Città Metropolitana di Venezia

La Casa di Vetro

Registro unico fatture


La sezione riporta il Registro unico delle fatture con protocolli dal 01/01/2018. Il registro unico delle fatture è istituito secondo le previsioni e le modalità di cui al D.L. n. 66/2014, art. 42.






Numero Protocollo Data Protocollo Estremi Fattura Ragione Sociale Oggetto
1786/2018 12/01/2018 Fattura Fornitore 600004671260 del 22/12/2017 :AM:V.E.R.I.T.A.S. SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.11.2017-30.11.2017Clien
1785/2018 12/01/2018 Fattura Fornitore 600004671349 del 22/12/2017 :AM:V.E.R.I.T.A.S. SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.11.2017-30.11.2017Clien
1787/2018 12/01/2018 Fattura Fornitore 600004671265 del 22/12/2017 :AM:V.E.R.I.T.A.S. SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.11.2017-30.11.2017Clien
1791/2018 12/01/2018 Fattura Fornitore 600004671376 del 22/12/2017 :AM:V.E.R.I.T.A.S. SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 30.08.2017-15.11.2017Clien
1792/2018 12/01/2018 Fattura Fornitore 600004671103 del 22/12/2017 :AM:V.E.R.I.T.A.S. SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 11.05.2017-01.12.2017Clien
1793/2018 12/01/2018 Fattura Fornitore 600004671174 del 22/12/2017 :AM:V.E.R.I.T.A.S. SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.11.2017-30.11.2017Clien
1886/2018 12/01/2018 Fattura Fornitore 12994737 del 22/12/2017 :AM:V.E.R.I.T.A.S. SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 31.08.2017-20.11.2017Clien
1887/2018 12/01/2018 Fattura Fornitore 12994802 del 22/12/2017 :AM:V.E.R.I.T.A.S. SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.11.2017-30.11.2017Clien
1888/2018 12/01/2018 Fattura Fornitore 12994731 del 22/12/2017 :AM:V.E.R.I.T.A.S. SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.11.2017-30.11.2017Clien
1889/2018 12/01/2018 Fattura Fornitore 12994742 del 22/12/2017 :AM:V.E.R.I.T.A.S. SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 27.10.2017-30.11.2017Clien
1890/2018 12/01/2018 Fattura Fornitore 12994740 del 22/12/2017 :AM:V.E.R.I.T.A.S. SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 12.10.2017-30.11.2017Clien
1934/2018 12/01/2018 Fattura Fornitore 0074004377 del 18/12/2017 ANAS S.P.A. Fatt. Lic&Concess.
1741/2018 12/01/2018 Fattura Fornitore FATTPA 16_17 del 23/12/2017 MARIGONDA & FOGLIANI S.N.C. DI FOGLIANI Riparazione soffiatore con sostituzione modulo accensione, s
1743/2018 12/01/2018 Fattura Fornitore 3 del 27/12/2017 STUDIO COMMERCIALISTI ASSOCIATI BCB Servizio di valutazione della congruita' ai sensi dell'art 1
1746/2018 12/01/2018 Fattura Fornitore 620000910362 del 22/12/2017 :AM:V.E.R.I.T.A.S. SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.10.2017-31.12.2017Clien
1747/2018 12/01/2018 Fattura Fornitore 620000910339 del 22/12/2017 :AM:V.E.R.I.T.A.S. SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.10.2017-31.12.2017Clien
1748/2018 12/01/2018 Fattura Fornitore 620000910361 del 22/12/2017 :AM:V.E.R.I.T.A.S. SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.10.2017-31.12.2017Clien
1749/2018 12/01/2018 Fattura Fornitore 810000031648 del 27/12/2017 :AM:V.E.R.I.T.A.S. SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 19.09.2017-30.11.2017Clien
1750/2018 12/01/2018 Fattura Fornitore 620000910390 del 22/12/2017 :AM:V.E.R.I.T.A.S. SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.10.2017-31.12.2017Clien
1751/2018 12/01/2018 Fattura Fornitore 620000910363 del 22/12/2017 :AM:V.E.R.I.T.A.S. SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.10.2017-31.12.2017Clien
1752/2018 12/01/2018 Fattura Fornitore 227 del 27/12/2017 PROVECO S.R.L. MIGRAZIONE ALLA LICENZA D'USO DELL'APPLICAZIONE WEB "MAP W -
1850/2018 12/01/2018 Fattura Fornitore 148E del 29/12/2017 AUTOFFICINA CECCON SNC POLO DN350RL KM 83921 PREVENTIVO 1965 13/12/2017 RICHIESTA F
1851/2018 12/01/2018 Fattura Fornitore 147E del 29/12/2017 AUTOFFICINA CECCON SNC POLO DY414SV KM 132453 PREVENTIVO 1820 28/11/2017 RICHIESTA
