Città Metropolitana di Venezia

La Casa di Vetro

Registro unico fatture


La sezione riporta il Registro unico delle fatture con protocolli dal 01/01/2018. Il registro unico delle fatture è istituito secondo le previsioni e le modalità di cui al D.L. n. 66/2014, art. 42.






Numero Protocollo Data Protocollo Estremi Fattura Ragione Sociale Oggetto
35673/2024 31/05/2024 Fattura Fornitore 33 del 31/12/2022 CAPRIOGLIO FILIPPO LAFFIDAMENTO DEL SERVIZIO TECNICO PER LA PROGETTAZIONE DI FA
35591/2024 31/05/2024 Fattura Fornitore 8016000008 del 30/05/2024 DEDA CLOUD SRL Mans Next Generation FirewallCIG Z043910029
35581/2024 31/05/2024 Fattura Fornitore 12/24/PA del 24/05/2024 ECOPAVI S.R.L. Lavori di manutenzione straordinaria della passerella lungo
35517/2024 31/05/2024 Fattura 2024-748 del 30-MAG-24 Formel s.r.l. Linea 1 Sorato Mara
35496/2024 31/05/2024 Fattura 1476/CON del 30-MAG-24 360 WELFARE S.R.L. Ordine 6941638 del Linea 1 Buono Pasto Elettronico Consip Ed. 9
35455/2024 31/05/2024 Fattura FE-0191 del 30-MAG-24 DE ZOTTI IMPIANTI SRL Ordine determina 3816/2023 del 07/12/2023 Linea 1 FATTURA RELATIVA A LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA A CARATTERE IMPIANTISTICO PER IMMOBILI DI PRORPIETA' A CHIOGGIA, ISOLA DELL'UNIONE: SOSTITUZIONE CENTRALE ANTINCENDIO C/O PALESTRA ISTITUTO SCOLASTICO ENAIP CUP B92B23001100003 CIG Z773D7EF0B DETERMNAZIONE N 3816/2023 DEL 07/12/2023
35428/2024 31/05/2024 Fattura 20121/24 del 29-MAG-24 CANTIERE LIZZIO SRL Ordine 433 del 13/02/2024 Linea 1 Rif. CIG B197B9D660
35370/2024 29/05/2024 Fattura 2024017619 del 29-MAG-24 Poste Italiane S.p.A. Patrimonio BancoPosta Linea 1 SERV_SICURIZZAZ 01/01/2023-31/01/2023
35299/2024 29/05/2024 Fattura Fornitore 110 del 29/05/2024 EMMENNE S.R.L. Rif. Determina 465/2024 -16.02.2024
35295/2024 29/05/2024 Fattura Fornitore 8016000007 del 28/05/2024 DEDA CLOUD SRL Mans Next Generation FirewallCIG Z043910029
35271/2024 29/05/2024 Fattura Fornitore ZZ50504421 del 22/04/2024 VODAFONE ITALIA S.P.A. Ritenuta 0,5%
35227/2024 29/05/2024 Fattura differita art. 21, c.4, lett. a) 718 del 29-MAG-24 FURGOTECNICA SRL Ordine CIG:B055896636 del Linea 1 Determinazione N.628/2024
35226/2024 29/05/2024 Fattura differita art. 21, c.4, lett. a) 3PA del 27-MAG-24 CARNIELETTO GIULIANO D.I. Linea 1 NOLEGGIO DI MACCHINA OPERATRICE (2 MACCHINE A DISPOSIZIONE)
35186/2024 29/05/2024 Fattura Fornitore 82401903451 del 29/05/2024 DOLOMITI ENERGIA S.P.A. spesa per la materia gas naturale
35185/2024 29/05/2024 Nota di Credito 2407950002648 del 28-MAG-24 Canon Italia S.p.A. Linea 1 STORNO FATTURA N_ 2407900021953 del 21/02/2024
35183/2024 29/05/2024 Fattura Fornitore 82401892685 del 29/05/2024 DOLOMITI ENERGIA S.P.A. spesa per la materia gas naturale
35180/2024 29/05/2024 Fattura Fornitore 82401892702 del 29/05/2024 DOLOMITI ENERGIA S.P.A. spesa per la materia gas naturale
35179/2024 29/05/2024 Fattura Fornitore 82401892694 del 29/05/2024 DOLOMITI ENERGIA S.P.A. spesa per il trasporto e la gestione del contatore
35176/2024 29/05/2024 Fattura Fornitore 82401892693 del 29/05/2024 DOLOMITI ENERGIA S.P.A. spesa per la materia gas naturale
35172/2024 29/05/2024 Fattura Fornitore 82401892698 del 29/05/2024 DOLOMITI ENERGIA S.P.A. spesa per la materia gas naturale
35171/2024 29/05/2024 Fattura Fornitore 82401892691 del 29/05/2024 DOLOMITI ENERGIA S.P.A. spesa per il trasporto e la gestione del contatore
35169/2024 29/05/2024 Fattura Fornitore 82401895800 del 29/05/2024 DOLOMITI ENERGIA S.P.A. spesa per la materia gas naturale
35168/2024 29/05/2024 Fattura Fornitore 82401895802 del 29/05/2024 DOLOMITI ENERGIA S.P.A. spesa per la materia gas naturale
