59842/2019 19/09/2019 Fattura Fornitore 14163625 del 12/09/2019 V.E.R.I.T.A.S. SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.07.2019-31.08.2019Clien
 
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