Registro unico fatture
La sezione riporta il Registro unico delle fatture con protocolli dal 01/01/2018. Il registro unico delle fatture è istituito secondo le previsioni e le modalità di cui al D.L. n. 66/2014, art. 42.
Numero Protocollo | Data Protocollo | Estremi Fattura | Ragione Sociale | Oggetto |
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28689/2024 | 06/05/2024 | Fattura FT24-109 del 30-APR-24 | PLANUM SRL | Rif. Amm P24022-A-30 Dati Cassa Previdenziale (TC04) Ordine Determinazione n 965 del 09/04/2024 Ordine prot. 24086 del 12/04/2024 Linea 1 Servizio di redazione dei progetti di fattibilit_ tecnico-economica ed esecutivo per il servizio di manutenzione straordinaria strade 2024 - CUP B17H2200297001-CIG B0B4316447 |
28687/2024 | 05/05/2024 | Fattura V20000005 del 30-APR-24 | GEROLIN SECONDIANO S.N.C. di Gerolin S. & C. | Ordine . del Linea 1 CEMENTO IN SACCO 325 DA 25 KG. MEC |
28679/2024 | 05/05/2024 | Fattura 9502261520 del 30-APR-24 | Italiana Petroli S.P.A. | Ordine 6561512 del Linea 1 PI BENZINA 000000645,41 L |
28678/2024 | 04/05/2024 | Fattura differita art. 21, c.4, lett. a) 1782/FI del 30-APR-24 | OFFICINA PAVAN GUERRINO S.R.L. | Ordine 3973/2023 del Linea 1 Rif.to ns. OVN 164/01 del 07/11/23 |
28677/2024 | 04/05/2024 | Fattura differita art. 21, c.4, lett. a) VD-000158 del 30-APR-24 | I.F.A.F. SPA Impresa Facchetti Adolfo e Figli | Rif. Amm 3891436 Ordine 1 del Linea 1 BITUMATO INVERNALE Det.468 del 16/02/24 ad integrazione det. precedente |
28676/2024 | 04/05/2024 | Fattura 116 del 03-MAG-24 | ZANON GARDEN DI ZANON ALESSANDRO | Ordine 433 del 13/02/2024 Linea 1 manutenzione decespugliatore japan // candela pipa candela pescante lavoro |
28675/2024 | 04/05/2024 | Fattura 43 P del 30-APR-24 | Venezia Turismo Societ_ Consortile a r.l. | Ordine 3012/2023 del Linea 1 VI RIMETTIAMO FT. RELATIVA AI SERVIZI EFFETTUATI CON NS. MOTOSCAFI APRILE 2024 PER UN IMPORTO DI: |
28501/2024 | 03/05/2024 | Fattura 110 del 30-APR-24 | ARCHIBUZZ SRL | Linea 1 Integrazione LDAP - DRUPAL sito web CmVE - Fatturazione attivit_ relative alla fase "F4" |
28461/2024 | 03/05/2024 | Fattura V30000001 del 15-APR-24 | SACCONATO SRL DI SACCONATO MATTEO & C. | Linea 1 ANELLI DI TENUTA PER INIETTORI |
28450/2024 | 03/05/2024 | Fattura V30000002 del 24-APR-24 | SACCONATO SRL DI SACCONATO MATTEO & C. | Linea 1 TUBO FLESSIBILE INTERCOOLER |
28411/2024 | 03/05/2024 | Fattura ZZ50503062 del 15-MAR-24 | VODAFONE ITALIA S.p.A. | Ordine 00000 del Linea 1 Ritenuta 0,5% |
28352/2024 | 03/05/2024 | Fattura Fornitore 24FPAI-0014 del 30/04/2024 | DIGAS SRL | Spedire a: |DIGAS S.R.L. - C03931|CONDOMINIO JO.SE.|VIA BOCC |
28349/2024 | 03/05/2024 | Fattura PA0102/2024 del 30-APR-24 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | Ordine 0 del Linea 1 CIG 98454599C8 |
28348/2024 | 03/05/2024 | Fattura Fornitore ZZ50504421 del 22/04/2024 | VODAFONE ITALIA S.P.A. | Ritenuta 0,5% |
28347/2024 | 03/05/2024 | Fattura PA0100/2024 del 30-APR-24 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | Ordine 0 del Linea 1 CIG 98454599C8 |
28346/2024 | 03/05/2024 | Fattura PA0108/2024 del 30-APR-24 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | Ordine 0 del Linea 1 CIG 98454599C8 |
28345/2024 | 03/05/2024 | Fattura PA0105/2024 del 30-APR-24 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | Ordine 0 del Linea 1 CIG 98454599C8 |
28344/2024 | 03/05/2024 | Fattura PA0099/2024 del 30-APR-24 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | Ordine 0 del Linea 1 CIG 98454599C8 |
28343/2024 | 03/05/2024 | Fattura PA0107/2024 del 30-APR-24 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | Ordine 0 del Linea 1 CIG 98454599C8 |
28342/2024 | 03/05/2024 | Fattura PA0098/2024 del 30-APR-24 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | Ordine 0 del Linea 1 CIG 98454599C8 |
28341/2024 | 03/05/2024 | Fattura Fornitore 24051221 del 30/04/2024 | RENTOKIL INITIAL ITALIA S.P.A. - | Derattizzazione |
28340/2024 | 03/05/2024 | Fattura Fornitore 287 del 30/04/2024 | SUCC. A. FAZZINI FERRAMENTA E UTENSILERI | Riferimento DDT n_ 775 - 2024 del 10/04/2024 |