35167/2024 29/05/2024 Fattura Fornitore ZZ50505309 del 23/05/2024 VODAFONE ITALIA S.P.A. Ritenuta 0,5%
35165/2024 29/05/2024 Fattura Fornitore 82401895799 del 29/05/2024 DOLOMITI ENERGIA S.P.A. spesa per la materia gas naturale
35162/2024 29/05/2024 Fattura Fornitore 82401895801 del 29/05/2024 DOLOMITI ENERGIA S.P.A. spesa per la materia gas naturale
35157/2024 29/05/2024 Fattura Fornitore 82401903450 del 29/05/2024 DOLOMITI ENERGIA S.P.A. spesa per la materia gas naturale
35156/2024 29/05/2024 Fattura Fornitore 82401895797 del 29/05/2024 DOLOMITI ENERGIA S.P.A. spesa per la materia gas naturale
35155/2024 29/05/2024 Fattura Fornitore 82401895798 del 29/05/2024 DOLOMITI ENERGIA S.P.A. spesa per la materia gas naturale
35153/2024 29/05/2024 Fattura Fornitore 82401892696 del 29/05/2024 DOLOMITI ENERGIA S.P.A. spesa per la materia gas naturale
35152/2024 29/05/2024 Fattura Fornitore 82401892684 del 29/05/2024 DOLOMITI ENERGIA S.P.A. spesa per la materia gas naturale
35146/2024 29/05/2024 Fattura Fornitore 82401892699 del 29/05/2024 DOLOMITI ENERGIA S.P.A. spesa per la materia gas naturale
35145/2024 29/05/2024 Fattura Fornitore 82401892701 del 29/05/2024 DOLOMITI ENERGIA S.P.A. spesa per il trasporto e la gestione del contatore
35144/2024 29/05/2024 Fattura Fornitore 82401892697 del 29/05/2024 DOLOMITI ENERGIA S.P.A. spesa per la materia gas naturale
35143/2024 29/05/2024 Fattura Fornitore 82401892686 del 29/05/2024 DOLOMITI ENERGIA S.P.A. spesa per la materia gas naturale
35142/2024 29/05/2024 Fattura Fornitore 82401892689 del 29/05/2024 DOLOMITI ENERGIA S.P.A. spesa per la materia gas naturale
35141/2024 29/05/2024 Fattura Fornitore 82401892687 del 29/05/2024 DOLOMITI ENERGIA S.P.A. spesa per la materia gas naturale
35140/2024 29/05/2024 Fattura Fornitore 82401892692 del 29/05/2024 DOLOMITI ENERGIA S.P.A. spesa per il trasporto e la gestione del contatore
35139/2024 29/05/2024 Fattura Fornitore 82401892695 del 29/05/2024 DOLOMITI ENERGIA S.P.A. spesa per la materia gas naturale
35138/2024 29/05/2024 Fattura Fornitore 82401892688 del 29/05/2024 DOLOMITI ENERGIA S.P.A. spesa per il trasporto e la gestione del contatore
35137/2024 29/05/2024 Fattura Fornitore 82401892700 del 29/05/2024 DOLOMITI ENERGIA S.P.A. spesa per la materia gas naturale
35136/2024 29/05/2024 Fattura Fornitore 82401892703 del 29/05/2024 DOLOMITI ENERGIA S.P.A. spesa per la materia gas naturale
35134/2024 29/05/2024 Fattura Fornitore 82401892690 del 29/05/2024 DOLOMITI ENERGIA S.P.A. spesa per il trasporto e la gestione del contatore
35133/2024 29/05/2024 Nota di Credito 2407950002647 del 28-MAG-24 Canon Italia S.p.A. Linea 1 STORNO FATTURA N_ 2407900014365 30/01/2024
34757/2024 28/05/2024 Fattura differita art. 21, c.4, lett. a) 310 del 27-MAG-24 AGL COSTRUZIONI SRL Ordine DET. 467 del 16/02/2024 Linea 1 DETERMINA NR. 467 DEL 16.02.2024
34731/2024 28/05/2024 Fattura Fornitore 0916084674 del 27/05/2024 KONE S.P.A. IMPIANTO NR. 45155456 VIA ALDO MORO 1097 CHIOGGIA VE Determi
34730/2024 28/05/2024 Fattura 3240193269 del 27-MAG-24 Poste Italiane S.p.A. Rif. Amm DETERMINA 3788/2018 Linea 1 CONSEGNA A DOMICILIO
34663/2024 27/05/2024 Fattura Fornitore 12/24/PA del 24/05/2024 ECOPAVI S.R.L. Lavori di manutenzione straordinaria della passerella lungo
34560/2024 27/05/2024 Fattura Fornitore FATTPA 7_24 del 23/05/2024 EDILIT COSTRUZIONI SRL Lavori di manutenzione ordinaria diffusa 2024 per i plessi d
34512/2024 27/05/2024 Fattura Fornitore 79/001 del 20/05/2024 AGROTECNICA SCLABAS S.R.L. A SOCIO UNICO DETERMINA 3376/2023 DEL 30/10/2023 CIG Z423CF9510
 
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