Città Metropolitana di Venezia

La Casa di Vetro

Registro unico fatture


La sezione riporta il Registro unico delle fatture con protocolli dal 01/01/2018. Il registro unico delle fatture è istituito secondo le previsioni e le modalità di cui al D.L. n. 66/2014, art. 42.






Numero Protocollo Data Protocollo Estremi Fattura Ragione Sociale Oggetto
12124/2018 17/02/2018 Fattura Fornitore 3/PA del 16/02/2018 FACCHIN NICOLA Spese legali Facci - Citta Metropolitana - Trib. Venezia RG
12119/2018 17/02/2018 Fattura Fornitore PA / 3 del 16/02/2018 TOFFOLETTO SRL MANODOPERA ORDINARIA
11786/2018 17/02/2018 Fattura Fornitore FATTPA 1_18 del 07/02/2018 CORNIO BASSO S.R.L. Somma convenzionale per utilizzo cavana come da contratto co
11753/2018 17/02/2018 Fattura Fornitore 2018003048 del 13/02/2018 RCS MEDIAGROUP SPA PUBBLICITA' Corsera Naziona--Legale-SUA SERV.ASSIST.COMUNE NO-CITTA METR
11774/2018 16/02/2018 Fattura Fornitore 2018-0109-01 del 16/02/2018 RAPIDLASSO GMBH Rinnovo licenza Lastools per SIT anno 2018
11752/2018 16/02/2018 Fattura Fornitore PA008564/2018 del 15/02/2018 SPIGAS SRL FORNITURA GASPDR 00880000632959 SESTIERE CASTELLO,785/A - 30
11751/2018 16/02/2018 Fattura Fornitore PA008566/2018 del 15/02/2018 SPIGAS SRL FORNITURA GASPDR 00883500606953 SESTIERE SAN MARCO,2662 - 30
11750/2018 16/02/2018 Fattura Fornitore PA008568/2018 del 15/02/2018 SPIGAS SRL FORNITURA GASPDR 00883501989994 VIA FOSCARINA,8 - 30031 DOLO
11749/2018 16/02/2018 Fattura Fornitore PA008565/2018 del 15/02/2018 SPIGAS SRL FORNITURA GASPDR 00880000754426 PONTE TRANSLAGUNARE,SN - 300
11748/2018 16/02/2018 Fattura Fornitore PA008567/2018 del 15/02/2018 SPIGAS SRL FORNITURA GASPDR 00883501779973 VIA INTERESSATI,2 - 30020 ER
11474/2018 16/02/2018 Fattura Fornitore 01/2018 del 15/02/2018 VIALE VALTER - ESERCIZIO MACCHINE AGRICO Lavoro di sistemazione e pulizia in Via Marconi a Cavarzere
11349/2018 15/02/2018 Fattura Fornitore 318008826 del 13/02/2018 CANON ITALIA S.P.A. Contributo Ambientale CONAI assolto
11348/2018 15/02/2018 Fattura Fornitore 110000330686 del 31/10/2017 AZIENDA SERVIZI INTEGRATI - A.S.I. S.P.A SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 18.01.2017-07.10.2017Clien
11332/2018 15/02/2018 Fattura Fornitore 110000319292 del 31/10/2017 AZIENDA SERVIZI INTEGRATI - A.S.I. S.P.A SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 28.04.2017-07.09.2017Clien
11347/2018 15/02/2018 Fattura Fornitore 110000330941 del 31/10/2017 AZIENDA SERVIZI INTEGRATI - A.S.I. S.P.A SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 06.07.2017-07.10.2017Clien
11346/2018 15/02/2018 Fattura Fornitore 110000327680 del 31/10/2017 AZIENDA SERVIZI INTEGRATI - A.S.I. S.P.A SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 31.05.2017-07.09.2017Clien
11345/2018 15/02/2018 Fattura Fornitore 110000332100 del 31/10/2017 AZIENDA SERVIZI INTEGRATI - A.S.I. S.P.A SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 30.03.2017-07.10.2017Clien
11331/2018 15/02/2018 Fattura Fornitore 110000330486 del 31/10/2017 AZIENDA SERVIZI INTEGRATI - A.S.I. S.P.A SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 27.06.2017-07.10.2017Clien
11344/2018 15/02/2018 Fattura Fornitore 110000306225 del 31/10/2017 AZIENDA SERVIZI INTEGRATI - A.S.I. S.P.A SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 24.12.2016-18.10.2017Clien
11343/2018 15/02/2018 Fattura Fornitore 110000247322 del 16/10/2017 AZIENDA SERVIZI INTEGRATI - A.S.I. S.P.A SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 24.06.2017-15.09.2017Clien
11342/2018 15/02/2018 Fattura Fornitore 110000333145 del 31/10/2017 AZIENDA SERVIZI INTEGRATI - A.S.I. S.P.A SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 25.03.2017-15.10.2017Clien
11330/2018 15/02/2018 Fattura Fornitore 110000330325 del 31/10/2017 AZIENDA SERVIZI INTEGRATI - A.S.I. S.P.A SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 27.06.2017-07.10.2017Clien
11329/2018 15/02/2018 Fattura Fornitore 110000261479 del 16/10/2017 AZIENDA SERVIZI INTEGRATI - A.S.I. S.P.A SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 18.01.2017-07.10.2017Clien
11341/2018 15/02/2018 Fattura Fornitore 110000329938 del 31/10/2017 AZIENDA SERVIZI INTEGRATI - A.S.I. S.P.A SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 18.01.2017-07.10.2017Clien