28329/2024 | 03/05/2024 | Fattura PA0097/2024 del 30-APR-24 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | Ordine 0 del Linea 1 CIG 98454599C8 |
28323/2024 | 03/05/2024 | Fattura PA0103/2024 del 30-APR-24 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | Ordine 0 del Linea 1 CIG 98454599C8 |
28321/2024 | 03/05/2024 | Fattura PA0106/2024 del 30-APR-24 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | Ordine 0 del Linea 1 CIG 98454599C8 |
28320/2024 | 03/05/2024 | Fattura PA0096/2024 del 30-APR-24 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | Ordine 0 del Linea 1 CIG 98454599C8 |
28319/2024 | 03/05/2024 | Fattura PA0104/2024 del 30-APR-24 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | Ordine 0 del Linea 1 CIG 98454599C8 |
28318/2024 | 03/05/2024 | Fattura PA0101/2024 del 30-APR-24 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | Ordine 0 del Linea 1 CIG 98454599C8 |
28305/2024 | 03/05/2024 | Fattura differita art. 21, c.4, lett. a) 69 del 30-APR-24 | BOZZO SNC DI BOZZO MAURO & C. | Linea 1 WASH |
28206/2024 | 03/05/2024 | Fattura Fornitore 42 P del 30/04/2024 | VENEZIA TURISMO SOCIET_ CONSORTILE A R.L | VI RIMETTIAMO FT. RELATIVA AI SERVIZI EFFETTUATI CON NS. MOT |
28158/2024 | 02/05/2024 | Fattura XN24000147 del 30-APR-24 | Gruppo Argenta S.P.A. a Socio Unico | Linea 1 D.D.T. Numero 13747/128 data 30/04/2024 |
28151/2024 | 02/05/2024 | Fattura Fornitore FTDIFVEN0002532 del 30/04/2024 | DIERRE VENETO SPA | Rif. documento numero 16283 del 16/04/20 |
28145/2024 | 02/05/2024 | Fattura Fornitore FATTPA 2_24 del 02/05/2024 | ITALMEDIA SRL | Giornate di assistenza tecnica: autoliquidazione Inail + CU |
28126/2024 | 02/05/2024 | Fattura Fornitore F2401647 del 30/04/2024 | MAGAZZINI CARTA RUMOR ARCI SRL | Rif. DdT n. 1530 del 29/04/24 |
28109/2024 | 02/05/2024 | Fattura 146/00 del 01-MAG-24 | RADARMETEO SRL | Linea 1 Ordine Cl. num. 95/OC del 08/11/2022 |
28091/2024 | 02/05/2024 | Fattura Fornitore 000487/24 del 29/04/2024 | AGRIGARDEN S.R.L. | VITE ZN BIANCA 4,2X38 |
28049/2024 | 02/05/2024 | Fattura Fornitore FPA 5/24 del 01/05/2024 | NI.MAR. S.N.C. DI MARCO DANIELI & C. | 08/04 LAVAGGIO AUTO GE404XK PROTEZIONE CIVILE |
28048/2024 | 02/05/2024 | Fattura 45927 / 1310 del 30-APR-24 | Stefanelli S.P.A. | Linea 1 Veicolo mod.: IVECO LEGGERI 35S12 (Targa: - Telaio: ZCFC0358105624933) |
28047/2024 | 02/05/2024 | Fattura Fornitore 74/ID del 30/04/2024 | CDS SRL | VIGILANZA APRILE 2024 MAGAZZINO PROT.CIVILE E SETTORI VARI |
28046/2024 | 01/05/2024 | Fattura Fornitore ZZ50503411 del 27/03/2024 | VODAFONE ITALIA S.P.A. | Ritenuta 0,5% |
28045/2024 | 01/05/2024 | Fattura Fornitore 9/001 del 30/04/2024 | TABARIN MASSIMO | SERVIZIO DI DIRETTORE OPERATIVO A SUPPORTO DELL UFFICIO DIRE |
28044/2024 | 01/05/2024 | Nota d'Accredito Fornitore 8/001 del 30/04/2024 | TABARIN MASSIMO | SERVIZIO DI DIRETTORE OPERATIVO A SUPPORTO DELL UFFICIO DIRE |
28030/2024 | 01/05/2024 | Fattura Fornitore 1922/A/2024 del 23/04/2024 | SIKURA S.R.L. | Rif.Ns. DDT 3693 del 12/04/2024 |
27959/2024 | 01/05/2024 | Fattura Fornitore 2/PA2024 del 19/04/2024 | OFFICINA MECCANICA BALDO DI BALDO LUCA | CODICE UNIVOCO 7OBCBE |
27862/2024 | 30/04/2024 | Fattura Fornitore FPA 3/24 del 30/04/2024 | TECNOSERVICE DI MARTIN RENATO | RIPARAZIONE IDROPULITRICE COMET |
27820/2024 | 30/04/2024 | Fattura Fornitore FVPA24-0026 del 29/04/2024 | IMQ EAMBIENTE S.R.L. | 70% Consegna Piano d'azione assi stradali |
27779/2024 | 30/04/2024 | Fattura Fornitore 6820240405002337 del 27/04/2024 | TIM S.P.A. | n 20 M365 F3 FUSL Sub Per User |
27761/2024 | 30/04/2024 | Fattura Fornitore 9500000441 del 29/04/2024 | VERITAS S.P.A. | COMPENSO RISCOSSIONE ADDIZ.PROV. 1,30 % COMMISSIONE SERVIZIO |
27751/2024 | 30/04/2024 | Fattura Fornitore V30000002 del 24/04/2024 | SACCONATO SRL DI SACCONATO MATTEO & C. | TUBO FLESSIBILE INTERCOOLER |
27736/2024 | 30/04/2024 | Fattura Fornitore 6820240405001521 del 18/04/2024 | TIM S.P.A. | n 80 M365 F3 FUSL Sub Per User |
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