Registro unico fatture
La sezione riporta il Registro unico delle fatture con protocolli dal 01/01/2018. Il registro unico delle fatture è istituito secondo le previsioni e le modalità di cui al D.L. n. 66/2014, art. 42.
Numero Protocollo | Data Protocollo | Estremi Fattura | Ragione Sociale | Oggetto |
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7696/2018 | 03/02/2018 | Fattura Fornitore 12997967 del 15/01/2018 | :AM:V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.12.2017-31.12.2017Clien |
7695/2018 | 03/02/2018 | Fattura Fornitore 620000911268 del 15/01/2018 | :AM:V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 22.11.2017-31.12.2017Clien |
7694/2018 | 03/02/2018 | Fattura Fornitore 600004691582 del 15/01/2018 | :AM:V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.12.2017-31.12.2017Clien |
7693/2018 | 03/02/2018 | Fattura Fornitore 600004691585 del 15/01/2018 | :AM:V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.12.2017-31.12.2017Clien |
7692/2018 | 03/02/2018 | Fattura Fornitore 12997959 del 15/01/2018 | :AM:V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.12.2017-31.12.2017Clien |
7691/2018 | 03/02/2018 | Fattura Fornitore 12997383 del 15/01/2018 | :AM:V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 18.11.2017-31.12.2017Clien |
7690/2018 | 03/02/2018 | Fattura Fornitore 12996712 del 15/01/2018 | :AM:V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.12.2017-31.12.2017Clien |
7689/2018 | 03/02/2018 | Fattura Fornitore 810000062850 del 15/01/2018 | :AM:V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.12.2017-31.12.2017Clien |
7688/2018 | 03/02/2018 | Fattura Fornitore 12996685 del 15/01/2018 | :AM:V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.12.2017-31.12.2017Clien |
7687/2018 | 03/02/2018 | Fattura Fornitore 12996807 del 15/01/2018 | :AM:V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 28.11.2017-31.12.2017Clien |
7686/2018 | 03/02/2018 | Fattura Fornitore 12997047 del 15/01/2018 | :AM:V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 28.06.2017-21.12.2017Clien |
7685/2018 | 03/02/2018 | Fattura Fornitore 12997971 del 15/01/2018 | :AM:V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 21.11.2017-31.12.2017Clien |
7684/2018 | 03/02/2018 | Fattura Fornitore 810000063110 del 15/01/2018 | :AM:V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 16.09.2017-31.12.2017Clien |
7683/2018 | 03/02/2018 | Fattura Fornitore 620000911284 del 15/01/2018 | :AM:V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.12.2017-31.12.2017Clien |
7682/2018 | 03/02/2018 | Fattura Fornitore 600004691601 del 15/01/2018 | :AM:V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.12.2017-31.12.2017Clien |
7681/2018 | 03/02/2018 | Fattura Fornitore 600004691587 del 15/01/2018 | :AM:V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.12.2017-31.12.2017Clien |
7680/2018 | 03/02/2018 | Fattura Fornitore 12997979 del 15/01/2018 | :AM:V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.12.2017-31.12.2017Clien |
7679/2018 | 03/02/2018 | Fattura Fornitore 12997972 del 15/01/2018 | :AM:V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.12.2017-31.12.2017Clien |
7676/2018 | 02/02/2018 | Fattura Fornitore PJ00112673 del 31/01/2018 | KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA | GASOLIO |
7675/2018 | 02/02/2018 | Fattura Fornitore 000036 del 31/01/2018 | PELIZZON LUIGI S.R.L. | ASCIUGAMANO IN ROTOLO 2 VELI 72 MT.MINIPULL 30270 |
7674/2018 | 02/02/2018 | Fattura Fornitore 000037 del 31/01/2018 | PELIZZON LUIGI S.R.L. | ROTOLONE ASCIUGATUTTO 2 V ELI TREND CONF. 2 52502 |
7672/2018 | 02/02/2018 | Fattura Fornitore 1/PA del 31/01/2018 | SISTRAL SRL | Ponte sul fiume Sile- Comune di Quarto d'Altino |
7604/2018 | 02/02/2018 | Fattura Fornitore 0000001/PA del 22/01/2018 | SAN MARCO MESTRE SRL | LAGUNA 3.0 RIF. DDT |
