Città Metropolitana di Venezia

La Casa di Vetro

Registro unico fatture


La sezione riporta il Registro unico delle fatture con protocolli dal 01/01/2018. Il registro unico delle fatture è istituito secondo le previsioni e le modalità di cui al D.L. n. 66/2014, art. 42.






Numero Protocollo Data Protocollo Estremi Fattura Ragione Sociale Oggetto
27629/2024 29/04/2024 Fattura V30000001 del 15-APR-24 SACCONATO SRL DI SACCONATO MATTEO & C. Linea 1 ANELLI DI TENUTA PER INIETTORI
27619/2024 29/04/2024 Fattura FVPA24-0026 del 29-APR-24 IMQ EAMBIENTE S.R.L. Linea 1 70% Consegna Piano d'azione assi stradali
27518/2024 29/04/2024 Fattura Fornitore 82401470974 del 29/04/2024 DOLOMITI ENERGIA S.P.A. spesa per la materia gas naturale
27515/2024 29/04/2024 Fattura Fornitore 82401470978 del 29/04/2024 DOLOMITI ENERGIA S.P.A. spesa per la materia gas naturale
27513/2024 29/04/2024 Fattura Fornitore 82401470975 del 29/04/2024 DOLOMITI ENERGIA S.P.A. spesa per la materia gas naturale
27512/2024 29/04/2024 Fattura Fornitore 82401470976 del 29/04/2024 DOLOMITI ENERGIA S.P.A. spesa per la materia gas naturale
27510/2024 29/04/2024 Fattura Fornitore 82401470977 del 29/04/2024 DOLOMITI ENERGIA S.P.A. spesa per la materia gas naturale
27509/2024 29/04/2024 Fattura Fornitore 82401470979 del 29/04/2024 DOLOMITI ENERGIA S.P.A. spesa per la materia gas naturale
27508/2024 29/04/2024 Fattura Fornitore 82401466915 del 29/04/2024 DOLOMITI ENERGIA S.P.A. spesa per la materia gas naturale
27506/2024 29/04/2024 Fattura Fornitore 82401466910 del 29/04/2024 DOLOMITI ENERGIA S.P.A. spesa per la materia gas naturale
27503/2024 29/04/2024 Fattura Fornitore 82401469863 del 29/04/2024 DOLOMITI ENERGIA S.P.A. spesa per la materia gas naturale
27502/2024 29/04/2024 Fattura Fornitore 82401469862 del 29/04/2024 DOLOMITI ENERGIA S.P.A. spesa per la materia gas naturale
27499/2024 29/04/2024 Fattura Fornitore 82401466914 del 29/04/2024 DOLOMITI ENERGIA S.P.A. spesa per la materia gas naturale
27498/2024 29/04/2024 Fattura Fornitore 82401466912 del 29/04/2024 DOLOMITI ENERGIA S.P.A. spesa per la materia gas naturale
27497/2024 29/04/2024 Fattura Fornitore 82401466911 del 29/04/2024 DOLOMITI ENERGIA S.P.A. spesa per la materia gas naturale
27496/2024 29/04/2024 Fattura Fornitore 82401466913 del 29/04/2024 DOLOMITI ENERGIA S.P.A. spesa per il trasporto e la gestione del contatore
27495/2024 29/04/2024 Fattura Fornitore 82401466909 del 29/04/2024 DOLOMITI ENERGIA S.P.A. spesa per la materia gas naturale
27466/2024 29/04/2024 Fattura Fornitore 82401464292 del 29/04/2024 DOLOMITI ENERGIA S.P.A. spesa per la materia gas naturale
27464/2024 29/04/2024 Fattura Fornitore 82401464291 del 29/04/2024 DOLOMITI ENERGIA S.P.A. spesa per la materia gas naturale
27463/2024 29/04/2024 Fattura Fornitore 82401464290 del 29/04/2024 DOLOMITI ENERGIA S.P.A. spesa per la materia gas naturale
27462/2024 29/04/2024 Fattura Fornitore 82401464298 del 29/04/2024 DOLOMITI ENERGIA S.P.A. spesa per il trasporto e la gestione del contatore
27461/2024 29/04/2024 Fattura Fornitore 82401464300 del 29/04/2024 DOLOMITI ENERGIA S.P.A. spesa per il trasporto e la gestione del contatore
27460/2024 29/04/2024 Fattura Fornitore 82401464295 del 29/04/2024 DOLOMITI ENERGIA S.P.A. spesa per la materia gas naturale
27459/2024 29/04/2024 Fattura Fornitore 82401464302 del 29/04/2024 DOLOMITI ENERGIA S.P.A. spesa per la materia gas naturale
27456/2024 29/04/2024 Fattura Fornitore 82401464296 del 29/04/2024 DOLOMITI ENERGIA S.P.A. spesa per il trasporto e la gestione del contatore