11328/2018 15/02/2018 Fattura Fornitore 110000309223 del 31/10/2017 AZIENDA SERVIZI INTEGRATI - A.S.I. S.P.A SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 10.01.2017-15.09.2017Clien
11327/2018 15/02/2018 Fattura Fornitore 110000261720 del 16/10/2017 AZIENDA SERVIZI INTEGRATI - A.S.I. S.P.A SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 06.07.2017-07.10.2017Clien
11326/2018 15/02/2018 Nota d'Accredito Fornitore 110000262829 del 16/10/2017 AZIENDA SERVIZI INTEGRATI - A.S.I. S.P.A SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 30.03.2017-07.10.2017Clien
11340/2018 15/02/2018 Fattura Fornitore 110000260808 del 16/10/2017 AZIENDA SERVIZI INTEGRATI - A.S.I. S.P.A SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 22.06.2017-18.09.2017Clien
11325/2018 15/02/2018 Fattura Fornitore 110000329982 del 31/10/2017 AZIENDA SERVIZI INTEGRATI - A.S.I. S.P.A SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 22.06.2017-18.09.2017Clien
11333/2018 15/02/2018 Fattura Fornitore 110000276934 del 31/10/2017 AZIENDA SERVIZI INTEGRATI - A.S.I. S.P.A SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 23.02.2017-15.10.2017Clien
11324/2018 15/02/2018 Fattura Fornitore 110000253848 del 16/10/2017 AZIENDA SERVIZI INTEGRATI - A.S.I. S.P.A SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 10.01.2017-15.09.2017Clien
11338/2018 15/02/2018 Fattura Fornitore 110000329981 del 31/10/2017 AZIENDA SERVIZI INTEGRATI - A.S.I. S.P.A SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 22.06.2017-18.09.2017Clien
11337/2018 15/02/2018 Fattura Fornitore 110000302413 del 31/10/2017 AZIENDA SERVIZI INTEGRATI - A.S.I. S.P.A SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 24.06.2017-15.09.2017Clien
11336/2018 15/02/2018 Fattura Fornitore 110000261135 del 16/10/2017 AZIENDA SERVIZI INTEGRATI - A.S.I. S.P.A SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 27.06.2017-07.10.2017Clien
11335/2018 15/02/2018 Fattura Fornitore 110000260766 del 16/10/2017 AZIENDA SERVIZI INTEGRATI - A.S.I. S.P.A SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 18.01.2017-07.10.2017Clien
11334/2018 15/02/2018 Fattura Fornitore 110000261292 del 16/10/2017 AZIENDA SERVIZI INTEGRATI - A.S.I. S.P.A SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 27.06.2017-07.10.2017Clien
11339/2018 15/02/2018 Fattura Fornitore 27/FATT_EL del 14/02/2018 AGENZIA DELLE ENTRATE DI ROMA Perizie di stima/ Per comprav. o trasf. diritti reali in Ven
11323/2018 15/02/2018 Fattura Fornitore 110000260809 del 16/10/2017 AZIENDA SERVIZI INTEGRATI - A.S.I. S.P.A SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 22.06.2017-18.09.2017Clien
11058/2018 14/02/2018 Fattura Fornitore 411801330858 del 08/02/2018 HERA COMM S.R.L. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA
11057/2018 14/02/2018 Fattura Fornitore 411801195630 del 08/02/2018 HERA COMM S.R.L. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA
11056/2018 14/02/2018 Fattura Fornitore 411801195637 del 08/02/2018 HERA COMM S.R.L. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA
11055/2018 14/02/2018 Fattura Fornitore 411801195669 del 08/02/2018 HERA COMM S.R.L. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA
11054/2018 14/02/2018 Fattura Fornitore 411801195679 del 08/02/2018 HERA COMM S.R.L. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA
11053/2018 14/02/2018 Fattura Fornitore 411801330855 del 08/02/2018 HERA COMM S.R.L. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA
11052/2018 14/02/2018 Fattura Fornitore 411801195626 del 08/02/2018 HERA COMM S.R.L. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA
11051/2018 14/02/2018 Fattura Fornitore 411801195675 del 08/02/2018 HERA COMM S.R.L. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA
11050/2018 14/02/2018 Fattura Fornitore 411801195618 del 08/02/2018 HERA COMM S.R.L. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA
11049/2018 14/02/2018 Fattura Fornitore 411801330856 del 08/02/2018 HERA COMM S.R.L. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA
11048/2018 14/02/2018 Fattura Fornitore 411801195667 del 08/02/2018 HERA COMM S.R.L. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA
11047/2018 14/02/2018 Fattura Fornitore 411801195649 del 08/02/2018 HERA COMM S.R.L. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA
 
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