7568/2018 | 02/02/2018 | Fattura Fornitore 2018/VP/8 del 31/01/2018 | PACINI EDITORE S.P.A. | Fattura di vendita P.Amministrazione |
7435/2018 | 02/02/2018 | Fattura Fornitore 5EL del 23/01/2018 | FINOTTO VITTORINO & C. S.N.C. | ELETTRONICA |
7347/2018 | 02/02/2018 | Fattura Fornitore 04/18 del 01/02/2018 | G. MARITAN S.R.L. | Lavori di completamento "Sp 48 tratto Losson Capo D'Argine I |
7329/2018 | 02/02/2018 | Nota d'Accredito Fornitore 02/18N del 01/02/2018 | G. MARITAN S.R.L. | errata attribuzione aliquota iva - Lavori di completamento " |
7237/2018 | 01/02/2018 | Nota d'Accredito Fornitore 318006050 del 30/01/2018 | CANON ITALIA S.P.A. | TRX000026410Contributo Ambientale CONAI assolto |
7236/2018 | 01/02/2018 | Fattura Fornitore 318006079 del 30/01/2018 | CANON ITALIA S.P.A. | 12016Contributo Ambientale CONAI assolto |
7235/2018 | 01/02/2018 | Fattura Fornitore 318006078 del 30/01/2018 | CANON ITALIA S.P.A. | 618166Contributo Ambientale CONAI assolto |
7226/2018 | 01/02/2018 | Nota d'Accredito Fornitore 27 del 31/01/2018 | SIKURA S.R.L. | ART.KIT PRONTO SOCCORSO |
7198/2018 | 01/02/2018 | Fattura Fornitore 12999965 del 22/01/2018 | :AM:V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 20.09.2017-15.12.2017Clien |
7189/2018 | 01/02/2018 | Fattura Fornitore 02 del 31/01/2018 | EUREKA SRL | LAVORI DI INTERVENTO DI RIMOZIONE DI MATERIALE CONTENENTE AM |
7188/2018 | 01/02/2018 | Fattura Fornitore 23 del 31/01/2018 | SIKURA S.R.L. | VALIGETTA MEDIC 1 ALL.2 BASE DM388 15.7.03 |
7186/2018 | 01/02/2018 | Nota d'Accredito Fornitore 01 del 31/01/2018 | EUREKA SRL | NOTA DI ACCREDITO RELATIVA A FATTURA PA 15 DEL 30/11/2017 PE |
7128/2018 | 01/02/2018 | Fattura Fornitore PA 1/2018 del 31/01/2018 | BRUGIN NELSON | RATEO COMPENSO COMPONENTE ORGANISMO DI REVISIONE ECONOMICO F |
6900/2018 | 31/01/2018 | Fattura Fornitore 000003 del 30/01/2018 | ATVO S.P.A. | Riferimenti: Convenzione stipulata con l'Ufficio Mobility Ma |
6899/2018 | 31/01/2018 | Fattura Fornitore 411800844301 del 26/01/2018 | HERA COMM S.R.L. | FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA |
6898/2018 | 31/01/2018 | Fattura Fornitore 411800844302 del 26/01/2018 | HERA COMM S.R.L. | FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA |
6897/2018 | 31/01/2018 | Fattura Fornitore 411800844304 del 26/01/2018 | HERA COMM S.R.L. | FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA |
6896/2018 | 31/01/2018 | Fattura Fornitore 411800844305 del 26/01/2018 | HERA COMM S.R.L. | FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA |
6895/2018 | 31/01/2018 | Fattura Fornitore 411800844303 del 26/01/2018 | HERA COMM S.R.L. | FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA |
6861/2018 | 31/01/2018 | Fattura Fornitore 00002/E del 11/01/2018 | ENTERPRISE SAS DI ALMICI LUCA & C. | Richiesta fornitura del software per la registrazione degli |
6759/2018 | 31/01/2018 | Fattura Fornitore 02/2018 del 29/01/2018 | GP ENGINEERING DI ING. GIANLUCA PASQUALO | SERVIZIO TECNICO REDAZIONE PROGETTO ESECUTIVO DELL'INTERVENT |
6746/2018 | 31/01/2018 | Fattura Fornitore 5950015256 del 16/01/2018 | EDISON ENERGIA S.P.A. | ALTRI ONERI |
6663/2018 | 31/01/2018 | Fattura Fornitore 6/PA del 29/01/2018 | VENMAR S.R.L. | Fattura al 31/12/2017 |
6526/2018 | 31/01/2018 | Fattura Fornitore 2018001304 del 26/01/2018 | RCS MEDIAGROUP SPA PUBBLICITA' | CdS VE e Mestre--Legale-CHIOGGIA SERV.VERDE PUBBL-CITTA METR |
6301/2018 | 30/01/2018 | Fattura Fornitore FATT4PA del 26/01/2018 | FAGGION ANTONIO SRL | Vi presentiamo fattura relativa al 1 sal dei lavori pubblici |
6227/2018 | 30/01/2018 | Fattura Fornitore /3 del 29/01/2018 | CESARO MAC.IMPORT S.N.C. | Vendita |
6168/2018 | 27/01/2018 | Fattura Fornitore 9418900773 del 17/01/2018 | FUJITSU TECHNOLOGY SOLUTION S.P.A. | LICENZE MICROSOFT PUNTO ORDINANTE ALBERTO FRASSON |
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