1892/2018 12/01/2018 Fattura Fornitore 12994732 del 22/12/2017 :AM:V.E.R.I.T.A.S. SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.11.2017-30.11.2017Clien
1891/2018 12/01/2018 Fattura Fornitore 715 del 29/12/2017 ME.RO. SRL Scarpa RACY S3 in pelle pieno fiore vintage, col.antracite c
1935/2018 12/01/2018 Fattura Fornitore 0074004658 del 22/12/2017 ANAS S.P.A. Fatt. Lic&Concess.
1936/2018 12/01/2018 Fattura Fornitore 360000000202 del 03/01/2018 :AM:V.E.R.I.T.A.S. SPA DEST.FATT.: CITTA' METROPOLITANA DI VENEZIA CASTELLO 30122
1937/2018 12/01/2018 Fattura Fornitore PAE0043134 del 31/12/2017 FASTWEB SPA Profilo S2 Flat.
1920/2018 12/01/2018 Fattura Fornitore 23 del 31/12/2017 S.G.S. S.R.L. Gara 2017-2018 decorrenza 31/5/17 a/c PONTE BRENTA LOCALITA
1730/2018 12/01/2018 Fattura Fornitore 75/50 del 21/12/2017 F.LLI CONTE S.N.C. DI CONTE EMILIO & C. NOLO MACCHINA OPERATRICE PER POSA BARRIERA - a corpo - oper
1811/2018 12/01/2018 Fattura Fornitore 1679/E del 28/12/2017 LIBRERIA CONCESSIONARIA ISTITUTO POLIGRA INSERZIONE GURI SPLIT P
1813/2018 12/01/2018 Fattura Fornitore 12992823 del 22/12/2017 :AM:V.E.R.I.T.A.S. SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 25.10.2017-30.11.2017Clien
1814/2018 12/01/2018 Fattura Fornitore 12992795 del 22/12/2017 :AM:V.E.R.I.T.A.S. SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.11.2017-30.11.2017Clien
1815/2018 12/01/2018 Fattura Fornitore 12992793 del 22/12/2017 :AM:V.E.R.I.T.A.S. SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.11.2017-30.11.2017Clien
1816/2018 12/01/2018 Fattura Fornitore 12992794 del 22/12/2017 :AM:V.E.R.I.T.A.S. SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.11.2017-30.11.2017Clien
1817/2018 12/01/2018 Fattura Fornitore 12992824 del 22/12/2017 :AM:V.E.R.I.T.A.S. SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 25.10.2017-30.11.2017Clien
1818/2018 12/01/2018 Fattura Fornitore 12993251 del 22/12/2017 :AM:V.E.R.I.T.A.S. SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.11.2017-30.11.2017Clien
1819/2018 12/01/2018 Fattura Fornitore 12992827 del 22/12/2017 :AM:V.E.R.I.T.A.S. SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.11.2017-30.11.2017Clien
1820/2018 12/01/2018 Fattura Fornitore 12993010 del 22/12/2017 :AM:V.E.R.I.T.A.S. SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 25.10.2017-30.11.2017Clien
1821/2018 12/01/2018 Fattura Fornitore 12993044 del 22/12/2017 :AM:V.E.R.I.T.A.S. SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 17.08.2017-27.11.2017Clien
1823/2018 12/01/2018 Fattura Fornitore 12993384 del 22/12/2017 :AM:V.E.R.I.T.A.S. SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.11.2017-30.11.2017Clien
1921/2018 12/01/2018 Fattura Fornitore 09/2018-5 del 05/01/2018 MAGNOSYS S.R.L. ALLINEAMENTO PROCEDURE SW E ACQUISTO 1400 ETICHETTE CON MICR
1922/2018 12/01/2018 Fattura Fornitore 90/01 del 31/12/2017 QUIX SRL NS. COORD. IBAN: UNICREDIT SPA
1824/2018 12/01/2018 Fattura Fornitore 12993062 del 22/12/2017 :AM:V.E.R.I.T.A.S. SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 24.05.2017-30.11.2017Clien
1825/2018 12/01/2018 Fattura Fornitore 12993387 del 22/12/2017 :AM:V.E.R.I.T.A.S. SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.11.2017-30.11.2017Clien
1826/2018 12/01/2018 Fattura Fornitore 12993216 del 22/12/2017 :AM:V.E.R.I.T.A.S. SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.11.2017-30.11.2017Clien
1827/2018 12/01/2018 Fattura Fornitore 12993443 del 22/12/2017 :AM:V.E.R.I.T.A.S. SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.11.2017-30.11.2017Clien
1828/2018 12/01/2018 Fattura Fornitore 12993679 del 22/12/2017 :AM:V.E.R.I.T.A.S. SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.11.2017-30.11.2017Clien
1829/2018 12/01/2018 Fattura Fornitore 12993444 del 22/12/2017 :AM:V.E.R.I.T.A.S. SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.11.2017-30.11.2017Clien
1830/2018 12/01/2018 Fattura Fornitore 12993385 del 22/12/2017 :AM:V.E.R.I.T.A.S. SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.11.2017-30.11.2017Clien
 
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