27455/2024 29/04/2024 Fattura Fornitore 82401464297 del 29/04/2024 DOLOMITI ENERGIA S.P.A. spesa per il trasporto e la gestione del contatore
27454/2024 29/04/2024 Fattura Fornitore 82401464294 del 29/04/2024 DOLOMITI ENERGIA S.P.A. spesa per il trasporto e la gestione del contatore
27453/2024 29/04/2024 Fattura Fornitore 82401464301 del 29/04/2024 DOLOMITI ENERGIA S.P.A. spesa per la materia gas naturale
27452/2024 29/04/2024 Fattura Fornitore 82401464299 del 29/04/2024 DOLOMITI ENERGIA S.P.A. spesa per la materia gas naturale
27451/2024 29/04/2024 Fattura Fornitore 82401464293 del 29/04/2024 DOLOMITI ENERGIA S.P.A. spesa per la materia gas naturale
27427/2024 28/04/2024 Fattura Fornitore 005034408446 del 26/04/2024 ENEL ENERGIA S.P.A. SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F2 - Energia fascia F2
27426/2024 28/04/2024 Fattura Fornitore 005034408447 del 26/04/2024 ENEL ENERGIA S.P.A. Importo nullo
27424/2024 27/04/2024 Fattura Fornitore 2024 208 del 18/04/2024 ZANUTTO MAURIZIO FIAT DUCATO - TARGA FK278AF - KM /
27423/2024 27/04/2024 Fattura Fornitore 2024 213 del 19/04/2024 ZANUTTO MAURIZIO FIAT PUNTO - TARGA FP854BN - KM /
27421/2024 27/04/2024 Fattura Fornitore 2024 200 del 16/04/2024 ZANUTTO MAURIZIO PIAGGIO PORTER - TARGA FD477JD - KM 135856
27420/2024 27/04/2024 Fattura Fornitore 2024 203 del 17/04/2024 ZANUTTO MAURIZIO FIAT PUNTO - TARGA FK279AF - KM /
27419/2024 27/04/2024 Fattura Fornitore 2024 201 del 16/04/2024 ZANUTTO MAURIZIO FIAT DUCATO - TARGA DN776EN - KM 45914
27401/2024 27/04/2024 Fattura differita art. 21, c.4, lett. a) 1919/A/2024 del 23-APR-24 Sikura S.r.l. Ordine 3767325 del 02/10/2023 Ordine RDO 3767325 del 02/10/2023 Linea 1 Rif.Ns. DDT 3355 del 03/04/2024
27257/2024 25/04/2024 Fattura Fornitore IT00124V0200094 del 17/04/2024 COSTRUZIONI GENERALI GIRARDINI SPA RICAVI PER LAVORI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRAD
27227/2024 25/04/2024 Fattura Fornitore FPA 2/24 del 24/04/2024 FRISO ALESSANDRO "Servizio di sfalcio erba sulle banchine e scarpate stradali
27153/2024 25/04/2024 Fattura 3/PA del 15-APR-24 Marigonda & Fogliani S.A.S. di Fogliani Matteo & C. Ordine 468 del 14/02/2024 Linea 1 ** Rif. Preventivo 43 del 15/04/2024:
27152/2024 25/04/2024 Fattura Fornitore 2/PA del 15/04/2024 MARIGONDA & FOGLIANI S.A.S. DI FOGLIANI ** Rif. Preventivo 37 del 27/03/2024:
27131/2024 24/04/2024 Fattura Fornitore 24201693 del 19/04/2024 OFFICINE LONGO SRL Numero Ordine:241001469 Data Ordine:15/03/2024 00:00:00 Tel
27129/2024 24/04/2024 Fattura Fornitore 032 del 15/04/2024 RUFFATO MARIO SRL SAL1
27125/2024 24/04/2024 Fattura Fornitore 242 del 23/04/2024 MONETTI GROUP SRL . LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED EFFICIENTAMENTO E
27098/2024 24/04/2024 Fattura 38/PA del 24-APR-24 TOSINGRAF SRL Ordine 06/2024 del Linea 1 D.D.T. CBO 4186 del 22-04-2024
27079/2024 24/04/2024 Fattura Fornitore 33/001 del 23/04/2024 VENICE PLAN INGEGNERIA SRL IMPORTO FINANZIATO CON RISORSE PNRR M5 C1 I.1.1 NEXT GENERAT
27078/2024 24/04/2024 Fattura 38 del 24-APR-24 LINOTIPIA LA MESTRINA DI TEMPO PAOLO G. & C. S.N.C. Ordine PROVVEDIMENTO 259 del 29/01/2024 Linea 1 PROVVEDIMENTO N. 259 DEL 29/01/2024 - BUONO DI ACQUISTO N. 05/2024 - Prot. 5944 del 30/01/2024 - Impegno 722 - CENTRO STAMPA: RIF. ZOIA ENRICO/POLLI ERICA
27062/2024 24/04/2024 Fattura Fornitore 865/PA del 24/04/2024 PUBLIKA S.R.L. Corso convegno/webinar // Acquisto pacchetto all-inclusive B
26876/2024 24/04/2024 Fattura 3240148352 del 23-APR-24 Poste Italiane S.p.A. Rif. Amm DETERMINA 3788/2018 Linea 1 CONSEGNA A DOMICILIO
 
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